出口的業(yè)務可以的。
老師,我們能開發(fā)票給國外嗎?但是對方提供的是英文的抬頭,發(fā)票內(nèi)容我們是要中文還是英文
中國公司可以給外國公司開發(fā)票嗎?外國公司提供的都是英文
老師,可以給美國公司開發(fā)票嗎?抬頭(英文)和稅號都是美國的
我們從美國A公司進口了一批貨物,賣給香港B公司,如果我們讓物流從美國A公司提了貨之后直接發(fā)貨給香港B公司,是否可以? 我們通過銀行付美金給美國A公司,香港B公司通過銀行付美金給我們。 如果可以,那么我們和香港B公司要開票的話,還可以按零稅率開票嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務,工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務,兼任子分公司財務負責人并處理賬務,請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務費用當中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師
開發(fā)票支持開嗎?之前都是開給國內(nèi)的公司
稅務系統(tǒng)可以做到嗎
對的對的可以開出來的。
是個人付款給公司的,想開他們美國公司的發(fā)票,這樣可以嗎?
你好,那你們單位是不是出口的?如果不是的話不行。
我們是做英語培訓的公司,營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍是教育咨詢。公司法人賬戶也會收到美元這種,不過之前都是換算成人民幣計入收入,給國內(nèi)的公司開票
你們這個業(yè)務是給境外提供了服務嗎?如果沒有的話不行。
沒有,正常的話是具備哪些條件才能開呢?除了服務,是不是還要和美國公司簽合同、公司打款給我們
你給別人提供服務,你和對方企業(yè)簽訂合同,然后給他開發(fā)票。