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Q

1.本年度收到一筆應(yīng)計入上一年度收入的款項8000元,經(jīng)確認(rèn),該項資金屬于以前年度非財政專項資金。 2.月初繳納上月企業(yè)所得稅10000元,以銀行存款支付。 3.年末,結(jié)轉(zhuǎn)本年度未分配盈余225000元。 4.按事業(yè)收入的一定百分比提取專用基金30000元 5.年末,按本年度非財政撥款結(jié)余的一定百分比提取職工福利基金25000元。 6.按規(guī)定,使用從預(yù)算收入中提取的專用基金30000元,用銀行存款支付。 7.年末,結(jié)轉(zhuǎn)“本期盈余”貸方賬戶余額250000元。 8.年末,結(jié)轉(zhuǎn)以下預(yù)算支出類賬戶。 貸方發(fā)生額 其他支出——非專項支出 500000 對附屬單位補(bǔ)助支出——專項支出40000 請寫出財務(wù)會計分錄和預(yù)算會計分錄

2024-06-05 18:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-06-05 19:02

同學(xué)你好 稍等我看下

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齊紅老師 解答 2024-06-05 19:04

借:銀行存款 8000 貸:以前年度損益調(diào)整 8000 第一個業(yè)務(wù)只有財務(wù)會計分錄 不涉及預(yù)算會計

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齊紅老師 解答 2024-06-05 19:04

第二個也是只有財務(wù)會計分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 10000 貸:銀行存款 10000

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齊紅老師 解答 2024-06-05 19:05

第三個也是只有財務(wù)會計分錄 借:本年利潤 225000 貸:利潤分配——未分配利潤 225000

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齊紅老師 解答 2024-06-05 19:05

第四個也是 借:利潤分配——提取專用基金 30000 貸:專用基金 30000

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齊紅老師 解答 2024-06-05 19:05

第五個也是 借:利潤分配——提取職工福利基金 25000 貸:職工福利基金 25000

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齊紅老師 解答 2024-06-05 19:06

第六個財務(wù)會計分錄借:專用基金 30000 貸:銀行存款 30000 預(yù)算會計分錄借:事業(yè)支出(或其他相關(guān)支出科目) 30000 貸:資金結(jié)存(或其他相關(guān)預(yù)算資金科目) 30000

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齊紅老師 解答 2024-06-05 19:06

第七個只有財務(wù)會計分錄 借:本期盈余 250000 貸:利潤分配——未分配利潤 250000

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齊紅老師 解答 2024-06-05 19:07

第八題只有預(yù)算會計分錄 借:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)(或其他相關(guān)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)科目) 540000 貸:事業(yè)支出——非專項支出 500000 對附屬單位補(bǔ)助支出——專項支出 40000

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快賬用戶6001 追問 2024-06-05 19:42

老師,您這邊好像和我們學(xué)的不太一樣第一題 財會借:銀行存款8000貸:以前年度盈余調(diào)整8000 預(yù)算借:資金結(jié)存8000貸:非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)8000 我們是這樣的?

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齊紅老師 解答 2024-06-05 19:45

也可以,按你們學(xué)的科目做

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同學(xué)您好, 2、財務(wù)會計分錄, 借:其他應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅? ?100000 ? 貸:銀行存款? ?100000 預(yù)算會計分錄, 借:事業(yè)支出? ?100000 ? 貸:資金結(jié)存—貨幣資金? ?100000 3、財務(wù)會計分錄, 借:本年盈余分配? ?225000 ? 貸:累計盈余? ?225000 無預(yù)算會計分錄, 4、財務(wù)會計分錄, 借:本年盈余分配? ?30000 ? 貸:專用基金? ?30000 無預(yù)算會計分錄, 5、無財務(wù)會計分錄, 預(yù)算會計分錄, 借:非財政撥款結(jié)余分配? ?25000 ? 貸:專用結(jié)余? ?25000 剩下的習(xí)題答案在下條信息,請稍等
2024-06-06
同學(xué)你好 稍等我看下
2024-06-05
同學(xué)你好 要做剩下的分錄嗎
2024-06-06
同學(xué)您好,需要做分錄,請稍等
2024-06-06
同學(xué)你好 要做分錄嗎
2024-06-06
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