這個(gè)收入是需要申報(bào)增值稅的。
老師 ,我公司12.29號(hào)去二手車交易市場(chǎng)把公車過戶給個(gè)人名下,二手車市場(chǎng)給了個(gè)二手車機(jī)動(dòng)發(fā)票,我公司如何開票?還用開票給個(gè)人嗎 ?車過戶的時(shí)候沒有告知會(huì)計(jì),18年之后買的車 ,元月份申報(bào)12月份稅款的時(shí)候我是做未開票收入繳納13%的增值稅及附加稅,印花稅是嗎?銷售公司車輛不需要繳納企業(yè)所得稅了吧?賬務(wù)處理是怎么樣的?
老師,我公司的運(yùn)輸車輛賣了,開具的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,這個(gè)收入不用申報(bào)增值稅吧?只需處理資產(chǎn)然后影響企業(yè)所得稅吧?
公司賣了一輛車,已經(jīng)直接開票給買方,然后二手車市場(chǎng)也開了一張二手車統(tǒng)一銷售發(fā)票,說(shuō)是用來(lái)過戶的,但是二手車市場(chǎng)開的這張發(fā)票在企業(yè)的電子稅務(wù)局自開發(fā)票那里是可以查詢到的,這樣的話申報(bào)的時(shí)候,二手車市場(chǎng)開的這張發(fā)票不會(huì)歸集在我們的申報(bào)收入里面吧
老師,能不能說(shuō)一下公司的固定資產(chǎn)處置怎么處理?不是賬務(wù)處理,是稅務(wù)處理?公司是簡(jiǎn)易計(jì)稅的一般人,主營(yíng)混凝土銷售,運(yùn)輸車近幾年買的,然后又賠錢賣了,公司沒開票,賣給個(gè)人是二手車交易中心代開的發(fā)票,沒開票增值稅怎么申報(bào),稅率是多少?
老師,請(qǐng)問我們公司是二手車交易公司,個(gè)人與個(gè)人買賣二手車,我們公司幫忙代開二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票交給車管所,然后收取服務(wù)費(fèi)開具增值稅發(fā)票,請(qǐng)問申報(bào)增值稅時(shí),是以開具的增值稅來(lái)交稅嗎?
老師,你好,我去銀行開立一般戶,銀行讓開具黨員戶,不然一般戶不給開,請(qǐng)問我們又用不上黨員戶,開通對(duì)我們公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
上游企業(yè)走逃,該筆業(yè)務(wù)本身沒有問題,目前進(jìn)項(xiàng)稅額已轉(zhuǎn)出,已補(bǔ)交以前年度所得稅,這個(gè)反饋怎么填?
老師,您好,個(gè)體戶老板的工資需要申報(bào)個(gè)稅嗎,還有每個(gè)月給這個(gè)老板發(fā)有工資的話,能計(jì)入工資薪金做費(fèi)用嗎 還有一個(gè)問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要是用來(lái)發(fā)員工工資的,那這個(gè)員工工資做管理費(fèi)用還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購(gòu)濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤(rùn)50萬(wàn),轉(zhuǎn)股一次,交了個(gè)稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤(rùn)150萬(wàn),要扣掉之前交的50萬(wàn)的利潤(rùn)再算個(gè)稅嗎
您好6月份工資計(jì)提了,但是沒有發(fā)放,個(gè)稅申報(bào)了。這樣做對(duì)嗎?
你好老師,企業(yè)已經(jīng)三年沒有營(yíng)業(yè)了,稅務(wù)申報(bào)個(gè)人所得稅,法人申報(bào)是零,這樣可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)科目,25年期初余額是325萬(wàn),25年7月的科目余額表為啥還是325萬(wàn)呀?我每個(gè)月都提折舊了呀???
老師,加油站購(gòu)買3000元的電線電纜應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目
你好,我就是想問下成本結(jié)轉(zhuǎn),其他的步驟都會(huì),就是這塊不行,生產(chǎn)制造業(yè)公司,倉(cāng)庫(kù)沒有領(lǐng)用單據(jù)入庫(kù)單啥的
怎么申報(bào),得虧問了一下,申報(bào)在哪一欄次
這個(gè)你們沒有開票的話填寫在未開票收入里面。
開票了,二手車交易市場(chǎng)開的,有發(fā)票,金額1萬(wàn)元,我該怎么申報(bào)
因?yàn)椴皇悄銈児鹃_的票所因?yàn)椴皇悄銈児鹃_的票,所以還是按照未開票收入申報(bào)。
發(fā)票銷售方是我公司呀
但是這個(gè)發(fā)票并不是從你們的開票系統(tǒng)里面開出去的。
是的,賣方顯示的是我公司,這個(gè)發(fā)票是二手車交易的地方開的,那發(fā)票金額是1萬(wàn),我按照哪個(gè)金額申報(bào)增值稅,申報(bào)在增值稅的哪一欄,我公司之前是9%的運(yùn)輸服務(wù)
13%未開票收入填寫在這里面
金額就是1萬(wàn)?
換算成不含稅的金額。
好的,這個(gè)為啥稅率是13%?
這個(gè)因?yàn)槟銈円话慵{稅人銷售是13%。
用1萬(wàn)÷1.13得出不含稅收入金額?
對(duì),沒錯(cuò),是這么計(jì)算的。
好的,明白了,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)