同學(xué)你好 這個是可以的 放心填寫就好
這個12月份的賬,研發(fā)費用可以只結(jié)轉(zhuǎn)一部分到管理費用么,然后按結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用下研究費用的金額加計扣除?因為老板不想虧損這么大,還是要把研發(fā)費用科目下的金額全部加計扣除 2.這個第四季度企業(yè)所得稅報表是不是不能填加計扣除表 要匯算清繳再填寫
匯算清繳有個期間費用的表單A104000,里面有一項是研究費用,請問這個研究費用填寫什么金額,是研發(fā)費用的金額嗎?
研發(fā)費用加計扣除的金額可以小于賬上計提的研發(fā)費用金額嗎
請問老師:科技型中小企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳中研究費用必須等于加計扣除金額嗎?謝謝
請問哪里有問題?加計扣除金額大于研究費用金額不是正常的嗎?
給工人購買雇主責(zé)任險計入哪個科目
老師,您好!500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除是怎么賬務(wù)處理?還是說企業(yè)所得稅匯算的時候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報就行?
怎么導(dǎo)出上月,電子稅務(wù)局,社保系統(tǒng)人員繳納明細
年度匯算財務(wù)表必須要在匯算清繳后提交么?
設(shè)備出口到香港,報關(guān)是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報關(guān)是港幣89.5萬元,簽合同時按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時的匯率825727元,還是報關(guān)日期時間,還是開票日期的匯率 問題二、申報填寫出口退稅時美元匯率按什么時間段的,簽合同時還是報關(guān)時還是開票時 問題三:申請出口退稅,報關(guān)4月21日,開票5月,能在4月申報退稅么,申報填寫的進口發(fā)票號是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號么
你好,老師,我去年年底開具了一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時,出現(xiàn)了0.01的營業(yè)收入的差,要怎么調(diào)整
老師,什么情況下收到個稅退付的手續(xù)費不用做增值稅收入
企業(yè)為進口貿(mào)易企業(yè),辦理了海關(guān)備案電子口岸大宗農(nóng)產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊資本,請問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個可以在納稅調(diào)整項目明細表里調(diào)減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營線索怎么做賬務(wù)處理
老師,我申報提交會出現(xiàn)填寫原因,這原因填寫什么呢
按企業(yè)的實際情況如實填寫的
上一年度暫估入賬的成本,在匯算清繳前沒有沖,影響大嗎?已經(jīng)匯算清繳完成了,還能改嗎
年報是可以改的 直接更正就可以修改了 對于暫估入庫的成本,最好是匯算清繳前把發(fā)票補齊,要不然的話,需要納稅調(diào)增暫估的成本
改年報的話,盡量改當(dāng)年的,跨年更正的話,如果有稅款會有滯納金的
沒有看到更正申報的地方
我晚點給你發(fā)下在哪里搜索
今年年報的話,再申報完成后面就用? 更正/作廢按鈕的
需要補交好多稅
納稅調(diào)整明細表-成本-其他就可以哈
不調(diào)整的話會有什么風(fēng)險呢
你先點擊作廢再進行重新申報就可以? ? ?實在找不到? 你可以發(fā)圖片我給你指下地方? ?我這邊截圖發(fā)不出去了
我能找到,就是要交好多稅
不調(diào)整的話,就是怕后期,稅務(wù)局那邊稽查,到時候還是會交稅的
你們企業(yè)是搞研發(fā)的嗎?研發(fā)費用可以加計扣除的
是直接把暫估的成本整數(shù)放在納稅調(diào)整項目明細成本其他里邊是嗎
研發(fā)費用沒多少呢,去年預(yù)繳根本沒有申報研發(fā)費用
是的 你理解的是對的
你可以和你們經(jīng)理溝通下,看今天能不能進來一些成本,沖沖暫估的成本呢
這個稽查的概率大嗎
具體呢說不準(zhǔn) 就看當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
老師這種違法嗎
也談不上吧 就是少交了稅款 后續(xù)稽查的話,還是要補稅的