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企業(yè)收到客戶逾期支付的商業(yè)匯票款518561元(其中商業(yè)匯票50萬元,利息18561元),分錄應(yīng)該怎么做?利息部分企業(yè)應(yīng)當(dāng)開具利息發(fā)票給客戶嗎?

2024-05-29 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-29 10:50

你好這個是錢到了我們到了我們單位賬戶嗎

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快賬用戶6755 追問 2024-05-29 10:54

是的,法院劃款518561元到了單位賬戶上了。

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齊紅老師 解答 2024-05-29 10:57

借銀行存款518561 財(cái)務(wù)費(fèi)用-18561 貸應(yīng)收票據(jù)518561

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快賬用戶6755 追問 2024-05-29 11:00

之前收到匯票是 借:應(yīng)收票據(jù)-A公司 500000 貸:應(yīng)收賬款-A公司 500000 這樣做分錄那應(yīng)收票據(jù)就不平啊,請問為什么要沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?(企業(yè)是制造業(yè))

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齊紅老師 解答 2024-05-29 11:00

是的,利息收入是財(cái)務(wù)費(fèi)用紅字

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快賬用戶6755 追問 2024-05-29 11:05

那這樣做應(yīng)收票據(jù)是不平的啊?要怎么辦???

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齊紅老師 解答 2024-05-29 11:05

怎么不平啊,借銀行存款518561 財(cái)務(wù)費(fèi)用-18561 貸應(yīng)收票據(jù)500000

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快賬用戶6755 追問 2024-05-29 11:07

哦,你之前寫的是應(yīng)收票據(jù)518561.好吧,感謝你的解答

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齊紅老師 解答 2024-05-29 11:07

之前寫錯了,借貸不平的

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你好這個是錢到了我們到了我們單位賬戶嗎
2024-05-29
1借原材料10000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額1300 貸應(yīng)付票據(jù)11300
2022-11-23
你好,(1)編制3月6日開出商業(yè)承兌匯票的會計(jì)分錄; 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付票據(jù) (2)完成6月6日該商業(yè)匯票到期,甲企業(yè)支付票據(jù)面值及利息的會計(jì)處理:該票據(jù)應(yīng)計(jì)提的利息金額=該票據(jù)的到期本利和=編制會計(jì)分錄: 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付票據(jù) 借:應(yīng)付票據(jù),貸:銀行存款 (3)編制該票據(jù)到期時甲企業(yè)無力支付票據(jù)面值及利息的會計(jì)分錄 借:應(yīng)付票據(jù),貸:應(yīng)付賬款
2022-11-23
您好,貼息要計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用 借:銀行存款 ? ? ? ?財(cái)務(wù)費(fèi)用? ?貼息 ?貸:應(yīng)收票據(jù)
2020-12-02
你好 貼現(xiàn)息3000誰來承擔(dān)的
2024-10-01
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職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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