借管理費用訴訟費2326貸銀行 支付給對方43000,這個當(dāng)時怎么做的,其他應(yīng)收款嗎。
我作為經(jīng)辦人給法院辦了一筆訴訟費,財務(wù)掛賬掛到我的名下了,當(dāng)時請款的時候法院沒有開發(fā)票。現(xiàn)在發(fā)票來了我報銷的時候他們說要等到案子結(jié)束以后可能有一部分訴訟費會退回或者由對方承擔(dān),到時候這部分錢退回在報銷,不然不好下賬.,必須要等到法院或者對方單位將這些錢退回后才能做管理費用。
老師你好,這個分錄怎么做,園林建筑施工單位,我們?yōu)閽炜糠剑追綖榭蛻?1、比如,我們現(xiàn)在有一筆進(jìn)度款,流程是,被掛靠方開票給甲方,然后甲方付錢給被掛靠方后 2、被掛靠方扣掉稅金,掛靠費后剩余有多少錢, 掛靠方在開成本票給被掛靠方拿剩余的錢 3、然后最后是成本票單位收到被掛靠方錢后,退錢給個人后, 4、個人在退回到公司來
,我想咨詢個事,我們單位現(xiàn)在總拖欠工資,今天于2023年3月29日給補(bǔ)的是2022年10月份的工資,去年10月份因為疫情原因我所在的城市封城半個月,因此我被扣了1000塊錢,12月份因為疫情放開我們單位居家辦公半個月,也被扣了1000塊錢,我現(xiàn)在不能跟他們打官司,我想請問的是,公司現(xiàn)在的作為是否違法?我到離職那天是否可以到仲裁起訴追回我這兩個月被扣的工資?
老師你好,另外一家公司用我們公司的資質(zhì)去投標(biāo),現(xiàn)在中標(biāo)了,用我們資質(zhì)那家公司要給我們轉(zhuǎn)標(biāo)書費和投標(biāo)保證金,我們再轉(zhuǎn)出去給招標(biāo)單位,這兩筆費用都是不退的,我們作為被掛靠方需要什么票據(jù),這兩筆錢怎么收怎么付,怎么賬務(wù)處理
老師我有單位他的業(yè)務(wù)主要是用單位擔(dān)保給個人買二手汽車從銀行貸款業(yè)務(wù),然后她們收取一定的服務(wù)費用,銀行貸款下來后打給了個人,個人又轉(zhuǎn)給了我這個單位賬戶里面,付錢的時候單位又把這筆錢轉(zhuǎn)給了自己的法人賺取的服務(wù)費直接留在了自己的卡里沒有開發(fā)票,我這里只有他銀行這樣轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的回單,在什么都沒有。我不知道這樣的賬務(wù)咋樣處理,咋樣給法人規(guī)范這些東西
老師請問下,我們是施工方然后每次都是我們給建設(shè)放方賬戶轉(zhuǎn)電費款,然后建設(shè)方給我司開電費發(fā)票,這個月房建企業(yè)賬戶被封了,然后用我司的賬戶代付電費,電費發(fā)票還是開給房開公司,這種情況我司還用房開企業(yè)出一個委托付款協(xié)議嗎,然后施工方怎么做賬呢
個人出售二手的包、手表想代開發(fā)票,需要交稅嗎?已經(jīng)沒有當(dāng)時購買的發(fā)票了
請問老師,當(dāng)月有個員工的社保公司承擔(dān)部分應(yīng)該由自己承擔(dān),怎么做會計分錄?
老師,每年計提公司車輛車船稅是:借:稅金及附加**貸:應(yīng)交稅金-車船稅 ,這個稅是沒有發(fā)票的
請問老師,如果一個商品沒有明確定價,賣給不同的人價格不同,比如有時賣100有時賣80有時賣60,那發(fā)票如何開呢?可以直接開單價100 80 60嗎
請問老師,假如一個產(chǎn)品零售100,買3個總價240,那客戶買3個時開發(fā)票可不可以直接開數(shù)量3,單價80,不開折扣可以嗎
老師好,我們公司一個員工26號之前底薪是3500,26號之后底薪是4200這個一個月工資怎么算,謝謝
如果客戶提供主要原材料,我們負(fù)責(zé)輔料跟包裝,這樣的話,開票開什么合適?
你好,老師,請問公司員工自行填的專項附加扣除,公司申報個稅的時候怎么沒有給他扣減呢,需要我給每個員工把專項附加都錄入數(shù)據(jù),才能扣嗎
老師,建筑行業(yè)到年底的時候,錢付出去了,但是票沒開回來的可以怎么處理喲?
如果是的話,借銀行放款,貸其他應(yīng)收款。
老師,這個訴訟費是之前付的,現(xiàn)在法院退回來了80%
43000當(dāng)時做的預(yù)付賬款
借銀行存款、貸、預(yù)付賬款。
訴訟費之前做的,支付的時候怎么做的?
支付時記的管理費用
借銀行存款,借管理費用負(fù)數(shù)。
這43000本來是材料款,現(xiàn)在退回來80%沖之前的預(yù)付賬款,但剩下的那些預(yù)付款計入成本嗎
這個是在去年計入的管理費用,今年還是可以直接沖減管理費用,對嗎?
對方給你提供材料了嗎?沒有的話,營業(yè)外支出。
老師,那這個訴訟費之前記管理費用,已經(jīng)月底結(jié)轉(zhuǎn)了,那今年收到還可以直接沖管理費用嗎
你好對的,是這么做的。
去年在本月管理費用都月末結(jié)轉(zhuǎn)了也沒關(guān)系嗎?
對的,是的,匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,不是嗎?
那就是沖減少了今年的費用
你好,對的是的,你去年已經(jīng)抵扣了不是嗎?
你做以前年度損益調(diào)整。你修改匯算清繳
以前年度損益調(diào)整這個相對麻煩
你好,這個你自己選擇,你想做的話,借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
這樣做,還得調(diào)整匯算清繳
對的,反正就這兩種方法,你自己選擇就行。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。