你好,根據(jù)學(xué)費(fèi)的所屬期,按月分?jǐn)偞_認(rèn)收入 教學(xué)老師的工資做主營業(yè)務(wù)成本
老師我們剛開始是一個(gè)生產(chǎn)車間,現(xiàn)在又加了一個(gè)車間生產(chǎn)塑料顆粒,這這種顆粒是我們之前的車間生產(chǎn)時(shí)用的一種原材料,老師我在最開始沒有給一些科目加二級(jí)是一車間還是二車間,現(xiàn)在有有第二個(gè)車間了我要怎么辦
如果對方是一般納稅人,他開的是3%的專票,我們給他開專票,他也抵扣不了吧?
老師,您好,金蝶賬無憂,平時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)損益后,本年利潤一直掛著,直到12月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,才一次性轉(zhuǎn)入未分配利潤里面,那么平時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表里面的未分配利潤的數(shù)字,是僅僅上年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字,還是未分配利潤和本年利潤,加在一起的數(shù)字,謝謝
老師,你好! 就是小規(guī)模不超過30萬的普票免征增值稅額,不是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?就是匯算清繳的時(shí)候可以調(diào)減嗎?
老師,一個(gè)老板有兩個(gè)公司,一個(gè)商貿(mào)公司,一個(gè)物流公司,物流公司主要是給商貿(mào)公司拉貨的,也就十幾輛車,偶爾會(huì)有些外部的活,這樣的話,老板的物流公司給商貿(mào)公司開運(yùn)費(fèi)發(fā)票,建立運(yùn)輸合同,只要價(jià)格公允就沒什么問題吧,理解的對嗎
老師,公司為小規(guī)模,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年做匯算清繳時(shí),需退9000元,但稅務(wù)總部的審批意建是“不同意,經(jīng)案頭審核,企業(yè)所得稅申報(bào)收入與增值稅不一致,存在涉稅事項(xiàng)待核實(shí),不同意本次申請”。那這個(gè)公司不處理,不退稅了,有什么影響嗎?
核定的個(gè)體,需要做納稅申報(bào)嗎?是不是在核定額以內(nèi),不用申報(bào)???
老師您好,購買方提交紅字申請,銷方本月沒開紅字發(fā)票,就不會(huì)造成購買方本月增值稅增加是嗎?本月銷方開了紅字發(fā)票才會(huì)增加購買方的增值稅金額是吧
老師,請問我公司提供的完全境外服務(wù),開發(fā)票的時(shí)候開0稅率還是開免稅服務(wù)?
老師,我報(bào)考中級(jí),圖片中要上傳的屬地證明是什么東西?
老師,那比如交費(fèi)的時(shí)候,就把發(fā)票都開了,稅務(wù)上怎么確認(rèn)啊
增值稅需要在開發(fā)票的月份申報(bào) 主營業(yè)務(wù)收入還是按月確認(rèn)的
那會(huì)導(dǎo)致稅務(wù)收入和財(cái)報(bào)收入不一致怎么辦
做賬可以也按照這個(gè)確認(rèn) 比如6000元是半年的,開發(fā)票6000元,比如稅率1% 借:銀行存款6000 貸:預(yù)收賬款6000 按月確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款1000/1.01%2B?6000/1.01*0.01 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-增值稅 6000/1.01*0.01 之后每月確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款1000/1.01 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000/1.01