你好,下個(gè)月不用沖,等發(fā)票到了:做原分錄紅沖,然后再按發(fā)票入賬

老師,公司已經(jīng)預(yù)付過貨款的原材料,付款時(shí)賬務(wù)處理:借:預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸:銀行存款,到月末結(jié)賬時(shí)發(fā)票也沒有回來,要做暫估入庫賬務(wù)處理,借:暫估入庫-原材料 貸:暫估款-供應(yīng)商,可以嗎?等下月發(fā)票回來時(shí),沖暫估入庫,然后再做原材料入庫,以上賬務(wù)處理正確嗎?
36:實(shí)際成本法下,貨先到單后到的賬務(wù)處理A月末賬單仍未到達(dá)時(shí),暫估入賬借、原材料貸,應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款B下月初紅字沖銷借:應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款貸:原材料C等發(fā)票賬單到達(dá)時(shí)借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款D貨到時(shí),暫不入賬
36:實(shí)際成本法下,貨先到單后到的賬務(wù)處理A月末賬單仍未到達(dá)時(shí),暫估入賬借、原材料貸,應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款B下月初紅字沖銷借:應(yīng)付賬款一一暫估應(yīng)付賬款貸:原材料C等發(fā)票賬單到達(dá)時(shí)借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款D貨到時(shí),暫不入賬
老師,請(qǐng)問上個(gè)月我們采購了一批貨款,還沒有收到發(fā)票,上月暫估入庫,入庫時(shí)借工程材料,貸應(yīng)付賬款——暫估入庫。領(lǐng)用時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程材料,貸工程材料。就是已經(jīng)出庫轉(zhuǎn)成本了。這個(gè)月收到了發(fā)票,我需要怎么做這筆分錄?
老師你好,請(qǐng)問我22年暫估了原材料已經(jīng)入庫領(lǐng)用了,12月31號(hào)沒有來發(fā)票也沒有紅沖之前暫估的,到23年年來了一部分發(fā)票,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理啊
老師差旅補(bǔ)助應(yīng)該怎么計(jì)算,還有發(fā)行包干怎么計(jì)算
怎么從用友上查在某家公司進(jìn)了多少貨,應(yīng)付多少款,已付多少款,可以專門查一家的嗎?
過橋費(fèi)ETC發(fā)生的費(fèi)用,不是公司的車輛,但是給公司辦事使用的,這個(gè)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣不?
公司內(nèi)部賬戶之間轉(zhuǎn)賬,需要怎么備注呢?
我是小規(guī)模的公司。開發(fā)票的時(shí)候需要輸入公司的基本賬戶嗎?我公司沒有基本賬戶,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)/代訂機(jī)票產(chǎn)品 旅行社開發(fā)票 這個(gè)可以開專票么?
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
法人借別的單位錢直接進(jìn)貸款戶,還款時(shí)走他行還的 ,對(duì)應(yīng)出借單位可以不做作賬嗎?貸款屬于法人個(gè)人貸款
老師 我們24年新注冊(cè)了一個(gè)公司,然后沒有上報(bào)年度報(bào)告,現(xiàn)在重新上報(bào)需要公司章程 這個(gè)公司章程是根據(jù)什么寫?
請(qǐng)問老師以前會(huì)計(jì)月度待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí)少轉(zhuǎn)了一筆進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅,造成待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅有借方余額,實(shí)際這部分稅款已經(jīng)抵扣了,怎么把這部分余額結(jié)平

