這個(gè)收入是需要申報(bào)增值稅的。
老師 ,我公司12.29號(hào)去二手車交易市場(chǎng)把公車過(guò)戶給個(gè)人名下,二手車市場(chǎng)給了個(gè)二手車機(jī)動(dòng)發(fā)票,我公司如何開(kāi)票?還用開(kāi)票給個(gè)人嗎 ?車過(guò)戶的時(shí)候沒(méi)有告知會(huì)計(jì),18年之后買的車 ,元月份申報(bào)12月份稅款的時(shí)候我是做未開(kāi)票收入繳納13%的增值稅及附加稅,印花稅是嗎?銷售公司車輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧?賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師,我們是運(yùn)輸企業(yè),公司一部分不用的車放在二手車公司進(jìn)行了銷售,二手車公司直接給購(gòu)買方開(kāi)了二手車銷售發(fā)票,我們公司全程沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,那么我們公司需要按無(wú)票收入補(bǔ)交增值稅嗎,稅率是多少
老師,我公司的運(yùn)輸車輛賣了,開(kāi)具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這個(gè)收入不用申報(bào)增值稅吧?只需處理資產(chǎn)然后影響企業(yè)所得稅吧?
公司賣了一輛車,已經(jīng)直接開(kāi)票給買方,然后二手車市場(chǎng)也開(kāi)了一張二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,說(shuō)是用來(lái)過(guò)戶的,但是二手車市場(chǎng)開(kāi)的這張發(fā)票在企業(yè)的電子稅務(wù)局自開(kāi)發(fā)票那里是可以查詢到的,這樣的話申報(bào)的時(shí)候,二手車市場(chǎng)開(kāi)的這張發(fā)票不會(huì)歸集在我們的申報(bào)收入里面吧
老師,能不能說(shuō)一下公司的固定資產(chǎn)處置怎么處理?不是賬務(wù)處理,是稅務(wù)處理?公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般人,主營(yíng)混凝土銷售,運(yùn)輸車近幾年買的,然后又賠錢賣了,公司沒(méi)開(kāi)票,賣給個(gè)人是二手車交易中心代開(kāi)的發(fā)票,沒(méi)開(kāi)票增值稅怎么申報(bào),稅率是多少?
企業(yè)在會(huì)計(jì)期末將所有外幣貨幣性賬戶按期末即期匯率進(jìn)行調(diào)整時(shí)而產(chǎn)生的匯兌損益是()。交易損益折算損益調(diào)整損益兌換損益
個(gè)人出租自有住宅需要交什么稅呢老師
個(gè)人出租自有住宅需要交什么稅呢老師
老師請(qǐng)問(wèn)下,當(dāng)月領(lǐng)料未完工的, 我能不能在生產(chǎn)成本底下設(shè)二級(jí)科目在產(chǎn)品???
菜鳥(niǎo)裹裹寄東西開(kāi)具的電子發(fā)票沒(méi)有物流紅章,淘寶退貨運(yùn)費(fèi)報(bào)銷不了,不認(rèn)沒(méi)有不帶紅章的電子發(fā)票
我們是啤酒批發(fā)零售個(gè)體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費(fèi)用,每個(gè)月將這部分費(fèi)用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購(gòu)貨物就抵扣我們的采購(gòu)成本,我要求打單員按發(fā)票上折扣后金額入賬,但是業(yè)務(wù)部門說(shuō)要按他們提供的固定成本價(jià)入庫(kù),但是固定成本價(jià)與我們收到的發(fā)票折扣后金額有差異,并且很大,但是業(yè)務(wù)部門和老板說(shuō)不用管,這樣造成應(yīng)付賬款對(duì)不上也不用管,我就發(fā)了一個(gè)文字說(shuō)明到財(cái)務(wù)群,以后這些問(wèn)題財(cái)務(wù)不做解釋,固定價(jià)入庫(kù)符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
我是個(gè)體工商戶(裝修的)廣西地區(qū),核定征收(90000每季度),但是本季度開(kāi)了90000普票和80000的專票(1%),請(qǐng)問(wèn)我要繳納增值稅和經(jīng)營(yíng)所得分別是多少呢
請(qǐng)問(wèn)申報(bào)今年企業(yè)國(guó)家信用年報(bào)的時(shí)候納稅總額填所屬期繳款總額還是按繳款期2024年1月-2024年12月
權(quán)責(zé)發(fā)生制,本月應(yīng)收下個(gè)月開(kāi)票本月怎么做賬。暫估還是按開(kāi)票金額入賬
老師,咨詢投資性房地產(chǎn)與其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)換時(shí)候,產(chǎn)生的其他綜合收益科目,是什么性質(zhì)的科目?
怎么申報(bào),得虧問(wèn)了一下,申報(bào)在哪一欄次
這個(gè)你們沒(méi)有開(kāi)票的話填寫(xiě)在未開(kāi)票收入里面。
開(kāi)票了,二手車交易市場(chǎng)開(kāi)的,有發(fā)票,金額1萬(wàn)元,我該怎么申報(bào)
因?yàn)椴皇悄銈児鹃_(kāi)的票所因?yàn)椴皇悄銈児鹃_(kāi)的票,所以還是按照未開(kāi)票收入申報(bào)。
發(fā)票銷售方是我公司呀
但是這個(gè)發(fā)票并不是從你們的開(kāi)票系統(tǒng)里面開(kāi)出去的。
是的,賣方顯示的是我公司,這個(gè)發(fā)票是二手車交易的地方開(kāi)的,那發(fā)票金額是1萬(wàn),我按照哪個(gè)金額申報(bào)增值稅,申報(bào)在增值稅的哪一欄,我公司之前是9%的運(yùn)輸服務(wù)
13%未開(kāi)票收入填寫(xiě)在這里面
金額就是1萬(wàn)?
換算成不含稅的金額。
好的,這個(gè)為啥稅率是13%?
這個(gè)因?yàn)槟銈円话慵{稅人銷售是13%。
用1萬(wàn)÷1.13得出不含稅收入金額?
對(duì),沒(méi)錯(cuò),是這么計(jì)算的。
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)