您好 出口的訂單中原材料有開普票的情況 普通發(fā)票不能退稅 專票的稅額可以申請(qǐng)退稅
老師好 我們單位是免交增值稅的飼料企業(yè) 生產(chǎn)的飼料有一筆出口業(yè)務(wù) 進(jìn)項(xiàng)是開的收購(gòu)單 這種我們這種情況能不能退稅呢?
老師,我們是生產(chǎn)型的出口企業(yè),我們也有內(nèi)銷也有出口,出口的訂單中原材料有開普票的情況,像我們這種情況可以退稅嗎?
老師好,請(qǐng)問(wèn)下我們想通過(guò)進(jìn)出口代理公司出口,我們要報(bào)關(guān)退稅的話,是有雙抬頭報(bào)關(guān),境內(nèi)發(fā)貨人:進(jìn)出口代理公司,生產(chǎn)銷售單位:是我們公司,這樣情況,我們公司能正常辦理出口退稅嗎?我們是生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)
老師,我們是生產(chǎn)型企業(yè),但是現(xiàn)在有一片貨直接買來(lái)就出口了,想問(wèn)問(wèn)這種情況,能出口退嗎?如果能是按照什么類型出口退稅,生產(chǎn)型,還是貿(mào)易型,出口退稅首單怎么備案
老師,你好,我們是生產(chǎn)企業(yè) 有進(jìn)出口貿(mào)易權(quán),我們現(xiàn)在要出口一臺(tái)設(shè)備到意大利,報(bào)關(guān)抬頭也是我們公司,然后是國(guó)內(nèi)的公司付款,這種情況我們可不可以申請(qǐng)出口退稅
酒店住宿費(fèi)怎么做賬?
一年銷售收入200萬(wàn)的企業(yè),要不要按照所得稅的稅負(fù)適當(dāng)當(dāng)一些所得稅?
預(yù)收賬款,后續(xù)分期確認(rèn)收入,那收款時(shí)需要繳納增值稅嗎?這個(gè)預(yù)收賬款怎么做賬務(wù)處理,需要的附件有什么,相關(guān)政策依據(jù)是什么
老師,我們采購(gòu)合同和收貨地址和發(fā)票地址不一致,對(duì)退稅有影響嗎,兩邊 地址都有租賃合同
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,電子稅務(wù)局申報(bào)利潤(rùn)表。如圖所示本月金額就是最后一個(gè)月的金額嗎,還是怎么填的。
從農(nóng)民收鵝,賣出去,免稅嗎?怎么申請(qǐng),謝謝老師
老師,清包工的項(xiàng)目可以開具九個(gè)點(diǎn)的專票嗎?
老師!您好!電商平臺(tái)的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素浻钟衅脚_(tái)確認(rèn)收貨!怎么確定收入?
老師!您好!電商平臺(tái)的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素?!確認(rèn)收貨!
個(gè)人現(xiàn)在代開的房租發(fā)票,不用交稅嗎?
老師,我是這樣理解申報(bào)退稅的時(shí)候,只要有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以退稅是嗎?
只要有留底的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以退稅 是的
好的,老師如果我們的內(nèi)銷大于出口,沒(méi)有留底的話,我已經(jīng)開了零稅率的免稅發(fā)票,該如何處理
沒(méi)有留底的話??已經(jīng)開了零稅率的免稅發(fā)票 那就不申請(qǐng)退稅啊
老師如果走免稅不退稅的話,是不是進(jìn)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出,免稅的要附加稅
是的 減免的增值稅對(duì)應(yīng)的城建稅 附加稅要算的?
老師,如果走免稅的話,怎么申報(bào),這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額根據(jù)什么比例轉(zhuǎn)出
根據(jù)免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額 能區(qū)分嗎 不能區(qū)分的話 要按照應(yīng)稅收入跟 免稅收入的比例計(jì)算對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,能稍微舉例說(shuō)明一下嗎?因?yàn)槲也恢涝搶?duì)應(yīng)什么時(shí)候的進(jìn)項(xiàng),還有應(yīng)稅收入和免稅收入,可能理解性有點(diǎn)兒差
比如內(nèi)銷100萬(wàn) 外銷免稅50萬(wàn)? 進(jìn)項(xiàng)稅額30萬(wàn) 那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30*50/(100%2B50)=10
老師,這個(gè)內(nèi)銷收入還有外銷收入,還有進(jìn)項(xiàng)稅額都是申報(bào)所屬期取數(shù)是嗎?我想問(wèn)的是這個(gè)
是的?都是申報(bào)所屬期取數(shù)