您好,不可以,稅款出現(xiàn)滯納金,系統(tǒng)都 給記好了,人家是一個(gè)系統(tǒng),不調(diào)增系統(tǒng)都不讓您申報(bào)的
您好!我單位屬于行政機(jī)關(guān)單位,我單位去年產(chǎn)生了一筆個(gè)人所得稅滯納金0.11,當(dāng)時(shí)走的是借應(yīng)交個(gè)人所得稅0.11貸銀行存款0.11,做完這筆憑證后發(fā)現(xiàn),本來應(yīng)支付的個(gè)人所得稅的錢不夠了,想把這筆滯納金調(diào)到支出基本戶的利息,請(qǐng)問政府會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做分錄?用不用做預(yù)算會(huì)計(jì)?
我買過來一個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照,公司賬面上有其他應(yīng)付款八萬(應(yīng)付法人工資),未分配利潤(rùn) 虧損八萬,工資計(jì)入費(fèi)用形成,我現(xiàn)在是不是應(yīng)該把賬調(diào)平然后再開始新的賬務(wù)?把其他應(yīng)付款調(diào)到營(yíng)業(yè)外收入,這樣形成了收入,我是不是還得繳納企業(yè)所得稅?怎么才能不交稅調(diào)平?
老師,23年10月的時(shí)候,稅局查出我公司22年一部分進(jìn)項(xiàng)票有問題,當(dāng)時(shí)調(diào)出了,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)、營(yíng)業(yè)外支出(滯納金)貸應(yīng)交稅費(fèi)、銀行存款?,F(xiàn)在需要23年匯算清繳,我是不是只把滯納金調(diào)增就行了,補(bǔ)交的企業(yè)所得稅不用管它了
老師,公司借款利息因?yàn)椴荒馨磿r(shí)支付銀行,所以沒有計(jì)提利息,等實(shí)際繳納時(shí)再計(jì)提和支付,如果到第二年繳納上一年的用以前年度損益調(diào)整再做的話,這樣是不是比按時(shí)計(jì)提繳納的交的所得稅多呀?第二年再交上一年的然后用以前年度損益調(diào)整的話是不是這部分利息費(fèi)用就實(shí)現(xiàn)不了抵扣所得稅了,所以交的所得稅就多呀?能這么理解嗎?
您好老師,稅款出現(xiàn)滯納金部分,用銀行支付的,我能不能不下營(yíng)業(yè)外支出,因?yàn)檫@個(gè)后期需要調(diào)整所得稅,我能不能借其他應(yīng)付款法人,或者下一個(gè)不用調(diào)整所得稅的科目,求解
老師,出納在做日記賬的時(shí)候,關(guān)于現(xiàn)金,銀行存款業(yè)務(wù)的,出納要做會(huì)計(jì)憑證嗎
接電工一天半工資直接可以做成工資支出還是要開發(fā)票
收入7850000元,所得稅稅負(fù)按5個(gè)點(diǎn),如何提成本,提多少成本
出口印尼的貨物,有危險(xiǎn)品~電池,怎么合規(guī)報(bào)關(guān)和退稅?
門店財(cái)務(wù)主要做什么?
申報(bào)表填寫錯(cuò)數(shù)量了,請(qǐng)?jiān)谀男薷?/p>
我們公司和甲公司進(jìn)行項(xiàng)目合作,我們和甲公司不存在參股問題,雙方簽了一份合作協(xié)議,項(xiàng)目賬務(wù)在我們這邊成立專賬,年底項(xiàng)目結(jié)束且項(xiàng)目盈利,雙方平分利潤(rùn),我們按照合作協(xié)議約定轉(zhuǎn)給了合作方甲公司的項(xiàng)目利潤(rùn)分紅,項(xiàng)目利潤(rùn)分紅給對(duì)方,兩邊都要交所得稅嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)也需要實(shí)繳入資嗎
老師,這個(gè)題給我解釋一下吧,我看不懂什么意思
老師,行政單位聘請(qǐng)老師授課,要給授課老師交稅,稅是和在職員工一起交嗎?
24.5月份出現(xiàn)滯納金,25年申報(bào)所得稅匯算清繳,您說的是25年申報(bào)的時(shí)候嗎?
您好,是?的,滯納金以實(shí)際繳納的時(shí)間所屬年份來調(diào)增的,我們24.5月份出現(xiàn)滯納金,就是在25年匯繳24年年度所得稅時(shí)調(diào)增
我下科目的時(shí)候直接就不影響損益還不行嗎?這樣就不用調(diào)整了呀
您好,不行的哦,不調(diào)增,系統(tǒng)不讓申報(bào),有提示的,不信您明年試一下,