你好,同學(xué) 這個(gè)做預(yù)收賬款科目的
老師,我還有一個(gè)問題想請(qǐng)教你,就是我們公司是建筑類的企業(yè),嗯,他現(xiàn)在這個(gè)工程項(xiàng)目開工了,他又給付預(yù)付款,然后給他開了80多萬的票,但是我的成本,現(xiàn)在我還沒出呢,一點(diǎn)成本都沒有,關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目的,因?yàn)樗o了預(yù)付款才開始動(dòng)工開始干呀,那我這個(gè)入賬該怎么做呢?
老師,我還有一個(gè)問題想請(qǐng)教你,就是我們公司是建筑類的企業(yè),嗯,他現(xiàn)在這個(gè)工程項(xiàng)目開工了,他又給付預(yù)付款,然后給他開了80多萬的票,但是我的成本,現(xiàn)在我還沒出呢,一點(diǎn)成本都沒有,關(guān)于這個(gè)項(xiàng)目的,因?yàn)樗o了預(yù)付款才開始動(dòng)工開始干呀,那我這個(gè)入賬會(huì)計(jì)分錄該怎么做呢?
老師您好,企業(yè)一個(gè)有3個(gè)項(xiàng)目,其中C項(xiàng)目目前沒有收入,只是付了預(yù)付款,供應(yīng)商沒有給我們開票,我可以暫估C項(xiàng)目的成本嗎?金額可以比預(yù)付款多嗎?但是如果我這樣操作了,我本月的成本就比收入高,但是本年累計(jì)數(shù)是收入高于成本的?這個(gè)我要如果解釋呢?
老師,我們搞建筑的。發(fā)票全部開出來了,成本票還沒有回,我做暫估成本是怎么做,人工材料都有款也付了,我是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎
現(xiàn)在有的項(xiàng)目剛開工業(yè)主就付了預(yù)付款,我們也給業(yè)主開了發(fā)票,但是項(xiàng)目還沒開始干,沒有成本票,這個(gè)怎么辦?都暫估的話金額太大了,幾百萬
小規(guī)模納稅人,我們視頻號(hào)上賣吉他,平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會(huì)給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn),但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時(shí),發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,資產(chǎn)總額是對(duì)的,要不要對(duì)四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬,入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬; 同時(shí)從其他公司借款,支付利息400萬(沒有發(fā)票),入賬科目:借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬, 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時(shí)間攤??
老師你好,我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào),年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來的,去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù),第四季度0,年報(bào)出來的就是第三季度的數(shù)據(jù),對(duì)嗎
固定資產(chǎn)沒有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
開了發(fā)票給業(yè)主了,做預(yù)收賬款的話,增值稅怎么申報(bào)呢?比對(duì)不過去啊
如果已經(jīng)開了發(fā)票的話,要申報(bào)增值稅的