借業(yè)務活動成本 貸庫存商品。
老師,您好,請教一個問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉私的方式(打進出納個人賬戶),就是將這個備用金由個人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實際現(xiàn)金存保險柜里。。 金額不算很大。這樣會不會被查。。。。 按打進個人賬戶的話會計分錄應該是 借:其他應收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會被誤認為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因為我打到私賬管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時用于日常辦公或者其他報銷,做憑證的時候就直接 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領導信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實在要調(diào)賬的話,可能會被查的話,要怎么調(diào)啊
#提問#老師麻煩問一下,因為前期倉庫人員不穩(wěn),企業(yè)剛開始很亂,所以導致時間差等,老師如果4月領料單好幾種材料才領了0.43噸,結果4月入庫單入庫112.5噸,問一下這種情況做成本怎么處理? 你好!你實際盤點差額多少? 我覺得沒有料能生產(chǎn)出產(chǎn)品不可能,這應該是3月的入庫吧,但3月份已做賬,這個入庫怎么做賬?怎么入賬呢 不用管盤點,只要有單據(jù)就是有,你看看怎么入賬合理吧 如果什么都數(shù)據(jù)的話就好了,沒有盤點表,也不知道庫存多少?就現(xiàn)在這個狀況怎么處理吧?哪個老師能給處理一下,麻煩接一下,不會的,不要接??!
老師好!請教您:庫存商品 賬面數(shù)大于實際庫存數(shù),該怎么調(diào)一致呢?這是一家 民辦非企 社區(qū)衛(wèi)生服務站單位,做這筆賬務處理的話應該用哪個科目?請老師指點
你好老師同一個注冊了6家個人戶有什么風險?這個人應該交什么稅費
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市給工人發(fā)工資會計分錄怎么做
老師,初始購置成本和初始投資成本不一樣意思么
你好老師 小規(guī)模納稅人經(jīng)營超市 買了一車各種水果蔬菜貨款是12360元,運費2300元怎么做會計分錄 運費怎么核算成本
老師,貿(mào)易公司,開增值稅發(fā)票,進項XX商品規(guī)格型號為DN200*1.6mpa,開出去銷項XX商品規(guī)格信號寫成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個商品規(guī)格型號的大小寫不一樣可以嗎?
每個月出納先墊錢充話費200元,月底出來發(fā)票是198元,這個出納報銷單是報198還是200呢?
處置資產(chǎn)時第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會影響退稅嗎
老師,假設6月15日報增值稅,進項勾選確認是6月15日申報前勾選確認就可以還是必須5月31日前勾選確認?
本月做了處置車輛的賬務處理后,資產(chǎn)負債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個期末余額我看了一下和處置車輛時繳納的銷項稅額一樣,不知道是不是對的?還是我的賬務處理有誤呢?
其實 這個差額也不是盤盈盤虧的問題,就是平時每月底結轉成本的時候是估計的數(shù),所以就出現(xiàn)了差額,而且差額數(shù)還很大
那你看下做了這個之后,收入和成本差的大嗎?
好的 謝謝郭老師
你看一下收入和成本差的大不,收入一定不要小于成本。
如果賬面數(shù)小于實際數(shù),該用哪個科目呢
借庫存商品、借業(yè)務活動成本負數(shù)
調(diào)賬的時候需要附依據(jù)附件嗎
需要的得有差異的證明。
自己單位寫個說明嗎
如果我在這個當月底這樣調(diào)的話,當月的收入確實就小于調(diào)賬的這個成本了。這怎么辦呢
是先結轉當月的成本呢還是先調(diào)成一致再來結轉?
有以前年度的用非限定性凈資產(chǎn)來做
您指的這個小于成本的收入 是指我當下當月的收入額嗎?還是本年的累積收入呢?
你好 當月的 當月的
老師,我昨天說的收入小于成本的這個收入指的是當月的收入,不是本年累計收入,如果按本年累計收入算的話,調(diào)賬的這個成本是不會大于本年累計收入的
不能 一個月出現(xiàn)也不可以的
噢 好的好的 謝謝老師
不用客氣 周末愉快
用非限定性凈資產(chǎn)怎么處理呢?還請郭老師指點 謝謝
不用處理了 這個就是完整的了