他現(xiàn)在這個(gè)專票抵扣不了增值稅,他做福利費(fèi)里面的,如果你不是高危行業(yè),抵扣不了所得稅,需要調(diào)增。然后雇主責(zé)任險(xiǎn)的可以正常抵扣,所有的都可以抵扣。借管理費(fèi)用,雇主責(zé)任險(xiǎn) 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 意外保險(xiǎn)的勾選平臺(tái)里面選擇不抵扣,勾選直接加稅,合計(jì)做賬。借管理費(fèi)用,福利費(fèi)等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行存款,根據(jù)收益部門來。

公司給員工買的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)和雇主險(xiǎn)費(fèi)用,需要繳納個(gè)稅嗎?可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?(有發(fā)票)
因股東無力償還借款,企業(yè)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任賠付的款項(xiàng),可以所得稅前扣除嗎?這邊稅審給出的意見是個(gè)人費(fèi)用不得在公司扣除,調(diào)增了,請(qǐng)問對(duì)嗎?不調(diào)增,填匯算清繳所得稅表,填在營業(yè)外支出~其他,出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)提示。請(qǐng)問要怎么辦?
郭老師,企業(yè)買的雇主責(zé)任險(xiǎn)和員工意外險(xiǎn),有專票,這個(gè)可以抵扣稅額嗎,所得稅匯算清繳,需要調(diào)增嗎,做在哪個(gè)科目
郭老師,企業(yè)買的雇主責(zé)任險(xiǎn)和員工意外險(xiǎn),有專票,這個(gè)可以抵扣稅額嗎,所得稅匯算清繳,需要調(diào)增嗎,做在哪個(gè)科目
老師您好,物業(yè)公司給保潔和保安人員購買的團(tuán)體雇主責(zé)任險(xiǎn)、人身責(zé)任險(xiǎn)、意外傷害險(xiǎn),一年期的健康保險(xiǎn)。這些可以企業(yè)所得稅前扣除嗎,取得進(jìn)項(xiàng)票可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?工作內(nèi)容偶爾會(huì)有危險(xiǎn)性
@董孝彬老師我好像突然又懂了,尷尬到家了也是
10月份繳納的印花稅,打出完稅證明,10月份繳納了能查到,怎么11月份查不到繳納的印花稅完稅證明了
10月進(jìn)項(xiàng)稅有2536.72,銷項(xiàng)稅有38.14,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有1285.5。這些月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)?全部結(jié)轉(zhuǎn)單應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里面嗎?
老師,公司在58發(fā)布招聘董事長助理崗位的花費(fèi)請(qǐng)問計(jì)入設(shè)么科目?
老師,公司跟公司借支,但可能會(huì)連續(xù)借,能直接做一份借支合同,但用于連續(xù)借支嗎
老師,請(qǐng)問我們現(xiàn)在要買的產(chǎn)品,100元,對(duì)方開專票是加百分之8,這樣就應(yīng)該是100*1.08元,但是供應(yīng)商給我按照100除以0.92算稅,老師請(qǐng)問供應(yīng)商這樣算對(duì)嗎,這個(gè)是什么邏輯
采購商品一個(gè)月貨運(yùn)費(fèi)未付怎么做賬呢
我是設(shè)計(jì)類公司主營的是設(shè)計(jì)費(fèi),營業(yè)進(jìn)的設(shè)計(jì)費(fèi)記什么科目,
老師,公司有兩套賬,內(nèi)賬和外賬,那比如年底了,公司分紅。外賬核算的都不是真實(shí)的利潤,那怎么分呢?
樸老師,我是事業(yè)單位學(xué)校會(huì)計(jì),我學(xué)校用基本戶支付了一筆手續(xù)費(fèi),年底在用0余額賬戶的錢還這筆錢,會(huì)計(jì)分錄如何寫


1.雇主責(zé)任險(xiǎn)這個(gè)專票可以抵扣,做在管理費(fèi),所得稅需要調(diào)增嗎 2.意外險(xiǎn)專票不抵扣,價(jià)稅做在職工薪酬福利費(fèi),所得稅需要調(diào)嗎
這個(gè)錯(cuò)誤不需要調(diào)整。第二個(gè)需要對(duì)的。
意外險(xiǎn)不能抵扣?雇主責(zé)任險(xiǎn)抵扣了所得稅需要調(diào)增嗎,意外險(xiǎn)也抵扣了所得稅需要調(diào)增嗎
意外險(xiǎn)不能抵扣? 不能 雇主責(zé)任險(xiǎn)抵扣了所得稅需要調(diào)增嗎, 不需要 意外險(xiǎn)也抵扣了所得稅需要調(diào)增嗎 除了高危行業(yè)其他的都需要調(diào)增