您好,我們一直是沒(méi)有賬,沒(méi)有分錄的,當(dāng)然23年1月是沒(méi)有數(shù)據(jù)的呀
問(wèn)一下老師,期末處理-發(fā)現(xiàn)沒(méi)有10月份,就直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)11月份了, 然后第3步,提示, 期末檢查-已完成 結(jié)轉(zhuǎn)損益-已完成 斷號(hào)處理-已完成 報(bào)表檢查-已完成 點(diǎn)結(jié)賬后,提示結(jié)賬錯(cuò)誤,返回后,11月份顯示紅色的已結(jié)賬,11月份結(jié)賬不能完成,也不能返結(jié)賬,12月份也沒(méi)法結(jié)賬,我是10月份,11月份是不需要做賬的,只需一個(gè)季度做一次賬,現(xiàn)在這個(gè)要怎么處理?是不是軟件問(wèn)題
老師,我還有一個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教你。我2023年十月份進(jìn)入這個(gè)公司。然后他們的這個(gè)帳之前就比較亂,還有就是因?yàn)槲乙膊惶?。然后就?dǎo)致固定資產(chǎn)凌亂,現(xiàn)在我已經(jīng)做到,十二月份已經(jīng)結(jié)賬了,然后他們一會(huì)兒出來(lái)一個(gè)固定資產(chǎn)一會(huì)兒出了一個(gè)固定資產(chǎn),他們的發(fā)票都是22年12月開的,然后這個(gè)公司是二二年九月份成立的,面臨著現(xiàn)在的問(wèn)題是外債,多利潤(rùn)多,我應(yīng)該怎么辦?
老師你好,快賬的那個(gè)軟件兒,我的我建了一個(gè)賬套,是從那個(gè)22年9月份兒?jiǎn)⒂玫馁~套,然后22年9月,因?yàn)槲覜](méi)有賬,我一直結(jié)賬,結(jié)賬結(jié)到那個(gè)二三年元月份兒下的賬。然后現(xiàn)在我在,嗯,那個(gè)期末處理那里,怎么看不到223年元月份的那個(gè)賬啊,然后我怎么才能給他返到這個(gè)222年9月份兒建賬,雖然我沒(méi)有賬,但是。嗯,中間十月份有有有一點(diǎn)賬,然后需要下需要下那個(gè)賬,然后現(xiàn)在都不顯示是怎么回事兒啊。
老師,我想問(wèn)下如果一家制造型企業(yè)。老板問(wèn)我們開票需要幾個(gè)稅點(diǎn),那我們應(yīng)該怎么去計(jì)算
出口退稅業(yè)務(wù),報(bào)關(guān)單出口日期所屬月份申報(bào)收入,然后需要該報(bào)關(guān)單全部收匯后,也就是全部收款后,才能申報(bào)退稅是嗎,部分收款不行是嗎
房的其他綜合收益是屬于可以重分類還是不屬于
老師外貿(mào)公司,客人美金轉(zhuǎn)我們對(duì)公帳上,老板說(shuō)幫他忙讓出納把人民幣私卡轉(zhuǎn)回去了,怎么處理呢?
旅游的進(jìn)項(xiàng)票在什么時(shí)候是可以抵扣的?
我22年1月份有一筆支付稅費(fèi),忘了計(jì)提,然后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅借方有余額,現(xiàn)在怎么平賬啊
老師,簽訂的倉(cāng)儲(chǔ)合同,貨主需要繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅嗎?
租車合同發(fā)一份,謝謝,沒(méi)有老師不用回復(fù)
老師計(jì)劃成本的差異率是每次都需要生新計(jì)數(shù)嗎,還是只計(jì)算一次就可以
老師你好我們每個(gè)月15號(hào)之前申報(bào)工資薪金,比如6月15申報(bào)5月工資薪金,然后在6月30日之前發(fā)放5月工資,這屬于當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,還是?謝謝