同學(xué)你好 對的 是這樣操作

老師:我們單位有個(gè)員工6月份入職,8月28日離職,本來8月份工資是9月份發(fā),由于特殊情況,8月離職當(dāng)天就把工資單獨(dú)結(jié)給他了,,9月做工資表時(shí)忘記做到工資表中申報(bào)個(gè)稅了,自然人客戶端里已經(jīng)把他標(biāo)為非正常狀態(tài),現(xiàn)在他已經(jīng)入職其他單位我公司要怎么補(bǔ)充申報(bào)未報(bào)的個(gè)稅
1.老師,5月份申報(bào)4月個(gè)稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)4月3日有一個(gè)離職員工,公司4月沒給她交社保,那么我5月申報(bào)4月個(gè)稅的時(shí)候就給這個(gè)離職的人員點(diǎn)擊非正常嗎? 2.5月申報(bào)4月個(gè)稅時(shí)發(fā)現(xiàn)有一名新員工公司4月剛給交社保,那么在人員信息采集中的入職時(shí)間填寫什么時(shí)間?
1月份報(bào)12月份的個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)過了。更換了一臺(tái)電腦,添加了同一個(gè)人的信息,還需要重新申報(bào)個(gè)稅嗎?同時(shí)想要暫停這個(gè)人的個(gè)稅申報(bào),能直接在新電腦上面人員信息里面設(shè)置非正常,填寫離職時(shí)間,報(bào)送嗎?在個(gè)稅系統(tǒng)這個(gè)月設(shè)置非正常,還是下個(gè)月報(bào)稅前設(shè)置非正常?離職時(shí)間應(yīng)該寫什么時(shí)候?1月份入職新員工,在個(gè)稅系統(tǒng)添加新人員是這個(gè)月添加,還是2月份報(bào)1月份個(gè)稅前添加?入職時(shí)間應(yīng)該寫什么時(shí)候?
老師,公司4月份工資得6月份申報(bào),目前有員工4月離職,我是否得現(xiàn)在把離職日期在個(gè)稅系統(tǒng)給填上?但是若現(xiàn)在填寫了離職日期,那6月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候找不到該離職人員信息,這個(gè)咋處理
老師,請問,我4月份才有員工進(jìn)公司,然后我4月份就報(bào)個(gè)稅了,做賬的時(shí)候計(jì)提了本月工資,然后4月份公司也扣了社保,那我到5月份的時(shí)候發(fā)工資就把個(gè)人那部分的社保給扣了,但是5月份也扣了社保,5月份的個(gè)人社保就要留到6月份發(fā)的時(shí)候再扣了吧?
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?
認(rèn)股權(quán)證計(jì)算增加的普通股股數(shù)時(shí),不是:(每股市價(jià)-行權(quán)價(jià))*數(shù)量/每股市價(jià)嗎?每股市價(jià)不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進(jìn)煙葉,支付買價(jià)100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價(jià)外補(bǔ)貼,同時(shí)按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運(yùn)往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運(yùn)費(fèi)7.44萬元,取得貨運(yùn)增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明加工費(fèi)12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費(fèi)稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費(fèi)稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個(gè)訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個(gè)報(bào)關(guān)單出貨的 那我開票的時(shí)候選擇哪個(gè)月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進(jìn)項(xiàng),如何申報(bào)


好的,謝謝老師
滿意請給五星好評(píng),謝謝