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老師,問一下,我想預提勞務費,但是目前還不知道支付單位,這個分錄怎么寫

2024-06-06 22:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-06-06 22:55

您好,寫一個暫估(供應商名稱就寫暫估) 借:管理費用等-勞務費 貸:應付職工薪酬-勞務費 借:應付職工薪酬-勞務費 貸:其他應付款-暫估(這不是會計科目哦)

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快賬用戶9742 追問 2024-06-06 22:58

我直接寫借:管理費用-勞務費 貸:其他應付款-暫估,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-06 22:59

您好,這樣也可以的哦

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快賬用戶9742 追問 2024-06-06 22:59

其他應付款后的明細科目寫暫估可以嗎?

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齊紅老師 解答 2024-06-06 23:00

您好,不是不是,我上面特意說了,這不是科目,是輔助核算哦

您好,不是不是,我上面特意說了,這不是科目,是輔助核算哦
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快賬用戶9742 追問 2024-06-06 23:02

那我其他應付款的明細科目不知道怎么辦?

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齊紅老師 解答 2024-06-06 23:05

您好,輔助核算:財務軟件引入輔助核算的目的是為了減少科目的數(shù)量。如在傳統(tǒng)紙質憑證下,應收賬款明細科目可能設為應收賬款-A公司,應收賬款-B公司,這樣一來,公司有10000客戶就要設10000個明細科目。引入輔助核算的情況下,只要設應收賬款一個科目,而客戶做為應收賬款的輔助項。

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快賬用戶9742 追問 2024-06-06 23:13

那我這個情況的話,其他應付款下,明細怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-06-06 23:18

您好,沒有用供應商名稱的下級科目,就是上面說的輔助核算,按供應商名稱來

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您好,寫一個暫估(供應商名稱就寫暫估) 借:管理費用等-勞務費 貸:應付職工薪酬-勞務費 借:應付職工薪酬-勞務費 貸:其他應付款-暫估(這不是會計科目哦)
2024-06-06
你好,不涉及收入支出的,不做預算會計
2019-06-30
借管理費用工會經(jīng)費 貸銀行存款就行了
2023-11-20
你好,你可以借預付賬款,貸其他收入。
2025-05-09
您好,這個寫借支單就可以了到時沖他們的工資
2025-09-19
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