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想問一下,供應(yīng)商對賬少對100元,成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn),后期不用支付這筆款了,那這100元,我該如何入賬呢?是直接營業(yè)外收入嗎

2024-06-06 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-06-06 15:19

同學(xué),你好,是的,做營業(yè)外,進(jìn)行價稅分離。

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快賬用戶7685 追問 2024-06-06 15:20

嗯,那摘要我該如何寫呢,最初是暫估入賬,次月紅沖,這月我營業(yè)外收入可以直接:借:庫存商品,貸營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-06-06 15:24

同學(xué),你供應(yīng)商的賬,不是應(yīng)該在應(yīng)付賬款科目可算嗎?現(xiàn)在應(yīng)付賬款期末有貸方余額,而且不用給錢了,所以,把這個余額轉(zhuǎn)進(jìn)營業(yè)外收入 借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 摘要,將供應(yīng)商欠款轉(zhuǎn)收入

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快賬用戶7685 追問 2024-06-06 15:27

是這樣的,我每月月底暫估,次月全額紅沖。次月開票,供應(yīng)商就不開了這100元了,然后我就沒有重新暫估了。當(dāng)初進(jìn)貨暫估,出庫結(jié)轉(zhuǎn)了成本。所以現(xiàn)在我 不知道如何入賬

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齊紅老師 解答 2024-06-06 15:30

也就是說,暫估了100,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了100,但是,次月,供應(yīng)商不開這100元的發(fā)票了是嗎?? 那這暫估的100,供應(yīng)商給沒給你們貨物?是給了你們100元的貨物,他不要錢,也不開票了嗎?

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快賬用戶7685 追問 2024-06-06 15:31

嗯,是的。成本結(jié)轉(zhuǎn)了,次月也不開票也不要錢了

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齊紅老師 解答 2024-06-06 15:41

那你得原路沖回哦 紅沖暫估 借庫存商品 -100 貸應(yīng)付賬款 -100 將庫存商品轉(zhuǎn)營業(yè)外收入 借庫存商品100 貸營業(yè)外收入100

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快賬用戶7685 追問 2024-06-06 15:43

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-06-06 15:44

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快滿意給個五星好評哈

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