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之前已經(jīng)抵扣了進項的發(fā)票,被對方作廢了,現(xiàn)在需要做進項稅轉(zhuǎn)出,這個分錄怎么寫?

2024-05-31 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-31 11:33

您好, 借;主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶8018 追問 2024-05-31 13:34

成本?為什么是入成本呢

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齊紅老師 解答 2024-05-31 13:56

您好,收到發(fā)票時 借:庫存商品 應交稅費-增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款或應付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 現(xiàn)在發(fā)票作廢了,進項稅額不能抵扣了,就相當于庫存是含稅價了,最終影響的不是主營業(yè)務成本嘛

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您好, 借;主營業(yè)務成本 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2024-05-31
同學,你好,做進項稅額轉(zhuǎn)出借xx 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-27
直接做不抵扣勾選就是
2024-03-08
你好,這個就需要進項稅額轉(zhuǎn)出。
2021-12-27
原來進項發(fā)票是費用還是?
2022-06-10
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