你好,老企業(yè)里面有5年以內(nèi) 也有3年的,不一定。

老師,我現(xiàn)在遇到19年的一筆26000房租費,重復(fù)確認了,2020年匯算清繳沒有調(diào)整, 1.現(xiàn)在正確的做法是去做更正申報,我想問一下,更正申報流程是什么?很麻煩嗎?稅務(wù)局會不會找別的問題???這個公司特別小小規(guī)模。 2.另一種有人建議直接在當期紅沖,但是今年1至11月份管理費用都是零,如果現(xiàn)在紅沖,會發(fā)現(xiàn)管理費用負數(shù),這會不會引起稅務(wù)局的警覺?稅務(wù)局眼前一亮,我就不好過了。稅務(wù)局就很可能看出來沖了19年的費用了 3.如果在2021年匯算清繳調(diào)增的話,稅務(wù)局以后發(fā)現(xiàn)這個問題 還會不會要補稅?或者補稅從今年匯算清繳結(jié)束到明年匯算清繳結(jié)束之間補稅?還是今年匯算清繳之后都補稅?
老師,我先跟你說一下我大概了解的情況吧,我了解應(yīng)該是他,現(xiàn)在因為他是跟幾個合伙人一起成立的嘛,現(xiàn)在費用的話都是從隨機報銷,可能他打架打轉(zhuǎn)過來的錢就算資本金入股了,現(xiàn)在都是認繳,沒有實繳,所以我覺得項目暫時都沒有,所以只有一些平常的這些費用,然后可能會認定為是資本金認繳嗎?然后不知道這個賬他們現(xiàn)在是什么情況。我過去的話直接做做年報,還不太懂,也不太知道他們那邊有沒有財務(wù)軟件兒呢,還是說從合伙人那邊暫時先弄的我不太清楚,所以說像現(xiàn)在一個狀態(tài)的話,他應(yīng)該是去年十月份注冊的,一直都還沒有正式說有收入。那像我現(xiàn)在這個情況的話,如果一入職我需要做什么呢?就是現(xiàn)在腦子是亂的,只是說有一些基本的基礎(chǔ)知識啊,大概其概念,但是說把這個思路捋順了,從哪開始做就沒有思路。
1、什么時候開始執(zhí)行5年實繳政策? 2024年7月1日 2、新公司還是所有公司5年內(nèi)實繳? 不管是新注冊的公司,還是已經(jīng)成立了的公司,都需要自成立起5年內(nèi)實繳到位。 3、如果5年內(nèi)沒有實繳,會有什么后果? 新公司法規(guī)定:股東虛假出資、未交付或者未按期交付出資的,可 以處5w以上,20w以下的罰款。 4、沒有能力實繳注冊資本怎么辦? 如果注冊資本過高,已經(jīng)超過股東出資能力的,可以提前辦理減資。 5、實繳要一次性還是可以分批次繳納? 其實這個實繳還是認繳制,只不過認繳時間壓縮到了5年。只要在成立之日起5年內(nèi)繳清即可,可以一次性繳納,也可分批次繳納。 6、實繳的流程是怎樣的? 從公司股東卡上轉(zhuǎn)到公司賬戶并備注投資款,再去工商局備案交印花稅即可。 老師,這個政策是真的嗎?那如果減資的話去哪里辦理呢?
老師,我剛來這家公司1個多月,才發(fā)現(xiàn)今年新?lián)Q了領(lǐng)導(dǎo),然后又要搬新辦公室,今天兩個人提離職了,一個人事經(jīng)理是被動辭職的,因為領(lǐng)導(dǎo)想要換個實習生降低成本,一個是出納自己辭職的,后期搬辦公室了,可能還要整頓,業(yè)務(wù)也會走一個人,然后這個人事說這個領(lǐng)導(dǎo)想執(zhí)行所有人發(fā)放70%工資,扣押30%作為績效工資后期如果工作失誤就扣錢,然后這個老板說話做事都要小心翼翼的,之前會上業(yè)務(wù)經(jīng)理說了一句話,說如果下次人家檢查,那我就實話實說了,老板就對人事說,這人不行,后來一直沒給她加工資。本來今年也36了,考了中級,想找個穩(wěn)定的工作的,誰想遇到這樣的公司,雖然工資7300,雙休,但是又感覺是不是有點不穩(wěn)定,總覺得沒安全感一樣,害怕后期年齡慢慢大了,出去會不會更加難找工作?老師覺得我現(xiàn)在該怎么做呢?
老師們,一家小規(guī)模企業(yè),2022年1月成立,22年和23年全部交給財務(wù)公司做賬,所以老板這兩年個人墊付支出200萬左右,都差不多夠?qū)嵗U注冊資本金了,但他只能要部分大額支出的發(fā)票,公司主要是外包研發(fā)了一個軟件,我的問題是:新規(guī)定不是5年內(nèi)繳足注冊資本金嗎?老板在工商注冊是100%股東,但實際上是有好幾個人投資了,可惜這些資金都沒有到公司賬戶上,我想問一下老板如果從現(xiàn)在開始繳注冊資本金最少要幾年完成?如果繳足注冊資本金是否需要工商稅務(wù)備案?
老師,公司營業(yè)執(zhí)照上的類型是有限責任公司(自然人投資和控股)的,我看報稅的時候填的是小規(guī)模納稅人,是因為什么呀?我下個月也要報稅不知道得怎么報
殘疾人就業(yè)保障金,上年在職職工工資總額,上年在職職工人數(shù)怎么統(tǒng)計
老師,公司要注銷了,需要注意些什么,還有沒計提完的折舊能一次性提完嗎?
