當(dāng)自然人房屋被拍賣并需要過戶給銀行時(shí),涉及的稅款主要包括以下幾種: 契稅: 契稅是房屋買賣時(shí)需要向國家繳納的稅費(fèi),無論是商品房還是存量房的買賣都需要繳納。 根據(jù)參考文章1和2,契稅的具體比例會(huì)根據(jù)購房者的購房時(shí)間、購房單價(jià)、購房面積、是否首次購房等因素來確定。但對(duì)于拍賣房產(chǎn),一般來說契稅的繳納比例可能會(huì)較高,大致在1.5%到3%之間。 計(jì)算公式:契稅 = 房屋拍賣成交價(jià) × 契稅稅率(根據(jù)具體情況確定)。 個(gè)人所得稅: 對(duì)于個(gè)人轉(zhuǎn)讓自用5年以上、并且是家庭唯一住宅的情況,免征個(gè)人所得稅。但拍賣房產(chǎn)通常不滿足這一條件。 根據(jù)參考文章2和3,個(gè)人所得稅的繳納比例取決于房屋原值和現(xiàn)值的差額,通常按照盈利部分的20%或房款的1%來繳納。然而,在拍賣房產(chǎn)的情況下,由于通常沒有明確的“原值”可供參考,可能需要根據(jù)拍賣成交價(jià)和稅務(wù)機(jī)關(guān)的評(píng)估來確定。 計(jì)算公式:個(gè)人所得稅 = (房屋拍賣成交價(jià) - 稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的原值)× 20% 或 房屋拍賣成交價(jià) × 1%(具體比例需根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定)。 印花稅: 印花稅是針對(duì)合同或者具有合同性質(zhì)的憑證、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)等所收的一類稅費(fèi)。 根據(jù)參考文章1和2,買賣雙方各需繳納房價(jià)款的0.05%作為印花稅。 計(jì)算公式:印花稅 = 房屋拍賣成交價(jià) × 0.05% × 2(買賣雙方各繳)。 土地增值稅: 個(gè)人轉(zhuǎn)讓非住宅類房產(chǎn)時(shí)可能需要繳納土地增值稅。但對(duì)于住宅類房產(chǎn),如果滿足一定條件(如自用滿5年且為唯一住宅),可能免征。 土地增值稅的計(jì)算方法相對(duì)復(fù)雜,需要根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)的核定來確定。 計(jì)算公式(如需繳納):應(yīng)納土地增值稅額 = 計(jì)稅價(jià)格 × 核定征收率(具體比例需根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定)。 其他費(fèi)用: 除了上述稅費(fèi)外,還可能涉及其他費(fèi)用,如交易手續(xù)費(fèi)(按房屋建筑面積6元/平方米計(jì)算)、房屋產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)(一般為80元)、房屋評(píng)估費(fèi)(按評(píng)估額的0.5%繳納)等。

甲方用一套房抵服務(wù)費(fèi),是普通住宅,公司收到后會(huì)賣出去,這個(gè)抵給個(gè)人還是公司,在稅務(wù)上能享受到優(yōu)惠?具體的稅是怎么計(jì)算的?我們公司或個(gè)人收到這套房需要繳納哪些稅?
個(gè)體戶老板今年5月份賣了一套自己的房子,個(gè)人所得稅已繳納并已完成過戶(房產(chǎn)證名字是個(gè)體戶老板一個(gè)人的)。 另該個(gè)體戶老板名下一直有一個(gè)個(gè)體戶公司,年開票也就10幾萬,自從賣了這套房之后個(gè)體戶所屬的稅務(wù)局那邊說一直在跳出來提醒說這個(gè)個(gè)體戶公司開票銷售額超過500萬了,這樣的情況需要怎么解決呢?需要解決嗎?
我們公司是個(gè)小規(guī)模,投資成立了個(gè)體戶做超市,超市的裝修,人員工資,所有費(fèi)用都由公司出,公司給超市送貨,超市賣貨款通過收銀系統(tǒng)直接打到公司賬戶上,這兩個(gè)公司要怎么做賬報(bào)稅呢?我需要做賬分錄和如何報(bào)稅,報(bào)哪些稅。
一、個(gè)人租房需要繳稅嗎 個(gè)人租房是需要繳稅的,但是納稅人不是租房人,而是房東。房東對(duì)于自己的租房所得的租金是要進(jìn)行納稅的。 個(gè)人出租房子所繳納的稅需要從租房的性質(zhì)上劃分,首先應(yīng)當(dāng)繳納的就是房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的繳納一般按照一年的租金計(jì)算,稅率為4%;還需要繳納增值稅,稅率按照3%計(jì)算,計(jì)算時(shí)需要扣除半年的租金;房租收入還屬于個(gè)人所得,需要繳納個(gè)人所得稅,稅率為減按10%,對(duì)租金收入不足4000元的扣除800元的免征額,超過4000元的扣除20%的免征額。對(duì)于房租收入是免征印花稅和土地稅的。繳納稅款需要由納稅人自己進(jìn)行納稅申報(bào)。請(qǐng)問老師這個(gè)說話不對(duì)吧?請(qǐng)問最新政策是什么呢。謝謝
老師您好,我公司從事建筑裝飾工程,現(xiàn)在甲方要用房子抵工程款,1、請(qǐng)問這個(gè)都需要哪些流程,需要繳納哪些稅費(fèi)呢?2、現(xiàn)在公司已經(jīng)把所有工程款開給甲方,他們是突然決定用房子抵扣工程款的,所以,公司不想過戶到公司賬戶上,直接委托他們幫忙對(duì)外賣掉,如果這樣,賣掉房子的金額肯定要低于已給甲方開具的工程款的金額,所以這種情況如何處理呢,是先過戶到公司賬戶然后再委托對(duì)外出售呢,還是對(duì)方賣掉后,公司賬上的差額直接做壞賬進(jìn)入損益呢!謝謝
企業(yè)2024年開業(yè)的,還沒有實(shí)繳,實(shí)收資本要填金額嗎?購買的機(jī)器沒有發(fā)票能算在實(shí)收資本里嗎?
企業(yè)購買的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票怎么入賬
什么樣的企業(yè)屬于小規(guī)模公司
老師需要繳納印花稅的購銷合同包括哪些?無論買什么都繳納嗎?比如公司1、買車房,2、買員工福利盒飯3、買軟件產(chǎn)品4、買的辦公用品?有點(diǎn)懵
老師請(qǐng)問一下發(fā)票代碼和發(fā)票號(hào)碼在哪里看
老師,我們23年銷售的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)沒有開具發(fā)票,也沒做無票處理,25年開具賣固定資產(chǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局讓在23年補(bǔ)無票收入,請(qǐng)問老師,我23年補(bǔ)無票收入的話,是不是還得補(bǔ)增值稅啊。補(bǔ)增值稅還得有滯納金吧?
老師,您好!我報(bào)稅不成功,是什么原因啊
老師,我用法人個(gè)人賬號(hào)微信掃碼登錄,我找不到個(gè)人中心,備案收益所有人信息,這種情況該怎么辦啊
老師,我用法人個(gè)人賬號(hào)微信掃碼登錄,出現(xiàn)這種情況要怎么辦啊,備案收益所有人信息
苗圃的個(gè)體每個(gè)月開票30萬以內(nèi)也是不用交稅的吧

