你好,可以的,你的利潤(rùn)是盈利的嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季報(bào)第九行,彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色不能填寫(xiě),怎么才能彌補(bǔ)虧損呢
我以前年度有虧損額,季度報(bào)企業(yè)所得稅里面9行彌補(bǔ)以前年度虧損為什么數(shù)字為O,還是灰色不能更改的
老師好,企業(yè)所得稅平時(shí)每季度申報(bào)預(yù)繳能彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,還是只有年終匯算清繳才能彌補(bǔ)以前年度虧損
老師好!企業(yè)所得稅預(yù)繳不能抵以前年度虧損嗎?彌補(bǔ)以前年度虧損這一欄灰色
老師以前年度有虧損,季度預(yù)扣繳時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損是灰色,是需要怎么操作才能彌補(bǔ)么,還是預(yù)繳時(shí)不需要彌補(bǔ)虧損
10月大報(bào)稅期需要提前做哪些準(zhǔn)備,我是新手即將上崗的小白
請(qǐng)問(wèn)員工這個(gè)月10月開(kāi)始買(mǎi)社保,這個(gè)月發(fā)上月工資,社保個(gè)人部分是買(mǎi)這個(gè)月扣出來(lái)還是下個(gè)月11月再扣呢?
老師,新辦企業(yè)第一個(gè)季度開(kāi)票產(chǎn)生收入,申報(bào)所得稅時(shí)是否可以暫估成本?
老師好(財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)) 我看預(yù)計(jì)負(fù)債的定義是現(xiàn)時(shí)義務(wù)、金額能可靠計(jì)量、很可能流出企業(yè)。而一般負(fù)債的定義:跟我剛描述預(yù)計(jì)負(fù)債的確認(rèn)條件是一樣的。 那我想問(wèn):預(yù)計(jì)負(fù)債跟一般的負(fù)債有什么特別之處嗎?或者說(shuō)跟一般負(fù)債有什么不一樣的地方嗎?
老師問(wèn)一下如果老板想提取公司38萬(wàn)元,按照分紅和發(fā)工資,老四可以講一下計(jì)算過(guò)程嗎?
新手小白,大征期如何報(bào)稅,需要做些什么,從那步開(kāi)始
老師長(zhǎng)期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問(wèn)一下資料7說(shuō)增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買(mǎi)的煙,酒的專(zhuān)票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問(wèn)這些專(zhuān)票的稅額能抵扣嗎?銷(xiāo)項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
房開(kāi)企業(yè)預(yù)售階段按預(yù)收收入抵以前虧損的話(huà)應(yīng)還不用交,可我現(xiàn)填為什么彌補(bǔ)以前年度虧損那一欄自帶數(shù)據(jù)出來(lái),不對(duì)的,灰色不能改,這樣我們就要交1000多萬(wàn)了
那你看一下去年虧損請(qǐng)教彌補(bǔ)虧損明細(xì)表,最后一行最后一列是多少?
老師這個(gè)查去年的匯算清繳在哪查,我沒(méi)找到地方謝謝
電子稅務(wù)局,我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納里面。
匯算清繳里嗎,只找到財(cái)務(wù)報(bào)表
靠在納稅申報(bào)里面有嗎?你這個(gè)是報(bào)表查詢(xún),就是財(cái)務(wù)報(bào)表查詢(xún)。