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老師,想知道下面這道題完整的答案是什么,辛苦! 2018年12月15日,星海公司向H公司賒銷一批商品,賒銷期為30天。該批商品的成本為400000元,銷售價格為480000元,增值稅額為62400元。2019年1月5日,H公司在驗收商品時,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量存在問題,要求退貨,星海公司同意退貨,并辦妥退貨手續(xù)。星海公司按應(yīng)收賬款年末余額的5%計提壞賬準備,按凈利潤的10%計提法定盈余公積,所得稅稅率為25%。
要求:編制星海公司有關(guān)銷售退回的下列會計分錄:
(1) 2018年12月15日,星海公司賒銷商品。
(2) 2019年1月5日,星海公司同意退貨,并辦妥退貨手續(xù)。

2024-05-31 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-31 13:36

借:應(yīng)收賬款 542,400?? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 480,000?? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 62,400?? ?? 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:?? 借:主營業(yè)務(wù)成本 400,000?? ? ? 貸:庫存商品 400,000 2. 沖銷銷售收入和增值稅銷項稅額: 借:主營業(yè)務(wù)收入 480,000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 62,400 貸:應(yīng)收賬款 542,400 沖減銷售成本: 借:庫存商品 400,000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 400,000

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借:應(yīng)收賬款 542,400?? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 480,000?? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 62,400?? ?? 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本:?? 借:主營業(yè)務(wù)成本 400,000?? ? ? 貸:庫存商品 400,000 2. 沖銷銷售收入和增值稅銷項稅額: 借:主營業(yè)務(wù)收入 480,000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 62,400 貸:應(yīng)收賬款 542,400 沖減銷售成本: 借:庫存商品 400,000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 400,000
2024-05-31
您好,老師正在解答,請耐心等候
2021-12-15
看一下圖片,參考一下
2020-12-22
你好,同學(xué),請問這是節(jié)選了某道題的一部分?這道題是哪里有問題?
2021-12-08
同學(xué)您好, 1、借:應(yīng)收賬款—H公司? ?226000 ? ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?200000 ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? ?26000 借:主營業(yè)務(wù)成本? ?150000 ? ?貸:庫存商品? ?150000 2、(1)借:以前年度損益調(diào)整? ?200000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)? ?26000 ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應(yīng)收賬款? ?226000 (2)借:庫存商品? ?150000 ? ? ? ? ? ?貸:以前年度損益調(diào)整? ?150000 (3)調(diào)整金額=226000*5%=11300(元) 借:壞賬準備? 11300 ? ?貸:以前年度損益調(diào)整? ?11300 (4)調(diào)整金額=(100000-150000)*25%=12500(元) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅? ?12500 ? ?貸:以前年度損益調(diào)整? ?12500 (5)調(diào)整金額=11300*25%=2825(元) 借:以前年度損益調(diào)整? ?2825 ? ?貸:遞延所得稅資產(chǎn)? ?2825 (6)“以前年度損益調(diào)整”科目余額=200000-150000-11300-12500%2B2825=29025(元) 借:利潤分配—未分配利潤? ?29025 ? ?貸:以前年度損益調(diào)整? ?29025 (7)調(diào)整盈余公積=29025*10%=2902.5(元) 借:盈余公積? ?2902.5 ? ?貸:利潤分配—未分配利潤? ?2902.5
2021-12-05
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