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#老師,我方機構收到客戶的檢測費用(這個檢測費中過程中會用到輔料,輔材我方提供,檢測費用中就包括了輔材費用),做的分錄是借:銀行存款 貸 :其他應收款。關于這個 其他應收款 我應該怎么結轉成本? 有收入理應結轉相應成本?

2024-05-29 13:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-29 13:31

您好,這個的話,這部分你沒有做收入嗎這個現(xiàn)在

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快賬用戶9098 追問 2024-05-29 13:33

現(xiàn)在全部按照其他應收款處理了的。

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:34

那這樣的話,你結轉成本的話,最多也就是個人工費

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快賬用戶9098 追問 2024-05-29 13:40

提供的輔材就不能結轉?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:41

那些需要,有價值部分都需要

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快賬用戶9098 追問 2024-05-29 13:51

結轉成本的話,結轉到哪個科目比較合適。比如主營業(yè)務成本、其他業(yè)務成本還是?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 13:51

肯定是其他業(yè)務成本了

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您好,這個的話,這部分你沒有做收入嗎這個現(xiàn)在
2024-05-29
您好,您的分錄非常正確。那工資月底工資正常還要計提,這個是什么意思?
2020-10-31
可以的,可以這么做的。
2023-12-28
您好 您開具發(fā)票的分錄寫的不對吧? 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 如果先計入了預收賬款 就把應收賬款科目替換為預收賬款 后面分錄正確的 月末用結轉成本
2020-11-19
是的,是的,是的,是這樣,
2020-12-25
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