老師,我十個店鋪都是電商,每個店鋪都有不同的產(chǎn)品,我要我需要把這個店鋪所有的產(chǎn)品混種,然后列入到我的一個表格中匯總,然后再由我分別根據(jù)每個產(chǎn)品的對應(yīng)供貨商下單,下單之后,然后再把每個供貨商的快遞單號填回到自己的匯總表中來,然后填寫完成之后,再把每個店鋪的單好產(chǎn)品的價格運費總計每個店鋪每天下單的數(shù)量匯總,同時需要合作十個店鋪,每一天天跟我這個店鋪混種的一個金額以及每個供貨商的一個貨款金額的核對。然后五天一輪,另外十個電商平臺,我需要結(jié)算,然后十個供貨商,我也需要核對貨款。我應(yīng)該怎么操作才能讓自己迅速精準收集數(shù)據(jù)核對數(shù)據(jù),清算個個貨款。以及每個店鋪的退貨數(shù)量和退貨款,還有對應(yīng)上的一個退貨處理。金蝶云.星辰,能幫我解決這個大難題嗎
這道題答案里面出來一個63.14是怎么計算來的?
請問老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計?
國內(nèi)代理服務(wù)運輸費和港雜費可以按照總運費的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運費是100,按40%開國內(nèi)運輸費發(fā)票,10%開港雜費發(fā)票,50%開國際運費發(fā)票
老師,國外的vat是怎么算的?算完怎么申報的?申報要注意哪些?
老師,跨境電商一般是怎樣保證報關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購發(fā)票還有平臺訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請問我應(yīng)該先干嘛?
你看一下你的認繳出資時間。如果減資的話,不需要完稅證明。股權(quán)比例沒有變化,單位沒有盈利的,不用交稅。
好的,老師,還有一個問題想問您就是說我們這個公司因為有那么兩三年吧,他沒有確實沒有經(jīng)營的,但是公司也不能注銷,因為他后期確實還要用,嗯,但是這這然后就是說最近這幾天稅務(wù)局系統(tǒng)里彈出一個信息說你要是連續(xù)零申報的話,嗯,就是說沒有收入,嗯,他就是意思就是看著就是沒有收入的話,嗯。就會降低納稅信用等級。我是怕后期公司經(jīng)營了會不會影響公司經(jīng)營的業(yè)務(wù),還是說先做點兒收入,先交點兒稅好呢,還是說時報好啊?
如果你單位有收入,沒有交稅,他也是一樣有風險的。你們是長時間不經(jīng)營,還是怎么了?實際就是沒有業(yè)務(wù)?
我們就是以前是有業(yè)務(wù)的,嗯,后來有這么兩三年確實沒有經(jīng)營,嗯,也確實沒有收入。但是就是說稅務(wù)局他在系統(tǒng)里給法人發(fā)了個短信,呃,就是意思就是說如果你長時間零申報的話會降低你的納稅信用等級,嗯,嗯,就是這有一個這個提醒,我的意思是說我有必要做一個收入嗎?因為是不是信用等級降低了會影響以后以后的經(jīng)營???公司嗯明年或者后年會經(jīng)營起來的。
會的,但是如果你以后正常經(jīng)營的話,影響也不大。就是你一開始辦理業(yè)務(wù)就像發(fā)票增加額度 因為你的信用等級太低,可能不給增加
好的,老師,那是做點兒收入,交點兒稅好呢?還是說就讓他降低呀?
降低就降低吧,如果你增加收入不合適
好的,老師為啥增加收入不合適?
這樣的話是屬于虛增 和你實際不相符。
好的,老師,嗯,我再問一下,嗯,就是如果說我們是今年4月30號公司去銀行做變更,然后賬戶扣了50元錢,然后呢嗯,然后所屬期四月這筆賬就是我們做的是企業(yè)管理費用,辦公費貸,銀行存款,但是發(fā)票呢我是5月6號才開的,我能不能把這個5月6號的發(fā)票付到四月所屬期的這個賬賬賬本后面做憑證?
最好不要這么做,當年的發(fā)票盡量的做到當月或是以后月份可以啊,但是不能提前
好的,老師,那就是說我這個費用的話呃是四月份的時候就已經(jīng)扣了,然后我四月做這個企業(yè)管理費用,辦公費貸,銀行存款可以,是吧?但是我五月份收到發(fā)票了,我該怎么做分錄呢?
借,其他應(yīng)付款,借,管理費用負數(shù), 借管理費用,貸,其他應(yīng)付款
好的,老師,就是嗯我五月份收到的這個發(fā)票,四月份已經(jīng)QQ扣完了,然后如果說我5月份說的這個發(fā)票這個分錄,然后我要是挪到6月份做,行嗎?就六月份做這個紅沖,然后糾正的那個分路,行嗎?
就是我四月份,然后對公戶已經(jīng)扣走了這筆變更費,我做企業(yè)管理費用貸,銀行存款,然后五月份開出的發(fā)票我挪到六月份去做,六月份做就是借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù),然后再做一個借管理費用貸,其他應(yīng)付款。
對的對的,是這個意思的。
好的,老師,就是我們公司五月份開出去的這個書店票也可以挪到六月份去入賬,對吧?
收入的不合適 你增值稅按月申報嗎?
按照季度申報
可以的 可以補上的