同學你好 優(yōu)惠后的金額是多少 平臺優(yōu)惠的五十這個發(fā)票咋開
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務,一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務賬務處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
客戶實際付的錢是150-6-50=94元,實際到我們賬戶的金額是144元,其中優(yōu)惠券部分這塊我們會給平臺開技術(shù)服務費發(fā)票
同學你好那你就按94做主營業(yè)務收入 50做其他業(yè)務收入
但是這部分50的我們一直還沒開票,現(xiàn)在拼多多平臺是拿技術(shù)服務費給我們抵扣,就是拼多多平臺扣我們技術(shù)服務費他們不給我們開票,然后我們的優(yōu)惠券結(jié)算這塊也不開票,再做對沖,這種是不是主營業(yè)務收入就是94元,另外優(yōu)惠券的收入和技術(shù)服務費去對沖呢
同學你好 這個可以的
那請問如果之前按照客戶實付的金額+優(yōu)惠券的金額入賬了,并且開給客戶的發(fā)票也都是按照實際到賬的金額去開的,這種要怎么調(diào)整呢
同學你好 優(yōu)惠券的金額沖減了
沖減掉優(yōu)惠券的金額后,但是發(fā)票已經(jīng)按照到賬的金額開給客戶,不是按照客戶實付的錢付出去的,那我不是還意味著欠拼平臺的優(yōu)惠券發(fā)票嘛
對的 是這樣的 要開發(fā)票給他們
但是我們已經(jīng)把優(yōu)惠券的發(fā)票開給了個人呢,我們再開票給平臺優(yōu)惠券服務費,不是就又重復了嘛
同學你好 那就不能開了 只能開一次
但是現(xiàn)在已經(jīng)開過了,然后有涉及到平臺的我要怎么去調(diào)整呢
紅沖給客戶的重新開 然后再開給平臺
就像這種客戶實付給我們94元,但是我們實際到賬是144元,那我們就應該給客戶開94元的發(fā)票是吧,不應該開144元的發(fā)票
對的 你們給客戶開94 因為他就付了這金額
好的,謝謝
滿意請給五星好評,謝謝