借管理費(fèi)用訴訟費(fèi)2326貸銀行 支付給對(duì)方43000,這個(gè)當(dāng)時(shí)怎么做的,其他應(yīng)收款嗎。
我作為經(jīng)辦人給法院辦了一筆訴訟費(fèi),財(cái)務(wù)掛賬掛到我的名下了,當(dāng)時(shí)請(qǐng)款的時(shí)候法院沒(méi)有開發(fā)票。現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了我報(bào)銷的時(shí)候他們說(shuō)要等到案子結(jié)束以后可能有一部分訴訟費(fèi)會(huì)退回或者由對(duì)方承擔(dān),到時(shí)候這部分錢退回在報(bào)銷,不然不好下賬.,必須要等到法院或者對(duì)方單位將這些錢退回后才能做管理費(fèi)用。
老師你好,這個(gè)分錄怎么做,園林建筑施工單位,我們?yōu)閽炜糠?,甲方為客?1、比如,我們現(xiàn)在有一筆進(jìn)度款,流程是,被掛靠方開票給甲方,然后甲方付錢給被掛靠方后 2、被掛靠方扣掉稅金,掛靠費(fèi)后剩余有多少錢, 掛靠方在開成本票給被掛靠方拿剩余的錢 3、然后最后是成本票單位收到被掛靠方錢后,退錢給個(gè)人后, 4、個(gè)人在退回到公司來(lái)
,我想咨詢個(gè)事,我們單位現(xiàn)在總拖欠工資,今天于2023年3月29日給補(bǔ)的是2022年10月份的工資,去年10月份因?yàn)橐咔樵蛭宜诘某鞘蟹獬前雮€(gè)月,因此我被扣了1000塊錢,12月份因?yàn)橐咔榉砰_我們單位居家辦公半個(gè)月,也被扣了1000塊錢,我現(xiàn)在不能跟他們打官司,我想請(qǐng)問(wèn)的是,公司現(xiàn)在的作為是否違法?我到離職那天是否可以到仲裁起訴追回我這兩個(gè)月被扣的工資?
老師你好,另外一家公司用我們公司的資質(zhì)去投標(biāo),現(xiàn)在中標(biāo)了,用我們資質(zhì)那家公司要給我們轉(zhuǎn)標(biāo)書費(fèi)和投標(biāo)保證金,我們?cè)俎D(zhuǎn)出去給招標(biāo)單位,這兩筆費(fèi)用都是不退的,我們作為被掛靠方需要什么票據(jù),這兩筆錢怎么收怎么付,怎么賬務(wù)處理
老師我有單位他的業(yè)務(wù)主要是用單位擔(dān)保給個(gè)人買二手汽車從銀行貸款業(yè)務(wù),然后她們收取一定的服務(wù)費(fèi)用,銀行貸款下來(lái)后打給了個(gè)人,個(gè)人又轉(zhuǎn)給了我這個(gè)單位賬戶里面,付錢的時(shí)候單位又把這筆錢轉(zhuǎn)給了自己的法人賺取的服務(wù)費(fèi)直接留在了自己的卡里沒(méi)有開發(fā)票,我這里只有他銀行這樣轉(zhuǎn)進(jìn)轉(zhuǎn)出的回單,在什么都沒(méi)有。我不知道這樣的賬務(wù)咋樣處理,咋樣給法人規(guī)范這些東西
老師這個(gè)月六付了車款但是 七月1號(hào)開的票怎么做分錄
福建福州實(shí)繳完成了,公示是什么時(shí)候
老師,對(duì)方6月份給我開進(jìn)來(lái)的票,開錯(cuò)了當(dāng)時(shí)沒(méi)紅沖,7月份紅沖了,那這個(gè)票我還用做賬嗎?
老師,已認(rèn)證留底的進(jìn)項(xiàng)稅需要做賬嗎?怎么賬
老師這種該怎么寫分錄?。?/p>
公司一般納稅人,已是規(guī)上企業(yè),現(xiàn)年銷售額達(dá)5000萬(wàn)左右,請(qǐng)教一下是再注冊(cè)個(gè)新公司成為規(guī)上企業(yè)還是用現(xiàn)有公司經(jīng)營(yíng),哪個(gè)選擇更好?更合理?
日記賬的本月合計(jì)要求是上下劃,單紅線,有些頁(yè)面卻說(shuō),本月合計(jì)通欄下劃單紅線,老師能說(shuō)一下中職的會(huì)計(jì)三+證書,一般主要考理論什么內(nèi)容?
老師,銷售商品開了票給別人,別人也把錢打給我了, 我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄呀
個(gè)體戶都是什么時(shí)候申報(bào)個(gè)稅的?
樸老師,劃紅線部分,不繳納個(gè)人所得稅嗎?
如果是的話,借銀行放款,貸其他應(yīng)收款。
老師,這個(gè)訴訟費(fèi)是之前付的,現(xiàn)在法院退回來(lái)了80%
43000當(dāng)時(shí)做的預(yù)付賬款
借銀行存款、貸、預(yù)付賬款。
訴訟費(fèi)之前做的,支付的時(shí)候怎么做的?
支付時(shí)記的管理費(fèi)用
借銀行存款,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
這43000本來(lái)是材料款,現(xiàn)在退回來(lái)80%沖之前的預(yù)付賬款,但剩下的那些預(yù)付款計(jì)入成本嗎
這個(gè)是在去年計(jì)入的管理費(fèi)用,今年還是可以直接沖減管理費(fèi)用,對(duì)嗎?
對(duì)方給你提供材料了嗎?沒(méi)有的話,營(yíng)業(yè)外支出。
老師,那這個(gè)訴訟費(fèi)之前記管理費(fèi)用,已經(jīng)月底結(jié)轉(zhuǎn)了,那今年收到還可以直接沖管理費(fèi)用嗎
你好對(duì)的,是這么做的。
去年在本月管理費(fèi)用都月末結(jié)轉(zhuǎn)了也沒(méi)關(guān)系嗎?
對(duì)的,是的,匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,不是嗎?
那就是沖減少了今年的費(fèi)用
你好,對(duì)的是的,你去年已經(jīng)抵扣了不是嗎?
你做以前年度損益調(diào)整。你修改匯算清繳
以前年度損益調(diào)整這個(gè)相對(duì)麻煩
你好,這個(gè)你自己選擇,你想做的話,借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
這樣做,還得調(diào)整匯算清繳
對(duì)的,反正就這兩種方法,你自己選擇就行。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。