你好!這個(gè)不用單獨(dú)做分錄
我去年虧損了5萬(wàn),今年的6月才開(kāi)始有盈利3萬(wàn)這萬(wàn)不含去年的虧損,我想問(wèn)下需要彌補(bǔ)以前年度虧損嗎,需要做什么會(huì)計(jì)分錄嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)有虧損,今年年底也是虧損的,但是做匯繳時(shí)調(diào)整后會(huì)有利潤(rùn)的,請(qǐng)問(wèn)這種情況可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我公司去年有個(gè)以后年度彌補(bǔ)虧損額,剛好可以沖減掉今年的利潤(rùn),這個(gè)需要做什么分錄呢
老師公司以往一直都是虧損 但是今年第三季度盈利三十多萬(wàn) 彌補(bǔ)以前年度虧損怎么是的,可以彌補(bǔ)以前年度的虧損。用當(dāng)年的利潤(rùn)先彌補(bǔ)以前年度的虧損,彌補(bǔ)完虧損后還有利潤(rùn)的話(huà)再繳納所得稅。 但是彌補(bǔ)以前前度虧損損益怎么做賬處理呀 是這個(gè)季度就可以彌補(bǔ)還是
老師下午好,我想問(wèn)一下老師,我們是苗木專(zhuān)業(yè)合作社,然后5月份開(kāi)進(jìn)來(lái)兩張發(fā)票,是個(gè)體戶(hù)給開(kāi)的發(fā)票,然后開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)進(jìn)來(lái)了,然后他不會(huì)沖紅,也沒(méi)有沖紅,6月份又開(kāi)了一張正確的發(fā)票,是小規(guī)模納稅人,6月份我正常能做賬,我想問(wèn)的是他開(kāi)錯(cuò)的5月份那兩張發(fā)票我應(yīng)該怎么處理呀?老師
請(qǐng)問(wèn)一下,給公司做審計(jì)報(bào)告這個(gè)是做什么費(fèi)用。管理費(fèi)用?
銷(xiāo)售棉花銷(xiāo)售是免稅的嗎
老師,企業(yè)支付寶收款,可以給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票嗎?
我們是運(yùn)輸公司,剛開(kāi)始和別人五五開(kāi)買(mǎi)了一輛車(chē),過(guò)了兩年后,改投資金額改為三七,公司占七,要把那20%的金額轉(zhuǎn)給別人,這20%的金額要怎么入賬呢
虧損合同,非標(biāo)的資產(chǎn),確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債,對(duì)方科目記入什么,為什么。麻煩詳細(xì)解釋一下
怎么樣通過(guò)電子稅務(wù)局申報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)?
老師,小規(guī)模納稅人,足浴行業(yè),開(kāi)票收入有203600,無(wú)票收入有156370 那申報(bào)增值稅給是只申報(bào)203600的不含稅收入,剩下的156370就合并開(kāi)票收入一起申報(bào)企業(yè)所得稅,而不是把兩個(gè)數(shù)字加起來(lái)申報(bào)增值稅?
有員工干了幾天就走了,我們對(duì)公發(fā)了工資,但是身份證號(hào)碼沒(méi)有要到,這種情況下應(yīng)該如何處理?
6%稅率都是哪些科目
那這樣的話(huà),賬上不用做計(jì)提所得稅分錄了嗎
你好!是的。不用交就不用計(jì)提了
但是在利潤(rùn)表上利潤(rùn)總額會(huì)有盈利的金額呀
你好!你季度申報(bào)的時(shí)候,如果納稅申報(bào)表有金額,就正常計(jì)提