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老師,您好,我是水果批發(fā),每天起早進貨,但是合作的都是小商戶,不能每天取得發(fā)票,先拿貨,后續(xù)對賬結(jié)錢,在取得發(fā)票,這種情況,我可能會跨月,比如當月采購,但是不能取得發(fā)票,我正常做的借庫存,貸應付,發(fā)票到了付款沖應付,對嗎

2024-06-08 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-08 10:11

您好,這個的話,是對的,這個沒錯的哈

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快賬用戶4885 追問 2024-06-08 10:12

老師,但是我還有個問題,就是我4月采購了,按月做了一張采購單,也銷售了,錢是5月份付的,但是對方?jīng)]給我開發(fā)票,6月份才給我發(fā)票,我怎么做憑證呢

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齊紅老師 解答 2024-06-08 10:13

這個的話,你就四月份做庫存,然后這個時候是價稅合計,五月做支付,六月暫估沖回

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快賬用戶4885 追問 2024-06-08 10:30

4月借庫存,貸應付-暫估?,5月借應付供應商,貸銀行,6月借應付暫估,貸應付供應商?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 10:30

嗯對,就是這樣的,然后6月相當于就可以抵扣增值稅了

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快賬用戶4885 追問 2024-06-08 10:30

老師,如果我最開始就知道是誰家采購,沒取得發(fā)票,是不是可以直接掛應付供應商呢

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齊紅老師 解答 2024-06-08 10:30

對的,這種是可以直接掛的

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快賬用戶4885 追問 2024-06-08 10:30

小規(guī)模,不涉及到增值稅

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齊紅老師 解答 2024-06-08 10:31

嗯嗯那就是沒有了這個,其他的

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快賬用戶4885 追問 2024-06-08 10:32

其他的是指?

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齊紅老師 解答 2024-06-08 10:33

就是直接掛應付供應商這個就可以的了

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快賬用戶4885 追問 2024-06-08 10:36

那發(fā)票到了不需要處理嗎,主要是三個月才完成,真是……

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齊紅老師 解答 2024-06-08 10:36

發(fā)票是6月份到的,所以6月份沖銷暫估后,在做一個采購,就可以的

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快賬用戶4885 追問 2024-06-08 10:41

老師,方便寫一下簡易分錄嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-08 10:53

你說是紅沖暫估的還是哪個?

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快賬用戶4885 追問 2024-06-08 11:04

就是4月采購,5月付款,6月取得發(fā)票

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齊紅老師 解答 2024-06-08 11:06

4月 借 庫存 貸 應付——暫估? 借 應付——暫估 貸 銀行存款? ?6月? 借 應付——暫估 貸 庫存,在做一筆正確

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您好,這個的話,是對的,這個沒錯的哈
2024-06-08
那咱按暫估成本入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本。
2024-04-25
你好,建議可以用預付賬款這個科目,這樣區(qū)分更直觀。 發(fā)票沒有到,你可以暫估入庫 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估款 這樣你后面看明細賬就能知道了
2022-04-16
企業(yè)如果在八月份開了發(fā)票才做收入 不符合權(quán)責發(fā)生制的
2022-07-17
同學,你好,這個可以先入庫,對完賬把發(fā)票放后面就行了。可以的。
2022-07-16
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