對,因?yàn)閼{借這個(gè)發(fā)票里面的備注就可以了。
老師,企業(yè)收到一張發(fā)票,這張發(fā)票是個(gè)人代開的發(fā)票(也就是說企業(yè)和自然人之間發(fā)生的業(yè)務(wù)),除了一張發(fā)票還有一張完稅證明 我想問下:票面上的金額做 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 那么完稅證明增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么做分錄啊
老師,企業(yè)收到一張發(fā)票,這張發(fā)票是個(gè)人代開的發(fā)票(也就是說企業(yè)和自然人之間發(fā)生的業(yè)務(wù))發(fā)票金額4000,除了一張發(fā)票還有一張完稅證明,完稅證明上的稅合計(jì)60多 我想問下:票面上的金額做 借:管理費(fèi)用4000 貸:銀行存款4000 那么完稅證明增值稅、附加稅、個(gè)人所得稅應(yīng)該怎么做分錄啊
剛來到新公司,賬在代理記賬公司,老板有四個(gè)分公司,今天交了一個(gè)分公司的增值稅及附加稅,之前沒有計(jì)提,我打算直接下賬,借 稅金及附加~附加稅~清風(fēng)分公司1292 稅金及附加~增值稅~清風(fēng)分公司21539 貸杜鵑22831 因?yàn)榭钍抢习鍌€(gè)人卡付的,這樣下賬感覺增值稅這樣做分錄不對,請老師給說下
老師,異地預(yù)繳的增值稅,用三方協(xié)議支付的,但是基本戶沒有扣款,電子稅務(wù)局增值稅附表4顯示了金額,而且完稅憑證我也打出來了,怎么做賬,還有就是,預(yù)繳的時(shí)候,附加稅也一起繳納了,是不是要在科目中,增加預(yù)繳附加稅的3個(gè)明細(xì)科目
請問老師,我們有一個(gè)廠房的部分工程是交給個(gè)人做的,現(xiàn)在個(gè)人開了發(fā)票給我們,我們替他把該發(fā)票對應(yīng)的增值稅及附加稅甚至個(gè)人所得稅都包含在內(nèi)支付了,且她的繳納增值稅及附加稅個(gè)稅的完稅證明交給了我們,請問這張繳稅的完稅證明我要怎么入賬?我可以把他們直接放在在建工程里嗎,還是要做到營業(yè)稅金及附加之類的
母女都是法人給對方開票可以嗎?
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要動進(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來菜稅率多少呢
老師 看不懂余額表 有課程仔細(xì)教么
都是公司部門,為什么有的老板這么看不上財(cái)務(wù),有些財(cái)務(wù)部門在公司做那么多事,別的部門做錯(cuò)事還要算到財(cái)務(wù)部門頭上,這樣拉偏架的公司能去嗎?
那發(fā)票備注了就做稅金及附加-車船稅。還是直接出其他應(yīng)付款 保險(xiǎn)啊?
就做稅金及附加-車船稅就成
發(fā)票金額不包括車船稅的
發(fā)票的金額肯定是不包含車船稅。
那我車船稅公戶出了,發(fā)票有備注車船稅而已。我車船稅咋做賬?。客甓愖C明又沒有
就是根據(jù)發(fā)票備注里面的數(shù)字入賬就成,記入到稅金及附加