借管理費(fèi)用訴訟費(fèi)2326貸銀行 支付給對方43000,這個(gè)當(dāng)時(shí)怎么做的,其他應(yīng)收款嗎。
我作為經(jīng)辦人給法院辦了一筆訴訟費(fèi),財(cái)務(wù)掛賬掛到我的名下了,當(dāng)時(shí)請款的時(shí)候法院沒有開發(fā)票。現(xiàn)在發(fā)票來了我報(bào)銷的時(shí)候他們說要等到案子結(jié)束以后可能有一部分訴訟費(fèi)會退回或者由對方承擔(dān),到時(shí)候這部分錢退回在報(bào)銷,不然不好下賬.,必須要等到法院或者對方單位將這些錢退回后才能做管理費(fèi)用。
老師你好,這個(gè)分錄怎么做,園林建筑施工單位,我們?yōu)閽炜糠?,甲方為客?1、比如,我們現(xiàn)在有一筆進(jìn)度款,流程是,被掛靠方開票給甲方,然后甲方付錢給被掛靠方后 2、被掛靠方扣掉稅金,掛靠費(fèi)后剩余有多少錢, 掛靠方在開成本票給被掛靠方拿剩余的錢 3、然后最后是成本票單位收到被掛靠方錢后,退錢給個(gè)人后, 4、個(gè)人在退回到公司來
,我想咨詢個(gè)事,我們單位現(xiàn)在總拖欠工資,今天于2023年3月29日給補(bǔ)的是2022年10月份的工資,去年10月份因?yàn)橐咔樵蛭宜诘某鞘蟹獬前雮€(gè)月,因此我被扣了1000塊錢,12月份因?yàn)橐咔榉砰_我們單位居家辦公半個(gè)月,也被扣了1000塊錢,我現(xiàn)在不能跟他們打官司,我想請問的是,公司現(xiàn)在的作為是否違法?我到離職那天是否可以到仲裁起訴追回我這兩個(gè)月被扣的工資?
老師你好,另外一家公司用我們公司的資質(zhì)去投標(biāo),現(xiàn)在中標(biāo)了,用我們資質(zhì)那家公司要給我們轉(zhuǎn)標(biāo)書費(fèi)和投標(biāo)保證金,我們再轉(zhuǎn)出去給招標(biāo)單位,這兩筆費(fèi)用都是不退的,我們作為被掛靠方需要什么票據(jù),這兩筆錢怎么收怎么付,怎么賬務(wù)處理
老師我有單位他的業(yè)務(wù)主要是用單位擔(dān)保給個(gè)人買二手汽車從銀行貸款業(yè)務(wù),然后她們收取一定的服務(wù)費(fèi)用,銀行貸款下來后打給了個(gè)人,個(gè)人又轉(zhuǎn)給了我這個(gè)單位賬戶里面,付錢的時(shí)候單位又把這筆錢轉(zhuǎn)給了自己的法人賺取的服務(wù)費(fèi)直接留在了自己的卡里沒有開發(fā)票,我這里只有他銀行這樣轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的回單,在什么都沒有。我不知道這樣的賬務(wù)咋樣處理,咋樣給法人規(guī)范這些東西
你好,我想咨詢跨年的用其他應(yīng)付款支付工資的分錄,現(xiàn)在就是要把其他應(yīng)付款的金額都紅沖掉,怎么寫完整地分錄,謝謝
小規(guī)模納稅人,對公賬戶每次提現(xiàn)做備用金,最高可以提現(xiàn)多少?
老師好,小規(guī)模納稅人,五月份所得稅匯算清繳的時(shí)候,去年的沒有發(fā)票的成本已經(jīng)納稅調(diào)增繳了所得稅,現(xiàn)在那些成本借:庫存商品 貸應(yīng)付賬款,該怎么處理?
SHEET1 A1單元格 張三客戶,B1單元格 6個(gè)月,SHEET2 里面同一列有好多相同的張三客戶,怎么快速在SHEET2里把相同的張三客戶全部匹配6個(gè)月?
老師您好,公司是小規(guī)模企業(yè),二季度開票開了38萬,現(xiàn)在需要繳納增值稅,有沒有什么辦法先不交呢老師,因?yàn)楹竺鎺讉€(gè)月也不開票了,
新辦開戶中。投資方投資明細(xì)應(yīng)該怎么填?我們注冊資本是10萬,然后我填10萬也不對,填零也不對,怎么填都不對,就是過不去。然后提示投資總額和當(dāng)前時(shí)間有效的投資方信息中投資金額之和不同
社保2024年7-12月那部分繳費(fèi)了 怎么做會計(jì)分錄
你好,資產(chǎn)負(fù)債表里面上年年末余額是每個(gè)月都填一樣的數(shù)嗎?
新公司,第一筆業(yè)務(wù),由于正好趕上季度末,掛的往來導(dǎo)致資產(chǎn)總額超過5000萬了,但是老板想保留小微身份,如果對沖往來來降低資產(chǎn)總額。會引起稅務(wù)預(yù)警嗎?
老師,您好,我想請一下,我們上游有發(fā)票異常 ,稅務(wù)局要我們把收到的發(fā)票做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我在06期做了轉(zhuǎn)出,。應(yīng)該 怎么做賬務(wù)處理呢?分錄怎么做呢?
如果是的話,借銀行放款,貸其他應(yīng)收款。
老師,這個(gè)訴訟費(fèi)是之前付的,現(xiàn)在法院退回來了80%
43000當(dāng)時(shí)做的預(yù)付賬款
借銀行存款、貸、預(yù)付賬款。
訴訟費(fèi)之前做的,支付的時(shí)候怎么做的?
支付時(shí)記的管理費(fèi)用
借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
這43000本來是材料款,現(xiàn)在退回來80%沖之前的預(yù)付賬款,但剩下的那些預(yù)付款計(jì)入成本嗎
這個(gè)是在去年計(jì)入的管理費(fèi)用,今年還是可以直接沖減管理費(fèi)用,對嗎?
對方給你提供材料了嗎?沒有的話,營業(yè)外支出。
老師,那這個(gè)訴訟費(fèi)之前記管理費(fèi)用,已經(jīng)月底結(jié)轉(zhuǎn)了,那今年收到還可以直接沖管理費(fèi)用嗎
你好對的,是這么做的。
去年在本月管理費(fèi)用都月末結(jié)轉(zhuǎn)了也沒關(guān)系嗎?
對的,是的,匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,不是嗎?
那就是沖減少了今年的費(fèi)用
你好,對的是的,你去年已經(jīng)抵扣了不是嗎?
你做以前年度損益調(diào)整。你修改匯算清繳
以前年度損益調(diào)整這個(gè)相對麻煩
你好,這個(gè)你自己選擇,你想做的話,借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。
這樣做,還得調(diào)整匯算清繳
對的,反正就這兩種方法,你自己選擇就行。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。