你好,這個(gè)有增值稅,附加稅,個(gè)稅,印花稅

老師原本買了一輛車公司用的十來萬,現(xiàn)在值9萬左右,上到個(gè)人名下了,但現(xiàn)在公司再收購回去作為公司專用,這樣都需要交哪些稅,交多少
老師您好 請(qǐng)交個(gè)問題 就是比如說我公司之前投資了一千萬 一共是一千萬的股份 現(xiàn)在我們公司漲了 一千萬漲到一千一百萬 然后 其他公司入股 直接付了一千一百四十五萬 這個(gè)一千一百四十五我是直接入實(shí)收資本 還是分一千萬多是入實(shí)收資本 剩下的入資本公積?
老師,請(qǐng)問一下,我們公司融資成功了,收到資金三千萬,注冊(cè)資本增加了三百萬左右,,請(qǐng)問現(xiàn)在需要交印花稅嗎,如果交,以什么稅目,多少金額交
老師,請(qǐng)問一下,我們公司融資成功了,收到資金三千萬,注冊(cè)資本增加了三百萬左右,,請(qǐng)問現(xiàn)在需要交印花稅嗎,如果交,以什么稅目,多少金額交
老師您好,請(qǐng)教一下,比如我現(xiàn)在一百萬買個(gè)專利,現(xiàn)在評(píng)估成八百萬投資到公司去,要交哪些稅交多少稅?謝謝老師。
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動(dòng)產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請(qǐng)問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對(duì)其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對(duì)方對(duì)賬,沒有這筆金額了。能處理這個(gè)壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會(huì)計(jì)學(xué)堂教高級(jí)會(huì)計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請(qǐng)問17號(hào)是本月申報(bào)期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤,請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?


謝謝老師,個(gè)人所得稅是多少稅率
增值稅:如果股東以專利、軟件著作權(quán)、集成電路布圖等實(shí)繳出資,免征增值稅,但必須持技術(shù)轉(zhuǎn)讓、開發(fā)的書面合同,到股東所在地省級(jí)科技主管部門進(jìn)行認(rèn)定,并持有關(guān)的書面合同和科技主管部門審核意見證明文件報(bào)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備查。其他情況下,股東需要按照適用稅率或征稅率繳納增值稅。
有一個(gè)這樣的政策。個(gè)稅就是(轉(zhuǎn)讓收入-成本-稅金)*20%了
個(gè)人所得稅呢老師?
。個(gè)稅就是(轉(zhuǎn)讓收入-成本-稅金)*20%了
我的天,老師這里的稅金指的是什么?一百萬變成八百萬投資,那得很多錢呀
是的,確實(shí)是這個(gè)錢的呢