您好, 可以的,可以抵扣的
老師你好,我7月份沒有銷售收入。但是有進(jìn)項(xiàng)稅額。我這個(gè)月可以不進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎?
請問一般納稅人,確認(rèn)了無票收入。這個(gè)無票收入的銷項(xiàng)稅額可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師你好,這個(gè)月我們公司銷項(xiàng)稅額50萬,進(jìn)項(xiàng)稅額70萬,無進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額,進(jìn)項(xiàng)稅額在金稅系統(tǒng)上以勾選抵扣,請問,我財(cái)務(wù)上應(yīng)該怎么做賬?
老師你好,我想請問這樣的火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師 請問無票收入的銷項(xiàng)可以用進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
請問自產(chǎn)自銷合作社養(yǎng)殖鵝不要交印花稅吧要交水利基金嗎?
發(fā)票開的是咨詢費(fèi)專用發(fā)票,可以抵扣嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表的利潤總額,如果不相等會(huì)是哪里出現(xiàn)問題了
老師,您好,我們公司借給別人錢,現(xiàn)在稅務(wù)說要把這些往來款視同銷售,然后確認(rèn)34萬利息收入,但是34萬是不含稅金額,另外還有6%的增值稅,我現(xiàn)在寫分錄,借:其他應(yīng)收款34萬 貸:其他業(yè)務(wù)收入34 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額20400,那么借方差的20400記到哪里
我有一個(gè)賬,以前是收付實(shí)現(xiàn)制記賬,特別亂,現(xiàn)在我要用權(quán)責(zé)發(fā)生制給改一下,您說可以嗎?大概方向是什么?
老師我們是農(nóng)產(chǎn)品公司,很多免稅,供應(yīng)商給我們開進(jìn)來發(fā)票開,活雞稅率是1%,我們是一般納稅人,開出去是不是稅率是13%還是免稅的。開雞產(chǎn)品可以哈,不能開進(jìn)來活雞哈
老師,企業(yè)所得稅A105050工資薪金那里,張載和實(shí)際發(fā)生準(zhǔn)備填相同金額,那是填計(jì)提的還是實(shí)際發(fā)放的那?包含退休返聘的和年終獎(jiǎng)嗎?
老師 個(gè)稅扣繳端 把24年的員工 集中申報(bào)在那個(gè)模塊
老師,給客戶開專票,他提供的開戶行信息就只有中國建設(shè)銀行,沒有后綴某某支行之類的能開出來嗎
總包是被掛靠方,分包是我們公司,今天遇到一個(gè)問題是,我們和總包簽了租賃合同,我們開給總包發(fā)票10萬元,然后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人說,這個(gè)就是我們收到的錢,然后今天我們還開了一張收據(jù)10萬元開給總包,這個(gè)是啥意思? 我能這么理解嗎? 我們開出去10萬元發(fā)票出去,但其實(shí)這個(gè)是總包給我們墊付的錢,那既然是墊付,那也就是我們收到的錢,但是這個(gè)是我們分包開出去給總包的發(fā)票,這算什么墊付?
比方說我有1000塊的無票收入,我公司是6%的稅率,那么我進(jìn)項(xiàng)稅額有90,這個(gè)銷項(xiàng)稅是不是可以全部抵扣,剩下的30的進(jìn)項(xiàng)要怎么處理呢
這個(gè)剩下的做留底就可以了
好的 ,謝謝老師
不客氣,很高興幫你