一、增值稅申報表填寫 1.確定銷售額:由于當月沒有預收款,銷售額應為0。 2.填寫銷售額和扣除金額:在“預征項目和欄次”部分的第2欄“銷售不動產(chǎn)”行次填寫相關(guān)信息。第1列“銷售額”:填寫本期收取的預收款(含稅),由于本期沒有預收款,應填寫為0。第2列“扣除金額”:對于房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),此列通常不需填寫。 3.預征率和預征稅額:由于銷售額為0,預征稅額也為0。但預征率通常根據(jù)稅務規(guī)定填寫,例如3%。 4.其他信息:“稅款所屬時間”:填寫具體的起止年、月、日,反映該筆預繳稅款的所屬時間。納稅人識別號碼、企業(yè)名稱等其他基礎(chǔ)信息需正確填寫。 二、土地增值稅申報表填寫 1.確定預征計征依據(jù):由于當月沒有預收款,且沒有產(chǎn)生預征增值稅稅款,土地增值稅預征的計征依據(jù)也為0。 2.填寫相關(guān)信息:根據(jù)土地增值稅納稅申報表的要求,填寫基礎(chǔ)信息,如納稅人識別號碼、企業(yè)名稱等。對于具體的收入和支出項目,如“轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)收入總額”、“取得土地使用權(quán)所支付的金額”等,由于當月沒有相關(guān)交易,應填寫為0或空。
你好,土地增值稅納稅申報表(一)從事房地產(chǎn)開發(fā)的納稅人預征適用,怎么填寫的,本月預收的房款1020000元,全都是商鋪房,沒有住宅
老師,房地產(chǎn)公司上月開盤收了房款,這月需要預交增值稅,土地稅,增值稅及附加里面有沒有填收的房款
房地產(chǎn)企業(yè)預售階段,沒有收到預售款,還需要填寫預交增值稅的表嗎
老師,我們是房地產(chǎn)的預售階段,每個月要根據(jù)預收金額,預交增值稅和土地增值稅,我們4月份預收收入是0,這個增值稅預繳申報,和土地增值稅需要做0申報嗎?
老師,我們房地產(chǎn)在預售階段,3月份預收了125萬,但是其中有5萬當時登記掉了,以至于那5萬在4月初的時候沒有預繳申報增值稅和土地增值稅,我這5月初,把那5萬合并到4月份的一起申報可以嗎
老師你好,我這個工作經(jīng)歷那寫的不對啊,報考中級顯示工作年限不夠
老師你好,我報中級,你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對啊,報考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬,匯算清繳前收到10萬,剩余10萬已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動費用的變動率,利潤定50%,怎么算吊牌價
老師,對公賬戶轉(zhuǎn)款法人個人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對公轉(zhuǎn)法人個人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請問老師,今天6月份啟用金蝶標準版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個軟件中,但是在算利潤表的時候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個月6月做分錄調(diào)整呢
請問,電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費如何入賬?
職工交通費抵扣怎么抵?
就是沒地方能寫個負數(shù)是吧
是的 這個沒法寫負數(shù)
嗯嗯,明白了,謝謝哈
滿意請給五星好評,謝謝