你好,不是的,可以內(nèi)部流程處理
建筑勞務(wù)公司發(fā)票增百萬版,今天第三次去找稅務(wù),提前聯(lián)系了稅務(wù)管理員,去了看稅管員在看公司的資產(chǎn)負(fù)債表,財務(wù)報表昨天去大廳更正了,改的固定資產(chǎn),公司去年9月開始經(jīng)營,去年和今年的固定資產(chǎn)全部做成了費(fèi)用,發(fā)票增版必須要有固定資產(chǎn),就改了賬,改成借:固定資產(chǎn),貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),又借管理費(fèi)用,貸累計折舊,財務(wù)報表一直跟軟件系統(tǒng)對不上,然后去改的今年財務(wù)報表改的借固定資產(chǎn),貸其他應(yīng)收款科目,今天到了稅務(wù)局,那個稅務(wù)老師正在看我的財務(wù)報表,說我們沒有固定資產(chǎn),我說今年入的,他說有部分就著數(shù),喊我準(zhǔn)備了些資料說把資料準(zhǔn)備齊了就下來查賬,請問這個會稽查嗎,稅務(wù)報的報表跟我系統(tǒng)數(shù)據(jù)對科目期末數(shù)大都對不上會被查那個嗎,每個月的財務(wù)報表都對不上
老師想請教你一個問題,就是說,那個政府會計,它是比如說我單位有一個固定資產(chǎn),打個比方是1萬塊錢,那如果說他折舊完了,也就1萬塊錢,全部折舊完了也報批準(zhǔn),就是財政那邊已經(jīng)批準(zhǔn)了,可以報廢。那那個處置費(fèi)的話,也就說,比如說他是500塊錢,那是直接財政直接收了,那這個憑證的話,我我是怎么樣處理呢?是不是直接做借累計折舊1萬,然后貸固定資產(chǎn)1萬就可以啦,他也沒有別的費(fèi)用。
我想問一下,A公司被收購之后改名B公司,公司被收購前只做簡單的收款付款記錄,沒有財務(wù)系統(tǒng)也沒有手工帳。被收購后要建財務(wù)系統(tǒng),盤點出原材料有三十幾萬,應(yīng)付賬款40萬,應(yīng)收賬款十幾萬,固定資產(chǎn)需要等搬廠后重新購買才知道,請問這個期初數(shù)據(jù)怎么建呀!
老師 我碰到一家公司需要注銷 但是注銷不了 原因是19年會計報表8月是有固定資產(chǎn)的 但是到了9月固定資產(chǎn)沒了 報表上卻沒有體現(xiàn)處置固定資產(chǎn) 。翻看了之前的申報記錄才知道19年5月開始換人報稅了 但沒有延續(xù)4月的數(shù)據(jù) 每個月申報的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)都和起初一樣 利潤表都是零申報 到9月可能因為要注銷把不能有余額的科目都變?yōu)榱? 但是那些科目余額怎么處理的看不出來 現(xiàn)在稅務(wù)就只是提示固定資產(chǎn)沒有體現(xiàn)處置不能注銷 這種情況應(yīng)該怎么辦
老師,我才來一家工業(yè)制造業(yè)企業(yè),因為年終要盤點車間固定資產(chǎn),存貨這些。12月底,我去工廠的車間里面盤了一次生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備。盤點過程中,發(fā)現(xiàn)有幾個情況,1是有的機(jī)器暫時沒用,閑置了,后面生產(chǎn)需要,才會繼續(xù)使用。2是有的機(jī)器應(yīng)該是壞了的,報廢了好久,沒用了,但是沒做任何處置,依然擺放在車間的各個角落。3盤點的有的資產(chǎn),包括已經(jīng)報廢好久了的資產(chǎn),在賬面并未找到對應(yīng)的資產(chǎn)。我的問題是:1,閑置了的資產(chǎn),是否還需要繼續(xù)計提折舊?2,報廢了資產(chǎn),沒做處置的,賬上也沒有對應(yīng)的這些報廢的資產(chǎn),那需要在賬上作盤盈處理嗎?在賬面補(bǔ)做這些報廢好久的固定資產(chǎn)嗎?還是,賬面沒有的話,就不用管了?但是后期報廢的資產(chǎn)要是被處置的話,賬上又沒有對應(yīng)的資產(chǎn),賬也沒法做吧?
財務(wù)帳面上不能先做吧
借:固定資產(chǎn)清理。借:累計折舊。貸:固定資產(chǎn)借:營業(yè)外支出。貸:固定資產(chǎn)清理這個是技術(shù)鑒定之后才可以這么做吧
是的,有審批資料再做賬
老師行政事業(yè)單位資產(chǎn)調(diào)撥無償使用,對方單位財務(wù)處理計入了固定資產(chǎn)和滾存盈余,這個有法規(guī)么
你好,不好意思,這個不清楚
老師行政事業(yè)單位無形資產(chǎn)已經(jīng)驗收完成但是隔了半年才入卡片,這個違反了什么法規(guī)
不好意思,行政單位不清楚