你好,同學(xué) 借固定資產(chǎn)300000+3000=303000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅39000+3000×9%=39270 貸銀行存款303000+39270=342270

編制對應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄收到深圳市萬發(fā)公司開具的增值稅專用友票上注明:機(jī)器設(shè)備價(jià)款39100元、稅額5083元;對萬代墊運(yùn)費(fèi)并轉(zhuǎn)來承運(yùn)單位開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)3300元、稅額297元;填制固定資產(chǎn)接驗(yàn)收單確定的原始價(jià)值為42400元(39100+3300),該設(shè)備直接交付車間使用;填制“家家興機(jī)械公司付款審批單”,報(bào)經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核無誤同意付款,同時(shí)通過企業(yè)網(wǎng)銀支付款項(xiàng)47780元。麻煩可以幫我計(jì)算出來嗎謝謝
長青機(jī)械公司2×17年10月發(fā)生下列有關(guān)固定資產(chǎn)投資的會(huì)計(jì)交易或事項(xiàng),根據(jù)所給資料,按照記賬憑證的要求編制專用記賬憑證。1.收到購買生產(chǎn)用機(jī)床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺(tái)、單價(jià)150000元、價(jià)款300000元、稅額39000元;對方代墊運(yùn)費(fèi)并轉(zhuǎn)來承運(yùn)單位神華物流公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)3000元,稅額270元;全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,設(shè)備直接交付車間使用。
長青機(jī)械公司2×17年10月發(fā)生下列有關(guān)固定資產(chǎn)投資的會(huì)計(jì)交易或事項(xiàng),根據(jù)所給資料,按照記賬憑證的要求編制專用記賬憑證。1.收到購買生產(chǎn)用機(jī)床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺(tái)、單價(jià)150000元、價(jià)款300000元、稅額39000元;對方代墊運(yùn)費(fèi)并轉(zhuǎn)來承運(yùn)單位神華物流公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)3000元,稅額270元;全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,設(shè)備直接交付車間使用。
長青機(jī)械公司2×17年10月發(fā)生下列有關(guān)固定資產(chǎn)投資的會(huì)計(jì)交易或事項(xiàng),根據(jù)所給資料,按照記賬憑證的要求編制專用記賬憑證。1.收到購買生產(chǎn)用機(jī)床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺(tái)、單價(jià)150000元、價(jià)款300000元、稅額39000元;對方代墊運(yùn)費(fèi)并轉(zhuǎn)來承運(yùn)單位神華物流公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)3000元,稅額270元;全部款項(xiàng)已用銀行存款支付,設(shè)備直接交付車間使用。
收到購買生產(chǎn)用機(jī)床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺(tái)、單價(jià)150000元、價(jià)款300000元、稅額39000元;對方代墊運(yùn)費(fèi)并轉(zhuǎn)來承運(yùn)單位神華物流公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運(yùn)費(fèi)3000元、稅額270元;全部款項(xiàng)開出轉(zhuǎn)賬支票支付,設(shè)備直接交付車間使用。
我們公司,本來是制造企業(yè),后來轉(zhuǎn)成了商貿(mào)企業(yè),制造費(fèi)用和周轉(zhuǎn)材料還有很大一筆金額沒有結(jié)轉(zhuǎn),掛在存貨項(xiàng)目下,這個(gè)要怎么處理呢
老師,幫我看看匯算清繳怎么算的,為什么他還要補(bǔ)交147
老師,單位進(jìn)貨的運(yùn)費(fèi)是1600元,司機(jī)從單位買了個(gè)舊自行車500元,實(shí)際支付了1100元的運(yùn)費(fèi),象這種情況運(yùn)費(fèi)是不是不能按1600元做帳了。
1.我公司有一筆賬是他給對方付錢了,但對方現(xiàn)在已經(jīng)注銷了之后也沒辦法給補(bǔ)發(fā)票了 2.有一家公司。給我公司開發(fā)票了。但是我公司沒給人付錢,之后也不打算付了 這兩筆業(yè)務(wù)怎么處理一下合規(guī)?
我們是事務(wù)所 給甲方提供出口退稅服務(wù) 開什么內(nèi)容發(fā)票
老師。我建筑公司,賬上的成本可以結(jié)余嗎,今年結(jié)轉(zhuǎn)不完
印花稅買和賣都要計(jì)稅嗎,如果只有發(fā)票,稅基是什么。在電子稅務(wù)局中填寫時(shí)。
請問老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出以及補(bǔ)交上年度12月的未開票收入的增值稅和所得稅,怎么申報(bào)?財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改第四季度和年度的 還是只更改年度的?以及今年的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更改嗎?如果需要如何更改?
旅游費(fèi)怎么做分錄?銀行付
實(shí)收資本沒有出資到位,賬上可以做資本公積嗎

