您好,我們一直是沒有賬,沒有分錄的,當(dāng)然23年1月是沒有數(shù)據(jù)的呀

問一下老師,期末處理-發(fā)現(xiàn)沒有10月份,就直接點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)11月份了, 然后第3步,提示, 期末檢查-已完成 結(jié)轉(zhuǎn)損益-已完成 斷號(hào)處理-已完成 報(bào)表檢查-已完成 點(diǎn)結(jié)賬后,提示結(jié)賬錯(cuò)誤,返回后,11月份顯示紅色的已結(jié)賬,11月份結(jié)賬不能完成,也不能返結(jié)賬,12月份也沒法結(jié)賬,我是10月份,11月份是不需要做賬的,只需一個(gè)季度做一次賬,現(xiàn)在這個(gè)要怎么處理?是不是軟件問題
老師,我還有一個(gè)問題需要請(qǐng)教你。我2023年十月份進(jìn)入這個(gè)公司。然后他們的這個(gè)帳之前就比較亂,還有就是因?yàn)槲乙膊惶?。然后就?dǎo)致固定資產(chǎn)凌亂,現(xiàn)在我已經(jīng)做到,十二月份已經(jīng)結(jié)賬了,然后他們一會(huì)兒出來一個(gè)固定資產(chǎn)一會(huì)兒出了一個(gè)固定資產(chǎn),他們的發(fā)票都是22年12月開的,然后這個(gè)公司是二二年九月份成立的,面臨著現(xiàn)在的問題是外債,多利潤多,我應(yīng)該怎么辦?
老師你好,快賬的那個(gè)軟件兒,我的我建了一個(gè)賬套,是從那個(gè)22年9月份兒啟用的賬套,然后22年9月,因?yàn)槲覜]有賬,我一直結(jié)賬,結(jié)賬結(jié)到那個(gè)二三年元月份兒下的賬。然后現(xiàn)在我在,嗯,那個(gè)期末處理那里,怎么看不到223年元月份的那個(gè)賬啊,然后我怎么才能給他返到這個(gè)222年9月份兒建賬,雖然我沒有賬,但是。嗯,中間十月份有有有一點(diǎn)賬,然后需要下需要下那個(gè)賬,然后現(xiàn)在都不顯示是怎么回事兒啊。
咨詢下:社保客戶端本月辦理了減員,這個(gè)電子稅務(wù)局什么時(shí)間能查到更新后的信息?
老師,請(qǐng)問下按次申報(bào)的印花稅,稅款所屬期如何填寫呢?比如11月份申報(bào)10月25日開票收入10萬,日期填寫10月25日,還是填寫今天的日期呢
技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得超500萬的減半征收,這個(gè)減半后的企稅是按25%還是15%
老師,每月需要付的貸款利息需要計(jì)提嗎?是怎么做賬的?前任會(huì)計(jì)在8月賬務(wù)里,支付8月的利息,計(jì)提7月的利息,是這樣做的嗎?我現(xiàn)在也是不是要跟她一樣做9月的賬,計(jì)提8月份的利息?
老師100萬利潤,三個(gè)股東,給股東發(fā)工資,每月每個(gè)股東發(fā)多少工資最合理?
專票一張500元,又開了紅字發(fā)票沖了250元,這兩個(gè)發(fā)票怎么勾選抵扣?
計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)稅依據(jù)
老師,每月需要付的貸款利息需要計(jì)提嗎?是怎么做賬的?
稅收滯納金分錄怎么做
材料的入庫單可以單獨(dú)裝訂放嗎,不放材料憑證后面。

