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2023年收到個人代開的成本發(fā)票50000元,因為對方未交個稅,我們公司也沒注意也沒有交。稅額太高,該發(fā)票已經(jīng)于2024年4月紅沖了?,F(xiàn)在需要處理。直接修改當期報表比較麻煩,請問直接在匯算清繳上面調(diào)整的話,是填在哪里?

2024-05-31 11:26
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-31 11:27

你好,填寫105000表 跨期扣除那里

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你好,填寫105000表 跨期扣除那里
2024-05-31
您好,建議放在今年
2021-09-28
語音回放已生成,點擊播放獲取回復內(nèi)容!
2024-05-18
我建議你反結賬去改一下23年的憑證,重新生成報表再匯算清繳
2024-03-28
可以的,可以這么做的。
2025-04-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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