 
                            那需要個(gè)人修改匯算清繳 你把之前的更正申報(bào)選擇不更正了就行

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師員工去年做了一個(gè)月離職后面22年度個(gè)人所得稅她沒有申報(bào)提交,我現(xiàn)在聯(lián)系不上,電話也停機(jī)打不進(jìn)去,這個(gè)沒法給她操作吧
老師我問下關(guān)于個(gè)人所得稅年度匯算清繳去年有個(gè)員工做了2個(gè)月離職了后面聯(lián)系不上,電話停機(jī)狀態(tài),然后稅務(wù)局專管員那顯示到我單位該員工沒有在個(gè)人所得稅提交個(gè)稅申報(bào)和退補(bǔ)費(fèi),這個(gè)我聯(lián)系不上了怎弄?
上個(gè)月個(gè)稅系統(tǒng)里轉(zhuǎn)出了法人的相關(guān)信息,自然人稅務(wù)局個(gè)稅系統(tǒng)里就沒有人員了,發(fā)送申報(bào)的時(shí)候就顯示灰色,沒辦法申報(bào),這個(gè)月顯示上個(gè)月未申報(bào),那九月的我要怎么處理申報(bào),
老師,我作廢了去年12個(gè)月的個(gè)稅,現(xiàn)在沒法申報(bào)了,顯示有幾個(gè)人申報(bào)了個(gè)稅年報(bào)了,這些人還聯(lián)系不上,去稅務(wù)局前臺能報(bào)了嗎?我現(xiàn)在有點(diǎn)慌
個(gè)稅去年有2個(gè)月報(bào)少了,現(xiàn)在不能更正了,還是這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候補(bǔ)報(bào)上去
 
                老師,計(jì)提工資工資的時(shí)候包不包括代扣的個(gè)人部分社保和水電費(fèi)呢?
請董孝彬老師回答 我有個(gè)問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價(jià)征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個(gè)稅率高就用哪個(gè),是嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀)就比較稅率高低,哪個(gè)高用哪個(gè)?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因?yàn)樵诹闶郗h(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個(gè)稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個(gè),究竟是怎么用的?
起賬時(shí)將現(xiàn)金誤計(jì)入應(yīng)付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個(gè)工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運(yùn)開票,我方清運(yùn)垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時(shí)是不是沒有成本費(fèi)
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結(jié),想通過我的賬號走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我有個(gè)問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價(jià)征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個(gè)稅率高就用哪個(gè),是這樣嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀),就比較稅率高低,哪個(gè)高用哪個(gè)?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因?yàn)樵诹闶郗h(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個(gè)稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個(gè),哎。這里成套的稅率究竟是怎么用的?
電商企業(yè),個(gè)體戶店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計(jì)算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個(gè)受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個(gè)怎么備案在哪里備案呢
老師,請問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀


老師我直接點(diǎn)的作廢
你好,你現(xiàn)在登錄進(jìn)去,其他的地方?jīng)]有修改不上取消更正。
老師我是直接作廢的,不是點(diǎn)的更正,沒辦法撤銷
你好,那你再保存,直接點(diǎn)申報(bào)提交。什么都別修改。
老師,已經(jīng)修改過數(shù)了,申報(bào)失敗,這個(gè)去大廳好弄嗎?
別修改 再改回來 紙質(zhì)的申報(bào)表,公章就可以去稅務(wù)局 但是做了匯算清繳,你稅務(wù)局那邊也變更不了的。
好的老師,這個(gè)要是申報(bào)不了的話會怎么樣?會查賬罰款嗎?
你好,這個(gè)不一定罰款,你是多申報(bào)了還是怎么了?
這個(gè)人不在這了還繼續(xù)申報(bào)的,沒刪除,現(xiàn)在匯算出來要交稅啥的,我想著把這個(gè)人刪了
這個(gè)人沒有申訴吧?如果沒有申訴的話,抵扣企業(yè)所得稅的時(shí)候按照多少抵扣的?沒有抵扣企業(yè)所得稅也不影響。
沒申訴,現(xiàn)在就是發(fā)愁申報(bào)失敗,該怎么處理,我又修改回以前的數(shù)據(jù)也是不行
把你修改的再改過來
還是不行,還是顯示那幾個(gè)人年度已申報(bào)不能修改
你好,你說明已經(jīng)修改了,你不要修改,還是按照之前的來
之前你給他申報(bào)了100,現(xiàn)在給他改成了0。現(xiàn)在再給他填寫100。
啊?老師我把他們的入職日期修改了有影響嗎?我現(xiàn)在不記得之前選的啥時(shí)候的日期了
數(shù)字我修改回來了,就是其他的入職離職日期變了,因?yàn)樽蛱焐陥?bào)的時(shí)候,先顯示的人員離職不能申報(bào),才改了好幾個(gè)人的,最后才出的員工年度已申報(bào)不能修改
所有的都不要修改,和之前一模一樣。
你去看一下,你給他之前申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,時(shí)間你修改了幾個(gè)月。比如你修改了是10月份的,那你看一下10月份之前。
好嘞老師,從之前申報(bào)的記錄中 就能看出來那些信息吧?
你好對的 是可以查詢