同學你好 你的問題是什么

長青機械公司2022年10月發(fā)生下列有關固定資產和無形資產構建過程中的經濟業(yè)務。(1)收到購買生產用機床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺、單價150000元、價款300000元、稅額39000元;對方代墊運費并轉來承運單位神華物流公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運費3000元、稅額270元;全部款項開出轉賬支票支付,設備直接交付車間使用。(2)收到2號線生產線工程購買生產用WH型車床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺、單價250000元、價款500000元、稅額65000元;對方代墊運費并轉來承運單位開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運費4000元、稅額360元。收到銀行轉來的“委托收款憑證(付款通知)”,經審核無誤,同意付款,設備已運抵企業(yè)并直接交付安裝。(3)生產線工程的土建工程企業(yè)自行組織力量進行產品倉庫的建造,耗用生產材料記175000元。(4)生產線工程WH88型車床的安裝委托通達機械安裝公司進行,結算安裝費收到的增值稅專用發(fā)票上注明:價款20000元稅額1800元,全部款項開出轉賬支票付訖。(5)生產線工程安裝完畢,經驗收合格達到預定可使用狀態(tài),計算并結轉工程成本。
長青機械公司2022年10月發(fā)生下列有關固定資產和無形資產構建過程中的經濟業(yè)務。(1)收到購買生產用機床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺、單價150000元、價款300000元、稅額39000元;對方代墊運費并轉來承運單位神華物流公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運費3000元、稅額270元;全部款項開出轉賬支票支付,設備直接交付車間使用。(2)收到2號線生產線工程購買生產用WH型車床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺、單價250000元、價款500000元、稅額65000元;對方代墊運費并轉來承運單位開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運費4000元、稅額360元。收到銀行轉來的“委托收款憑證(付款通知)”,經審核無誤,同意付款,設備已運抵企業(yè)并直接交付安裝。(3)生產線工程的土建工程企業(yè)自行組織力量進行產品倉庫的建造,耗用生產材料記175000元。(4)生產線工程WH88型車床的安裝委托通達機械安裝公司進行,結算安裝費收到的增值稅專用發(fā)票上注明:價款20000元稅額1800元,全部款項開出轉賬支票付訖。(5)生產線工程安裝完畢,經驗收合格達到預定可使用狀態(tài),計算并結轉工程成本。
長青機械公司2×17年10月發(fā)生下列有關固定資產投資的會計交易或事項,根據(jù)所給資料,按照記賬憑證的要求編制專用記賬憑證。1.收到購買生產用機床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺、單價150000元、價款300000元、稅額39000元;對方代墊運費并轉來承運單位神華物流公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運費3000元,稅額270元;全部款項已用銀行存款支付,設備直接交付車間使用。
長青機械公司2×17年10月發(fā)生下列有關固定資產投資的會計交易或事項,根據(jù)所給資料,按照記賬憑證的要求編制專用記賬憑證。1.收到購買生產用機床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺、單價150000元、價款300000元、稅額39000元;對方代墊運費并轉來承運單位神華物流公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運費3000元,稅額270元;全部款項已用銀行存款支付,設備直接交付車間使用。
長青機械公司2×17年10月發(fā)生下列有關固定資產投資的會計交易或事項,根據(jù)所給資料,按照記賬憑證的要求編制專用記賬憑證。1.收到購買生產用機床的增值稅專用發(fā)票上注明:數(shù)量2臺、單價150000元、價款300000元、稅額39000元;對方代墊運費并轉來承運單位神華物流公司開具的增值稅專用發(fā)票上注明:運費3000元,稅額270元;全部款項已用銀行存款支付,設備直接交付車間使用。
我們公司,本來是制造企業(yè),后來轉成了商貿企業(yè),制造費用和周轉材料還有很大一筆金額沒有結轉,掛在存貨項目下,這個要怎么處理呢
老師,幫我看看匯算清繳怎么算的,為什么他還要補交147
老師,單位進貨的運費是1600元,司機從單位買了個舊自行車500元,實際支付了1100元的運費,象這種情況運費是不是不能按1600元做帳了。
1.我公司有一筆賬是他給對方付錢了,但對方現(xiàn)在已經注銷了之后也沒辦法給補發(fā)票了 2.有一家公司。給我公司開發(fā)票了。但是我公司沒給人付錢,之后也不打算付了 這兩筆業(yè)務怎么處理一下合規(guī)?
我們是事務所 給甲方提供出口退稅服務 開什么內容發(fā)票
老師。我建筑公司,賬上的成本可以結余嗎,今年結轉不完
印花稅買和賣都要計稅嗎,如果只有發(fā)票,稅基是什么。在電子稅務局中填寫時。
請問老師,進項稅額轉出以及補交上年度12月的未開票收入的增值稅和所得稅,怎么申報?財務報表需要更改第四季度和年度的 還是只更改年度的?以及今年的財務報表需要更改嗎?如果需要如何更改?
旅游費怎么做分錄?銀行付
實收資本沒有出資到位,賬上可以做資本公積嗎