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老師,我公司的運(yùn)輸車輛賣了,開(kāi)具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這個(gè)收入不用申報(bào)增值稅吧?只需處理資產(chǎn)然后影響企業(yè)所得稅吧?

2024-06-05 10:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-06-05 10:08

這個(gè)收入是需要申報(bào)增值稅的。

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快賬用戶3214 追問(wèn) 2024-06-05 10:09

怎么申報(bào),得虧問(wèn)了一下,申報(bào)在哪一欄次

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:09

這個(gè)你們沒(méi)有開(kāi)票的話填寫(xiě)在未開(kāi)票收入里面。

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快賬用戶3214 追問(wèn) 2024-06-05 10:10

開(kāi)票了,二手車交易市場(chǎng)開(kāi)的,有發(fā)票,金額1萬(wàn)元,我該怎么申報(bào)

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:11

因?yàn)椴皇悄銈児鹃_(kāi)的票所因?yàn)椴皇悄銈児鹃_(kāi)的票,所以還是按照未開(kāi)票收入申報(bào)。

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快賬用戶3214 追問(wèn) 2024-06-05 10:11

發(fā)票銷售方是我公司呀

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:12

但是這個(gè)發(fā)票并不是從你們的開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)出去的。

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快賬用戶3214 追問(wèn) 2024-06-05 10:13

是的,賣方顯示的是我公司,這個(gè)發(fā)票是二手車交易的地方開(kāi)的,那發(fā)票金額是1萬(wàn),我按照哪個(gè)金額申報(bào)增值稅,申報(bào)在增值稅的哪一欄,我公司之前是9%的運(yùn)輸服務(wù)

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:13

13%未開(kāi)票收入填寫(xiě)在這里面

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快賬用戶3214 追問(wèn) 2024-06-05 10:17

金額就是1萬(wàn)?

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:17

換算成不含稅的金額。

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快賬用戶3214 追問(wèn) 2024-06-05 10:18

好的,這個(gè)為啥稅率是13%?

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:20

這個(gè)因?yàn)槟銈円话慵{稅人銷售是13%。

頭像
快賬用戶3214 追問(wèn) 2024-06-05 10:30

用1萬(wàn)÷1.13得出不含稅收入金額?

頭像
齊紅老師 解答 2024-06-05 10:30

對(duì),沒(méi)錯(cuò),是這么計(jì)算的。

頭像
快賬用戶3214 追問(wèn) 2024-06-05 10:31

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-06-05 10:31

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)

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這個(gè)收入是需要申報(bào)增值稅的。
2024-06-05
直接按150000/1.01計(jì)算不含稅收入, 增值稅=150000/1.01*0.01
2024-10-16
對(duì),你們收取的服務(wù)費(fèi)應(yīng)按增值稅規(guī)定申報(bào)和繳稅。作為中介,你們提供的是經(jīng)紀(jì)服務(wù),一般適用6%的服務(wù)類增值稅稅率。申報(bào)時(shí),將服務(wù)費(fèi)收入計(jì)入應(yīng)稅銷售額,按照稅率計(jì)算應(yīng)交增值稅額。
2024-09-16
你好,不會(huì)在你的開(kāi)具發(fā)票里面, 但是你需要填寫(xiě)無(wú)票收入
2024-06-13
對(duì),是按照這個(gè)13%的稅率繳納的。
2024-06-04
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