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老師 請問一下 6月繳納5月的增值稅和附加稅 5月就該計(jì)提了? 5月就該結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)了? 具體分錄怎么做呢?

2024-06-05 11:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-05 11:51

同學(xué)你好 是的 ?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

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2024-06-05
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵=30-20-5=5 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5
2023-09-27
對的,是的,是這么做的。
2023-06-10
你好,你留底科目做到哪個里面了?
2024-06-12
您好,沖之前計(jì)提的分錄即可。
2024-07-08
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