您好,不入庫也行,直接結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,我們?nèi)斯つ男┦谴庸ぐl(fā)生的,哪些是生產(chǎn)自已產(chǎn)品發(fā)生的,這個(gè)要清楚的,讓車間負(fù)責(zé)人給的 受托方的會計(jì)核算流程: (1)收到受托加工的物資材料時(shí),不需做賬,不需在賬簿中確認(rèn),只需要在備查簿中備查登記。 (2)在加工過程中: 對于發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用及人工成本,做如下分錄: 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料――輔助材料 應(yīng)付職工薪酬等 (3)加工完成后,交付給委托方時(shí),做如下分錄: ①確認(rèn)加工勞務(wù)收入 借:銀行存款或應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交增值稅(銷) ――應(yīng)交消費(fèi)稅 ②結(jié)轉(zhuǎn)加工過程中發(fā)生的成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本 ③將原來備查登記的受托加工物資注銷。 (4)按規(guī)定繳納消費(fèi)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)――應(yīng)交消費(fèi)稅 貸:銀行存款
老師比如說我7月份計(jì)提工資掛的制造費(fèi)用,到月末的時(shí)候這個(gè)制造費(fèi)用要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?我們公司主要就是代加工生鐵收取加工費(fèi),主料由加工方提供,我們才開始做要成本票,加工方就把款項(xiàng)轉(zhuǎn)我們賬上,我們再轉(zhuǎn)支付給購貨方購買焦炭,錳礦這些材料,然后他們開原材料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票來給我們,我們又開銷售礦產(chǎn)品,焦炭的銷項(xiàng)發(fā)票出去,7月份銷售收入是購進(jìn)焦炭又銷售出去,請問我這個(gè)月的制造費(fèi)用,工人工資這些我要結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目去,是主營業(yè)務(wù)成本還是生產(chǎn)成本里面
老師,我們公司是中藥材加工企業(yè),是一家新企業(yè),月中生產(chǎn)了20個(gè)品種,一般我是月底扎賬,歸集所有的制造費(fèi)用,直接人工,再進(jìn)行分配,算出成本,然后讓庫管入庫填寫成本價(jià)格,開票室才能打出來銷售票,這些品種進(jìn)行銷售,現(xiàn)在有幾家企業(yè)需要我們月中生產(chǎn)的這幾個(gè)品種,可是成本價(jià)還沒有算出來,入不了庫,能不能有什么方法,先核算出大概成本入庫,真實(shí)的成本算出來后怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
我想問一下,我們總公司從分公司調(diào)回一些材料,有一些是直接銷售出去,有一些是自用,但無法分清那些是自用,那些是直接銷售出去,我意思是我全部入到庫存商品,如果直接銷售的話,我就直接出庫存商品,月底我就借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,如果是生產(chǎn)自用的,月底的時(shí)候,根據(jù)車間實(shí)際領(lǐng)用材料數(shù),例如,領(lǐng)了15萬材料,那么我就從庫存商品轉(zhuǎn)回原材料15萬,原材料加人工加制費(fèi)等于生產(chǎn)成本,我通過售價(jià)來分?jǐn)偯總€(gè)產(chǎn)品的銷售成本,這樣做行嗎
3.某企業(yè)是增值稅一般納稅人,對存貨采,用實(shí)際成本法核算。20XX年2月發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求編制會計(jì)分錄。(1)5日,購人甲材料2000干克,每干克14元,計(jì)貨款2800元,增值稅額4480元,萬運(yùn)雜費(fèi)300元,所有款項(xiàng)均以支票結(jié)算。甲材料已到驗(yàn)收人庫;(2)7日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料2000干克,結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出材料成本29150元;(3)10日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用紙箱500只,每只10元,采用一次攤銷法結(jié)轉(zhuǎn)紙箱成本;(4)11日,隨甲產(chǎn)品的出售出租包裝物一批,取得押金3000元,存人銀行。該批包裝物實(shí)際成本2800元,采用五五攤銷法攤銷;(5)12日,車間領(lǐng)用刀具一批4500元,采用一次攤銷法攤銷;(6)13日,發(fā)出原材料一批35000元,委托乙公司加工B材料。并以現(xiàn)金400元支付發(fā)出材料的運(yùn)雜費(fèi);(7)20日,以銀行存款3480元支付委托加工B材料的加工費(fèi)用和進(jìn)項(xiàng)增值稅;(8)23日,委托加工B材料完工,收回驗(yàn)收人庫;(9)28日,本月A產(chǎn)品完工成本為230000元,將完工產(chǎn)品成本加以結(jié)轉(zhuǎn)。會計(jì)分錄
A公司將生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品甲產(chǎn)品所用原材料委托B企業(yè)加工,B企業(yè)屬于專門從事加工業(yè)務(wù)的企業(yè)。 6月8日A公司發(fā)出材料實(shí)際成本為24 900元,應(yīng)付加工費(fèi)為3 000元(不含增值稅),消費(fèi)稅稅率為10%。 6月17日收回加工物資并驗(yàn)收入庫,另支付往返運(yùn)雜費(fèi)60元(不含增值稅),加工費(fèi)及代扣代繳的消費(fèi)稅均未結(jié)算,受托方無同類消費(fèi)品價(jià)格; 6月23日將加工收回的物資投入生產(chǎn)甲產(chǎn)品,此外生產(chǎn)甲產(chǎn)品過程中發(fā)生工資費(fèi)用9 000元,福利費(fèi)用1 750元,分配制造費(fèi)用10 600元;6月30日甲產(chǎn)品全部完工驗(yàn)收入庫。7月12日將此次生產(chǎn)的甲產(chǎn)品全部銷售,售價(jià)100 000元(不含增值稅),甲產(chǎn)品消費(fèi)稅稅率為10%。貨款尚未收到。A公司、B企業(yè)均為一般納稅人,增值稅稅率為13%,假設(shè)運(yùn)雜費(fèi)不考慮增值稅因素。 要求: 1、計(jì)算B企業(yè)應(yīng)繳納的增值稅額及代扣代繳的消費(fèi)稅;
和客戶以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫的FOB,費(fèi)用一欄都沒有填寫,但是我司支付了516元的進(jìn)倉費(fèi)和操作費(fèi),請問填寫的正確嗎
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
建筑企業(yè),如果別人想要掛靠在我們公司的話,如何計(jì)算收幾個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)劃算呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
我感覺這樣做分錄好復(fù)雜,而且還會涉及到工人工資的計(jì)提,感覺更復(fù)雜,腦子不夠用的感覺不如直接叫庫管在軟件做成品入庫出庫簡單呢?月底的產(chǎn)成品入庫單與自己生產(chǎn)的產(chǎn)品一起做人工分?jǐn)偅俏也恢肋@樣做合不合理
您好,合理的,就是把這個(gè)當(dāng)成自已的產(chǎn)品一樣