您好!這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的

老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳可以彌補(bǔ)以前年度虧損,年度匯算清繳的時(shí)候,也可以彌補(bǔ)以前年度虧損,這個(gè)是怎么來(lái)的?預(yù)繳得時(shí)候,數(shù)都是自動(dòng)帶出來(lái)的?不知道數(shù)據(jù)怎么算的?
老師好!企業(yè)所得稅預(yù)繳不能抵以前年度虧損嗎?彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄灰色
老師 企業(yè)所得稅預(yù)繳的時(shí)候能填彌補(bǔ)以前年度虧損嗎
老師,我們公司2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候累計(jì)的彌補(bǔ)虧損有3033159.09元,一季度在預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損442742.6元,那在二季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損是3033159.09-442742.6=2590416.49還是3033159.09元?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)23年第四季度出現(xiàn)盈利 ,預(yù)繳表A表申報(bào)時(shí)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎 ?(申報(bào)時(shí)以前年度虧損額未自動(dòng)帶出,但補(bǔ)虧?rùn)谑謩?dòng)填得上數(shù)字 ,是可以手動(dòng)填上補(bǔ)虧額進(jìn)行補(bǔ)虧后申報(bào)嗎?)
請(qǐng)問(wèn)老師,逃稅罪中呢雙10是一次的行為產(chǎn)生的數(shù)還是多次的累計(jì)?
國(guó)內(nèi)代理服務(wù)運(yùn)輸費(fèi)和港雜費(fèi)可以按照總運(yùn)費(fèi)的比例劃分去開發(fā)票嗎,比如總運(yùn)費(fèi)是100,按40%開國(guó)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,10%開港雜費(fèi)發(fā)票,50%開國(guó)際運(yùn)費(fèi)發(fā)票
老師,跨境電商一般是怎樣保證報(bào)關(guān)的商品,名稱,數(shù)量,金額這些與采購(gòu)發(fā)票還有平臺(tái)訂單保持一致的?
老師,稅局讓我們公交房產(chǎn)稅,房產(chǎn)證還沒辦呢,還要給別的公司開開房屋租賃發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該先干嘛?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙?
企業(yè)中產(chǎn)生的裝卸費(fèi)是否應(yīng)納入企業(yè)中為國(guó)家繳納稅費(fèi)嗎?
老師,現(xiàn)在都是電子發(fā)票了,我們收到電子發(fā)票,需要按照發(fā)票號(hào)碼登記電子臺(tái)賬嗎?因?yàn)殡娮影l(fā)票不是容易重復(fù)報(bào)銷么?
辦理了抵押登記,為什么不能對(duì)抗丙呢?
老師說(shuō)電商的賬務(wù)都是怎么處理的,什么時(shí)候確認(rèn)收入,還有平臺(tái)傭金等等,都怎么處理
抖音來(lái)客當(dāng)月確認(rèn)費(fèi)用和收入,下月來(lái)發(fā)票,是不是來(lái)發(fā)票直接把發(fā)票放已經(jīng)做賬的后面,9月做賬,10月來(lái)費(fèi)用發(fā)票,這種情況怎么處理


比如2022年,虧了10萬(wàn),2023年虧了10萬(wàn),2024年一季度,盈利了25萬(wàn),彌補(bǔ)以前年度虧損這欄金額是多少
你好!這個(gè)季度申報(bào)一般是不彌補(bǔ)的。匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)。 看你那邊的系統(tǒng)有沒有自動(dòng)彌補(bǔ)。
您不是說(shuō)季度申報(bào)時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損,會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)嗎
你好!據(jù)學(xué)員的反饋,季度申報(bào)的時(shí)候,有的地方帶出來(lái),有的地方不帶出來(lái),只在匯算清繳的時(shí)候帶出來(lái)。 所以我說(shuō)要看你那邊的系統(tǒng)有沒有自動(dòng)彌補(bǔ)
老師,如果可以帶出來(lái),金額應(yīng)該是多少? 如果現(xiàn)在季度預(yù)繳時(shí),把以前年度虧損彌補(bǔ)了,那2024年匯算清繳時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損這個(gè)表怎么填
你好!這個(gè)應(yīng)該是20萬(wàn) 這個(gè)也會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)的。因?yàn)槟慵径鹊臅r(shí)候少交了。所以最終還是一樣
所以老師,這個(gè)例子,如果我季度預(yù)扣預(yù)繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損填了20萬(wàn),,匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損還要填20萬(wàn)嗎
你好!是的。還要填的了