您好,專票的話要看對(duì)方是不是抵扣了,沒(méi)有抵扣可以直接紅沖的,為了以后生意,還是跟對(duì)方聯(lián)系下
老師,上個(gè)月多開(kāi)了電子普通發(fā)票,沒(méi)有交付給對(duì)方企業(yè),這個(gè)月可以直接沖紅嗎?
我們開(kāi)票金額開(kāi)多了(數(shù)量是對(duì)的,單價(jià)高了),對(duì)方不要發(fā)票紅沖,說(shuō)直接在應(yīng)付賬款里面沖減,這樣可以嗎?
老師就是我們公司一月份開(kāi)給對(duì)方的勞務(wù)維修發(fā)票,對(duì)方說(shuō)還沒(méi)有使用要沖紅?,F(xiàn)在沖紅需要對(duì)方開(kāi)紅字信息表給我們嗎還是可以直接沖紅
老師,給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)多了,我這直接沖紅可以嗎?
請(qǐng)問(wèn),我給對(duì)方開(kāi)專票,如果對(duì)方抵扣了,我這邊還可以直接紅沖嘛?
?財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)斷層怎么用自動(dòng)化打通
?財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的 “可比性” 要求在報(bào)表中怎么體現(xiàn)
?智能財(cái)務(wù)系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)稅務(wù)申報(bào)自動(dòng)提醒
?會(huì)計(jì)信息質(zhì)量的 “實(shí)質(zhì)重于形式” 怎么實(shí)操體現(xiàn)
?財(cái)務(wù)大模型如何輔助識(shí)別異常交易
發(fā)票上的稅額是需要開(kāi)票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開(kāi)10萬(wàn)普票,交多少稅啊
老師,做賣(mài)汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫(xiě)上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫(xiě)了單位“萬(wàn)元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫(xiě)了單位別的都沒(méi)問(wèn)題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開(kāi)給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問(wèn)1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說(shuō)明有模板嗎
問(wèn)題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
一般納稅人出口貨物,需要繳納增值稅嗎?麻煩郭老師解答下
老師,報(bào)銷采購(gòu)商品需要哪些附件
已經(jīng)抵扣了,老師,
哦哦,這個(gè)情況對(duì)方確認(rèn)了我們才能開(kāi)紅票哦, 受票方已進(jìn)行用途確認(rèn)及入賬確認(rèn)的,開(kāi)票方受票方均可在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)填開(kāi)并上傳《紅字發(fā)票信息確認(rèn)單》,經(jīng)對(duì)方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)確認(rèn)后,開(kāi)票方才可全額或部分開(kāi)具紅字?jǐn)?shù)字化電子發(fā)票。操作流程基本同上。 紅字發(fā)票開(kāi)具操作步驟: 1、由稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)入電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái),點(diǎn)擊【處理開(kāi)票記錄】 2、點(diǎn)擊【去開(kāi)票】按鈕,進(jìn)入紅字發(fā)票開(kāi)具頁(yè)面。 3、點(diǎn)擊【開(kāi)具發(fā)票】,提示發(fā)票開(kāi)具成功,右上角也可以切換成票面模式。
我們?nèi)ミ^(guò)開(kāi)了紅字發(fā)票信息確認(rèn)單,對(duì)方如果不缺認(rèn),會(huì)有什么影響呢?
您好,對(duì)方如果不確認(rèn),我們根本開(kāi)不出紅字發(fā)票哦
我們開(kāi)出了,電子稅務(wù)局顯示未確認(rèn),
老師,如果對(duì)方確認(rèn)了,是不是他們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,所以才不愿確認(rèn)呢?
您好,未確認(rèn)我們就開(kāi)不了,是的,開(kāi)紅票 他們要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的