對(duì),因?yàn)閼{借這個(gè)發(fā)票里面的備注就可以了。
老師,企業(yè)收到一張發(fā)票,這張發(fā)票是個(gè)人代開的發(fā)票(也就是說(shuō)企業(yè)和自然人之間發(fā)生的業(yè)務(wù)),除了一張發(fā)票還有一張完稅證明 我想問(wèn)下:票面上的金額做 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 那么完稅證明增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么做分錄啊
老師,企業(yè)收到一張發(fā)票,這張發(fā)票是個(gè)人代開的發(fā)票(也就是說(shuō)企業(yè)和自然人之間發(fā)生的業(yè)務(wù))發(fā)票金額4000,除了一張發(fā)票還有一張完稅證明,完稅證明上的稅合計(jì)60多 我想問(wèn)下:票面上的金額做 借:管理費(fèi)用4000 貸:銀行存款4000 那么完稅證明增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么做分錄啊
剛來(lái)到新公司,賬在代理記賬公司,老板有四個(gè)分公司,今天交了一個(gè)分公司的增值稅及附加稅,之前沒(méi)有計(jì)提,我打算直接下賬,借 稅金及附加~附加稅~清風(fēng)分公司1292 稅金及附加~增值稅~清風(fēng)分公司21539 貸杜鵑22831 因?yàn)榭钍抢习鍌€(gè)人卡付的,這樣下賬感覺(jué)增值稅這樣做分錄不對(duì),請(qǐng)老師給說(shuō)下
老師,異地預(yù)繳的增值稅,用三方協(xié)議支付的,但是基本戶沒(méi)有扣款,電子稅務(wù)局增值稅附表4顯示了金額,而且完稅憑證我也打出來(lái)了,怎么做賬,還有就是,預(yù)繳的時(shí)候,附加稅也一起繳納了,是不是要在科目中,增加預(yù)繳附加稅的3個(gè)明細(xì)科目
請(qǐng)問(wèn)老師,我們有一個(gè)廠房的部分工程是交給個(gè)人做的,現(xiàn)在個(gè)人開了發(fā)票給我們,我們替他把該發(fā)票對(duì)應(yīng)的增值稅及附加稅甚至個(gè)人所得稅都包含在內(nèi)支付了,且她的繳納增值稅及附加稅個(gè)稅的完稅證明交給了我們,請(qǐng)問(wèn)這張繳稅的完稅證明我要怎么入賬?我可以把他們直接放在在建工程里嗎,還是要做到營(yíng)業(yè)稅金及附加之類的
老師請(qǐng)問(wèn)甲方回款,不回給乙方,直接由甲方代付給乙方的材料商和人工費(fèi),請(qǐng)問(wèn)丙的收據(jù)怎么開?
甲乙簽訂合同,甲方代乙方付給丙方,請(qǐng)問(wèn)收據(jù)怎么寫?丙開給甲還是乙方?
老師,我們沒(méi)有機(jī)器工時(shí),也統(tǒng)計(jì)不了每個(gè)產(chǎn)品的工時(shí),制造費(fèi)用和期間費(fèi)用該怎么分配???
老師你好,公司想接機(jī)加工的活兒,營(yíng)業(yè)執(zhí)照需要怎么增項(xiàng)呢?
老師印花稅假如200萬(wàn)少報(bào)了100萬(wàn),更正申報(bào)修改補(bǔ)報(bào)100萬(wàn),還是修改成200萬(wàn)
當(dāng)年離職人員,2025年社保調(diào)整基數(shù)調(diào)整不了對(duì)嗎?
買材料本身單價(jià)含三個(gè)點(diǎn)稅,如果對(duì)方開 13個(gè)點(diǎn)差額是要貼幾個(gè)點(diǎn)
請(qǐng)問(wèn)老師、我想注冊(cè)一個(gè)建筑施工和建筑材料銷售的公司、需要準(zhǔn)備什么材料?
郭老師接,當(dāng)時(shí)申報(bào)教育費(fèi)附加沒(méi)有勾選優(yōu)惠政策,多繳了稅,扣稅做的是借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,現(xiàn)在退回來(lái)了,怎么做賬,沒(méi)有計(jì)提過(guò)稅金及附加
老板的房屋用于公司無(wú)償使用,公司只要交水電費(fèi)就可以了,那公司還要做房屋租賃的賬務(wù)處理嗎
那發(fā)票備注了就做稅金及附加-車船稅。還是直接出其他應(yīng)付款 保險(xiǎn)???
就做稅金及附加-車船稅就成
發(fā)票金額不包括車船稅的
發(fā)票的金額肯定是不包含車船稅。
那我車船稅公戶出了,發(fā)票有備注車船稅而已。我車船稅咋做賬?。客甓愖C明又沒(méi)有
就是根據(jù)發(fā)票備注里面的數(shù)字入賬就成,記入到稅金及附加