配件計(jì)入原材料-配件

研發(fā)云存儲(chǔ)的公司,購買電子配件(每個(gè)電子配件價(jià)值均2萬也有超過十萬幾十萬以上)組裝成多臺(tái)電子設(shè)備,且設(shè)備基本組裝后 后續(xù)在此組裝后的基礎(chǔ)上會(huì)持續(xù)增加最新的的電子配件來適配研發(fā) (以上研發(fā)從購買電子配件就開始了)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄分步驟怎么做 1、購買電子產(chǎn)品分錄 借哪個(gè)科目 2、需要按原材料先組裝后結(jié)轉(zhuǎn)成固定資產(chǎn)嗎 3、持續(xù)增加電子配件怎么做
老師你好,我公司是做賣設(shè)備的,也要做設(shè)備后續(xù)的維護(hù)。如設(shè)備出現(xiàn)問題要去維修,那么維修會(huì)產(chǎn)生要換零配件,購入的零配件是不是入周轉(zhuǎn)材料科目呢?
老師,上午好!請(qǐng)問我公司購入一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,然后買了其他材料配件做組裝,購買材料配件這個(gè)是放什么科目呢?
老師,您好!我公司是生產(chǎn)銷售一體的初創(chuàng)公司,我沒有做過生產(chǎn)企業(yè)的賬,公司購入一臺(tái)生產(chǎn)設(shè)備,我入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在購買了一些配件材料做組裝,這些配件材料我還計(jì)入什么科目呢?
請(qǐng)樸老師或郭老師回答?。。∥夜拘鲁闪⒁患乙话慵{稅人企業(yè),從廢品廠買進(jìn)來5臺(tái)舊設(shè)備(已開150萬的專票),然后還有一批廢舊配件,實(shí)際是全新的配件(還未開票)用于組裝2臺(tái)新設(shè)備和維修,5臺(tái)舊設(shè)備翻新拼湊成3臺(tái)舊設(shè)備可用于買賣或出租,組裝的新設(shè)備用于出售,購入的廢舊配件品類很多數(shù)量很大,購買價(jià)格是按照噸來計(jì)算,請(qǐng)問如何確定原材料配件入庫單價(jià)和配件組裝成本?
老師您好,剛建設(shè)好的廠房,已辦理竣工結(jié)算1個(gè)月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費(fèi)用怎么處理?
老師,注冊(cè)資本二個(gè)人各50萬,各持股50%。加入了第三人80萬,像這種情況前二個(gè)股東應(yīng)該怎么算才持股50%
村部成立的勞務(wù)公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒有驗(yàn)收,會(huì)計(jì)上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵精密部件的公司,年?duì)I收大概是一點(diǎn)多個(gè)億,明后兩年大約要做兩個(gè)億,過去面試是做財(cái)務(wù)經(jīng)理,主要是對(duì)接銀行,他明確說要財(cái)務(wù)報(bào)表,要作假報(bào)表要給銀行,那這一塊稅務(wù)問題怎么辦?這風(fēng)險(xiǎn)有多大,我對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報(bào)然后。這個(gè)是財(cái)務(wù)經(jīng)理崗還管一些公司財(cái)務(wù)部行政類的工作,財(cái)務(wù)部一共有5個(gè)人,我是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理,下面有出納有材料會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)等
老師,請(qǐng)問廣東省惠州市每月社保多少號(hào)前申報(bào)?
你好!老師,之前好像聽同事說報(bào)銷火車票這塊有變化,能具體給我講講嗎老師
老師,個(gè)稅新增人員的時(shí)候,少打了一個(gè)字,申報(bào)提示身份信息不通過,后來把這個(gè)人更正重新報(bào)送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個(gè)要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真實(shí)的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請(qǐng)教一下,我們貸款每個(gè)月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?


那組裝完成后是轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?
是的,就是那樣處理