直接在去年12月 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款 然后做報(bào)表進(jìn)行匯算
老師,您好: 我們公司18年有筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的服務(wù)費(fèi)已經(jīng)付款了,但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)發(fā)票給我們,現(xiàn)在也開(kāi)不了了。之前一直掛在預(yù)付賬款,現(xiàn)在要清賬,我今年做一筆 借:利潤(rùn)分配 貸:預(yù)付賬款,然后我調(diào)增18年的匯算清繳,但是整體上所得的一增一減抵消了這筆金額的影響(18年至今都是虧損的)。我的處理對(duì)嗎,還是要怎么調(diào)整
老師,我這家單位今年一月成立,匯入實(shí)收資本1億,同月又匯了九千萬(wàn)去這個(gè)公司投資方老板的另一家公司,沒(méi)有發(fā)票合同,就像內(nèi)部轉(zhuǎn)賬,我當(dāng)時(shí)做了往來(lái),后續(xù)如何處理,如何跟老板談呢?匯算清繳和審計(jì)都要調(diào)整嗎
我們公司2022年現(xiàn)在是一般納稅人,去年購(gòu)進(jìn)一輛車,由于去年還是小規(guī)模,所以當(dāng)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣?,F(xiàn)在車轉(zhuǎn)出去了,我是不是需要做固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理?是不是本公司可以不開(kāi)發(fā)票,直接做未開(kāi)票收入就行???關(guān)鍵現(xiàn)在我計(jì)提銷項(xiàng)稅需要按多少稅率繳納呢?還有影響我匯算清繳嗎?因?yàn)槲医衲曜?021年匯算清繳時(shí),已經(jīng)把汽車的62萬(wàn)多一次性折舊抵扣了,原值62萬(wàn)多,到現(xiàn)在計(jì)提折舊15萬(wàn)多,賣了50萬(wàn)。具體我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,我四月份收到一張今年一月份開(kāi)票日期的給我們小規(guī)模公司的一張購(gòu)買鍋具的發(fā)票,要是做分錄是借銷售費(fèi)用 貸現(xiàn)金,但是我忽然看見(jiàn)備注欄備注了補(bǔ)去年10月發(fā)票字樣,這個(gè)得怎么處理?因?yàn)槲胰ツ瓴恢烙羞@張發(fā)票,也沒(méi)有計(jì)提,當(dāng)我看見(jiàn)這個(gè)備注后就把財(cái)務(wù)軟件反結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月份,做了一個(gè)計(jì)提的分錄想著今年四月時(shí)候做賬沖減去年計(jì)提,22年所得匯算也不用調(diào)增這樣可以嗎?
老師,去我們單位員工午餐在另一個(gè)公司食堂吃飯,需要給另一個(gè)公司轉(zhuǎn)款,但是去年沒(méi)進(jìn)成本,今年5月份開(kāi)的發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理?及會(huì)計(jì)分錄?匯算清繳時(shí)調(diào)減嗎?有點(diǎn)蒙了
老師,做2024年的無(wú)票收入,成本是怎么核算的呢
想開(kāi)專票,注冊(cè)公司注冊(cè)小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請(qǐng)問(wèn)可扣除30%辦案費(fèi)用的到底是雇員律師還是提成律師?
個(gè)體戶有利潤(rùn)需要分紅交個(gè)稅嗎
報(bào)名稅務(wù)師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個(gè)類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年
老師,自己再練手工賬,忘記T型賬是不是在也末做結(jié)賬前找平,然后再結(jié)賬損益
訴求:想老師幫忙看看我的說(shuō)明這樣寫行不行 老師 公司要融資 但是之前一般戶的手續(xù)費(fèi)按及時(shí)入賬 導(dǎo)致每月報(bào)表的貨幣資金跟銀行流水結(jié)余不平 需要寫一份說(shuō)明,這個(gè)怎么寫說(shuō)明比較好點(diǎn)? 公司有一般戶跟基本戶 基本戶都及時(shí)入賬了 由于一般戶沒(méi)流水 只有每月手續(xù)費(fèi) 所以沒(méi)得打印回單及時(shí)入賬 (相關(guān)的表格在圖片里,我自己寫好的說(shuō)明也在圖片里面了,麻煩老師幫我看看這樣行不?)
老師,問(wèn)一下,上個(gè)月發(fā)的年休假,工資薪金個(gè)稅報(bào)忘記了,這個(gè)月補(bǔ)報(bào)可以嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn)下,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站灰度證明查詢查具,這項(xiàng)證明嗎?
公司是小規(guī)模納稅人,公司名下有一臺(tái)貨車出售給個(gè)人在二手車市場(chǎng)開(kāi)具的過(guò)戶發(fā)票2萬(wàn),應(yīng)該繳納多少增值稅呢?
是去年的成本,去年沒(méi)入成本,這筆成本錄在今年可以嗎,用以前年度損益調(diào)整,要不還要調(diào)整去年4季度報(bào)表,
你今年做以前年度損益調(diào)整,還是得更正年度報(bào)表,不需要更正季報(bào)了
年度報(bào)表我還沒(méi)報(bào)呢,我在年報(bào)匯算清繳時(shí)做成本調(diào)減就可以了嗎?坐在今年的話,怎么做會(huì)計(jì)分錄或者賬務(wù)處理?我就怕哪塊落下了
那么需要更正年報(bào),然后,按正確的報(bào)表做匯算。
老師,是我們收到員工伙食發(fā)票,年報(bào)我還沒(méi)報(bào)呢,這部分成本需要在年報(bào)表里做調(diào)減對(duì)嗎?會(huì)計(jì)分錄:借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款,這樣就可以了嗎?
你做賬可以在今年做,但是,必須先重新做上年的報(bào)表,然后匯算