是的,需要解釋那個情況

每月都有費用發(fā)票是專票,我們目前沒有收入,這些費用報銷是公戶支付個人,需要做銀行賬 那這些費用票我是每個月都認證留抵然后正常做賬 還是把進項稅暫時先做到應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅,等認證之后再轉出 幾個老師說的都不一樣 哪種更合理
老師我想問一下資產負債表上應交稅費和稅務局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數額不對。9月份應交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調整,然后多記一個應收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應收賬款的話,如果他比我們公司真正的應收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師我想問一下資產負債表上應交稅費和稅務局上不一樣怎么辦?我接手前任會計的賬,他有些科目數額不對。9月份應交稅費-增值稅貸方余額為24953.54,稅務局上10月繳納9月增值稅是53901.89,我就納悶了怎么會差這么多,因為我們每個月都是正常繳稅,按道理不會出錯,每個月就是開多少發(fā)票算多少銷項,抵扣多少進項就算多少進項,并且進項票也是跟著成本走的,勾多少進項就代表多少成本。 我我本來想記入以前年度損益調整,然后多記一個應收賬款,這樣的話銷項稅不就是多了嗎?然后應收賬款的話,如果他比我們公司真正的應收多的話,我考慮提一個這個壞賬準備把它盡量沖平但是我不知道這么做對不對。 或者我看到有些簡單粗暴的直接調整當月無稅收入多記一個銷項?求老師解惑,感謝
老師,前期有五十份發(fā)票沒有認證也沒有做賬后期也不能補吧?因為要考慮稅負率每個月認證的發(fā)票做借庫存商品 應交稅費~應交增值稅(進項稅額)貸應付賬款,做多了采購入庫會和銷售不匹配了
老師,我們公司月收入幾百萬的,年收入是幾億的,還有專管員加微信的,今天稅務局還打電話過來問我們這個季度需要預交多少稅,我們公司是不是稅務局重點監(jiān)督對象???然后我們的增值稅一個月才交5000左右,是不是企業(yè)所得稅不一定每個季度都交,但是增值稅每個月是不是都得交一些?我查了增值稅之所以少繳稅是因為目前庫存比較大,進項比較多,全部提前抵扣了
個體戶一年內開了40萬專票,要交多少稅費?
小規(guī)模納稅人一個月可以開13萬的發(fā)票嗎?需要交稅嗎?
老師,個體戶企業(yè)主上個月9月還是我單位雇傭的合同工人,這個月10月份退休了,這個月改為個體戶企業(yè)主與我企業(yè)合作,不會被認定為員工成立個體戶虛開發(fā)票吧
老師,個體工商戶,轉讓協議的模板有嗎
a公司轉錢給c產品公司,實際是b公司購買的產品,c公司現在開票給b公司。a幫b付的款,這樣可以嗎,對方兩個公司出證明
因為沒有發(fā)票不能所得稅稅前扣除,所以要調增繳納所得稅
經營所得稅昨天截止了還能在網上申報么
老師:電子稅務局哪里補打完稅證明
老師,紅沖作廢率怎么計算?
老師,債務資本,只包括長期借款嗎,應付賬款和短期借款不屬于債務資本嗎?謝謝
怎么解釋,要寫情況說明嗎?實際確實是收到了前幾個月采購進項入賬了。
直接打電話說就是