 
                            借成本費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師我們是運(yùn)輸企業(yè),稅務(wù)局最近找我們順我們?nèi)ツ耆〉玫倪M(jìn)項(xiàng)發(fā)票是異常票讓我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們做借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅這樣對嗎
老師您好,請問下,我們是購買方,開始銷售方給了進(jìn)項(xiàng)票,我們已抵扣。然后現(xiàn)在對方紅沖了發(fā)票,我們抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在會(huì)計(jì)處理是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目嗎
上個(gè)月供應(yīng)商開了稅額20W的發(fā)票給我們,我們也做了抵扣。但因?yàn)槭枪?yīng)商開錯(cuò)發(fā)票,這個(gè)月我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。我讓他們紅沖處理,開回正確的給我們。那是不是相當(dāng)于就抵消了20W的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出? 然后我算本月需要的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)就可以忽略這筆抵消的發(fā)票?
老師,是這樣的我我們當(dāng)時(shí)用增值稅發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,后面發(fā)現(xiàn)別人來給我們的是假票,我們要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)應(yīng)該怎么做啊
客戶走逃失聯(lián)沒交增值稅,我們當(dāng)時(shí)收到他們開給我們的進(jìn)項(xiàng)票抵扣了,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫
 
                收到一筆資金,作為發(fā)工資的錢怎么做會(huì)計(jì)分錄
委托代加工消費(fèi)稅應(yīng)稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費(fèi)稅,那么把這個(gè)商品收回以后,高價(jià)賣出的話,請問還需要再補(bǔ)交高出的那部分的消費(fèi)稅嗎?
老師請問一下,我們公司現(xiàn)在沒什么業(yè)務(wù)沒收入,但有兩三個(gè)人交社保,這個(gè)社保能欠繳嗎?
老師,請問一下我們實(shí)際購買的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開成勞保用品和辦公用品,這樣有沒有問題哇
老師,計(jì)提工資工資的時(shí)候包不包括代扣的個(gè)人部分社保和水電費(fèi)呢?
請董孝彬老師回答 我有個(gè)問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費(fèi)品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價(jià)征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費(fèi)品哪個(gè)稅率高就用哪個(gè),是嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費(fèi)品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費(fèi)品(非金銀)就比較稅率高低,哪個(gè)高用哪個(gè)?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因?yàn)樵诹闶郗h(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個(gè)稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個(gè),究竟是怎么用的?
這道題嗯為什么選擇d呢?金銀鉑鉆不是在零售的時(shí)候繳納消費(fèi)稅嗎?為什么銷售給商業(yè)企業(yè)的時(shí)候也要繳納消費(fèi)稅呢?這不是屬于批發(fā)嗎?
起賬時(shí)將現(xiàn)金誤計(jì)入應(yīng)付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個(gè)工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運(yùn)開票,我方清運(yùn)垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時(shí)是不是沒有成本費(fèi)

