您好 出口的訂單中原材料有開(kāi)普票的情況 普通發(fā)票不能退稅 專(zhuān)票的稅額可以申請(qǐng)退稅
老師好 我們單位是免交增值稅的飼料企業(yè) 生產(chǎn)的飼料有一筆出口業(yè)務(wù) 進(jìn)項(xiàng)是開(kāi)的收購(gòu)單 這種我們這種情況能不能退稅呢?
老師,我們是生產(chǎn)型的出口企業(yè),我們也有內(nèi)銷(xiāo)也有出口,出口的訂單中原材料有開(kāi)普票的情況,像我們這種情況可以退稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下我們想通過(guò)進(jìn)出口代理公司出口,我們要報(bào)關(guān)退稅的話,是有雙抬頭報(bào)關(guān),境內(nèi)發(fā)貨人:進(jìn)出口代理公司,生產(chǎn)銷(xiāo)售單位:是我們公司,這樣情況,我們公司能正常辦理出口退稅嗎?我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是現(xiàn)在有一片貨直接買(mǎi)來(lái)就出口了,想問(wèn)問(wèn)這種情況,能出口退嗎?如果能是按照什么類(lèi)型出口退稅,生產(chǎn)型,還是貿(mào)易型,出口退稅首單怎么備案
老師,你好,我們是生產(chǎn)企業(yè) 有進(jìn)出口貿(mào)易權(quán),我們現(xiàn)在要出口一臺(tái)設(shè)備到意大利,報(bào)關(guān)抬頭也是我們公司,然后是國(guó)內(nèi)的公司付款,這種情況我們可不可以申請(qǐng)出口退稅
請(qǐng)問(wèn)如何做年中預(yù)算調(diào)整
你好老師,我想問(wèn)一下,合伙做生意知道自己投的本金,不知道合伙人投的本金,知道開(kāi)支和收到的錢(qián),要怎么算呢?
紅色這里稅費(fèi)。不是委托方給受托方開(kāi)發(fā)票嗎。這里為啥不用銷(xiāo)項(xiàng)稅呢。?
憑證1—2月訂一起,3—5月訂一起,這樣屬于正常的嗎
你好,今年中級(jí)報(bào)考信息采集怎么調(diào)寫(xiě)?沒(méi)有從事會(huì)計(jì)工作
請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局里非稅收入通用申報(bào)中石廠的水土保持補(bǔ)償費(fèi)是怎么計(jì)算繳納
請(qǐng)問(wèn)石廠的水土保持補(bǔ)償費(fèi)是怎么計(jì)算繳納
公司實(shí)繳資本后需要備案嗎?如果不需要的話,還需要其他什么操作嗎
公司地址變更流程等一系列需要怎么操作呢,珠海金灣區(qū)同區(qū)變更流程,變更后稅務(wù)&銀行如何變更,變更后需要修改章程嗎
老師,個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要繳納增值稅嗎
老師,我是這樣理解申報(bào)退稅的時(shí)候,只要有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以退稅是嗎?
只要有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以退稅 是的
好的,老師如果我們的內(nèi)銷(xiāo)大于出口,沒(méi)有留底的話,我已經(jīng)開(kāi)了零稅率的免稅發(fā)票,該如何處理
沒(méi)有留底的話??已經(jīng)開(kāi)了零稅率的免稅發(fā)票 那就不申請(qǐng)退稅啊
老師如果走免稅不退稅的話,是不是進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,免稅的要附加稅
是的 減免的增值稅對(duì)應(yīng)的城建稅 附加稅要算的?
老師,如果走免稅的話,怎么申報(bào),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)什么比例轉(zhuǎn)出
根據(jù)免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額 能區(qū)分嗎 不能區(qū)分的話 要按照應(yīng)稅收入跟 免稅收入的比例計(jì)算對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,能稍微舉例說(shuō)明一下嗎?因?yàn)槲也恢涝搶?duì)應(yīng)什么時(shí)候的進(jìn)項(xiàng),還有應(yīng)稅收入和免稅收入,可能理解性有點(diǎn)兒差
比如內(nèi)銷(xiāo)100萬(wàn) 外銷(xiāo)免稅50萬(wàn)? 進(jìn)項(xiàng)稅額30萬(wàn) 那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30*50/(100%2B50)=10
老師,這個(gè)內(nèi)銷(xiāo)收入還有外銷(xiāo)收入,還有進(jìn)項(xiàng)稅額都是申報(bào)所屬期取數(shù)是嗎?我想問(wèn)的是這個(gè)
是的?都是申報(bào)所屬期取數(shù)