你好,同學(xué) 反方向抵消 比如借應(yīng)付賬款,貸應(yīng)收賬款
你好,母公司和多個全資子公司合并報表,相互間往來款怎么抵消?
請問母公司和子公司合并財務(wù)報表應(yīng)該怎么做?
老師您好!母公司對子公司的子公司應(yīng)該怎樣編制合并報表?是不是應(yīng)該以母公司的個報和子公司那邊的合報來編制?謝謝!
老師,我們母公司和子公司沒有相互的業(yè)務(wù)往來,只有投資和互相借款,請問下母子公司合并報表該咋編制?該合并哪些科目
全資子公司注銷后(存在未歸還母公司的往來款),母公司及合并報表(資產(chǎn)負債表,利潤表,)的相關(guān)會計及合并報表處理
甲酒廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)藥酒,銷售給批發(fā)商的價格為每箱6500元(不含增值稅),銷售給零售商及消費者的價格為每箱7500元(不含增值稅)。預(yù)計本年零售商及消費者到甲酒廠直接購買藥酒約10000箱。藥酒的消費稅比例稅率為10%。請對其進行納稅籌劃。
老師好,外貿(mào)業(yè)務(wù),交易完了需要開票報稅嗎?客戶不要咱們的發(fā)票,咱還開票嗎?怎么知道賣的東西需不需要退稅。
老師,籌建期是指什么
分公司向總公司借款,需要繳納印花稅嗎
老師,我們實收資本只有300W,會計做錯了,做成實收資本從1000W。現(xiàn)在我們想報報表改回來改成300W, 有沒有關(guān)系?
公司開發(fā)票開給個人可以嗎?
老師,我們采購的煤下雨漲噸了,數(shù)據(jù)有點大,銷售的噸數(shù)多,采購入庫的噸數(shù)少,怎么辦
老師:收到貨款再寫結(jié)轉(zhuǎn)收入,分錄對吧?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么寫呢?我是用工程施工科目的,有間接費用、直接費用二級科目還分項目核算的,查科目余額表對應(yīng)的金額嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)收成本貸:工程施工-直接費用-材料或間接費用-
老師,給公司使用部門使用的機器進行維修,維修部門說要給他們算收入,這屬于他們的維修收入,然后去年借方做到管理費用,貸方做到主營業(yè)務(wù)收入了,請問這個賬務(wù)處理是否有問題?
電子稅務(wù)局的發(fā)票開票額度增減對公司有啥影響
老師,幾個公司都互相涉及到了往來,我應(yīng)該做才不會亂啊
就是一個科目一個科目de找,再反方向抵消