你好,同學(xué) 可以跟稅務(wù)局確認(rèn)哪幾個(gè)月的問題 先找出來,然后看一下定額費(fèi)用對不對的
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問題的原因我找出來了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問題啊,步驟是怎樣的啊,老師
老師您好,今年1月份我們已經(jīng)申報(bào)過年終獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅了(一次性獎(jiǎng)金填報(bào))。但是后來做賬過程中,財(cái)務(wù)經(jīng)理說我們發(fā)了超市卡每人500元,共24500元,也應(yīng)該計(jì)入年終獎(jiǎng)?,F(xiàn)在她讓把這24500元當(dāng)做工資的一部分在2月份中計(jì)提一次,24500單獨(dú)做了一個(gè)工資表。可是我不太明白,個(gè)所稅這塊應(yīng)該怎么辦?這些錢當(dāng)時(shí)按費(fèi)用處理的,申請報(bào)銷直接對公轉(zhuǎn)賬給超市了。我這次月初發(fā)工資的時(shí)候,24500的工資表和正常的工資表是兩張,怎么帶入系統(tǒng)做個(gè)稅?有點(diǎn)懵。
8月申報(bào)7月所得的6月份工資 然后7月入職了一個(gè)新員工 我新增了 申報(bào)的時(shí)候才想起來申報(bào)的76月份工資 然后我把新增人員改成非正常戶 下個(gè)月改成正常戶 現(xiàn)在扣除項(xiàng)目顯示中途離職人員不享受累計(jì)扣除費(fèi)用 現(xiàn)在只有5000的累計(jì)扣除費(fèi)用 那么往后發(fā)的工資都要預(yù)繳個(gè)稅?這個(gè)可以怎么修改嗎?
老師您好,我們公司1-4月份工資個(gè)稅是0申報(bào),5-6月員工個(gè)稅都是按照5000元工資申報(bào)的(不用交稅),7月份開始按照員工正常工作申報(bào)個(gè)稅,但是出現(xiàn)如下奇怪問題: 我把7月份員工工資導(dǎo)入到申報(bào)系統(tǒng),以其中一個(gè)員工A為例:A員工累計(jì)收入18000元(5月5000,6月5000,7月8000),當(dāng)月社保公積金772元,但是顯示累計(jì)減除費(fèi)用35000元(我覺得是1-7月份每個(gè)月5000的扣除數(shù)),沒有其他專項(xiàng)附加扣除項(xiàng),這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)算出來的當(dāng)月應(yīng)納稅所得額為0,當(dāng)月應(yīng)繳個(gè)稅也為0; 但是另一個(gè)B同事,是7月新入職的,B同事顯示的卻是累計(jì)收入8000,累計(jì)減除費(fèi)用5000元,社保公積金772元,當(dāng)月應(yīng)納稅所得額2228,應(yīng)繳個(gè)稅66.84元; 同一個(gè)公司的員工,為什么會(huì)出現(xiàn)上面這個(gè)差異呢?
老師,稅務(wù)局給我發(fā)來信息,顯示2月份個(gè)稅異常,收入不中斷,費(fèi)用中斷(享受直接扣除6萬元政策),這個(gè)怎么解決,在個(gè)稅系統(tǒng)中怎么修改?
按合同說客戶次月付款開票,是按次月確認(rèn)收入,那么當(dāng)月增值稅不用申報(bào)嗎,還有當(dāng)月企業(yè)所得賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做,用暫估收入嗎嗎
老師我們公司是做二買賣二手車的,我們公司自己開具了一個(gè)反向二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票3000,然后又賣出去了,也開了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票3500,我看電子稅務(wù)局顯示合計(jì)金額6500,老師問報(bào)稅是按照多少申報(bào),我公司是小規(guī)模
老師,物業(yè)公司代繳水電費(fèi)后,給我們開的發(fā)票寫的都不一樣,您看哪個(gè)不能用
你好,救生衣的氣囊裝置開票分類是什么?
老師,公司每個(gè)月從公戶里扣的個(gè)稅,是申報(bào)的個(gè)稅,那員工到時(shí)候還需要每年匯算清繳么,每個(gè)月自己通過APP上交的是這部分么
開具發(fā)票驗(yàn)發(fā)票的網(wǎng)址是什么
老師您好,我想問一下,我們賣純材料給掛靠方,我賣材料里要寫工程項(xiàng)目名稱嗎,要是寫怎么寫呀
老師,我們有個(gè)中間商客戶一直是按不含稅單價(jià)發(fā)貨和入賬的,等第三方要票的時(shí)候再開,不要就不開了,所以一直的憑證都是借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。那期間開票的話怎么入賬?借應(yīng)收賬款,貸應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅就行?不管主營業(yè)務(wù)收入這塊。還是等貨款全部結(jié)清在入賬?
老師要是有人問能不能幫他找點(diǎn)發(fā)票,他要抵扣個(gè)稅,是啥意思?抵個(gè)稅為啥還找發(fā)票
老師,你好,采購貨物為藥品,發(fā)生破損,物流賠償,對公收款?還是怎么處理
你好,老師,2月份的,定額費(fèi)用在哪里?個(gè)稅系統(tǒng)上調(diào)嗎?
是的,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)查詢的
具體在個(gè)稅系統(tǒng)哪里?
自然人扣繳斷,這個(gè)的