您好,這個(gè)的話是 會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的,這個(gè)是可以的
老師,我們是一般納稅人,本月開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票100萬(wàn),但是我只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票80萬(wàn),那么本次我就會(huì)繳納很多增值稅和附加稅, 那下個(gè)月如果開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票5萬(wàn)出去,然后我收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)我下個(gè)月可以把這20萬(wàn)全部用來(lái)抵嗎?
我公司11月開(kāi)出100萬(wàn)發(fā)票,開(kāi)票只是為了收款,產(chǎn)品沒(méi)出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤(rùn)好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒(méi)銷(xiāo)售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報(bào)表就會(huì)很難看,還是在11月反映銷(xiāo)售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開(kāi)出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬(wàn)增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開(kāi)出,所以我11月實(shí)交7萬(wàn)增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬(wàn)稅額,那就變留抵稅額3萬(wàn)了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問(wèn)題有點(diǎn)多,請(qǐng)老師耐心解答
老師,現(xiàn)在我老板給了一張大金額的進(jìn)項(xiàng)給我,前面認(rèn)證了說(shuō)我認(rèn)證得少了,我撤了,開(kāi)了60多萬(wàn)的銷(xiāo)售收入,現(xiàn)在要我做成100以內(nèi)的增值稅,這個(gè)稅負(fù)好低呀,她說(shuō)她就是利潤(rùn)很低的,成本過(guò)高。大金額的有留抵稅的,如果我這張進(jìn)項(xiàng)稅是11576.72,我的銷(xiāo)項(xiàng)稅是74626.36,上個(gè)月留抵稅是24711.03,現(xiàn)在系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)扣我這張進(jìn)項(xiàng)11576.72的發(fā)票,要抵多少稅的,才能滿足交增值稅是100以內(nèi)的
老師,我第一次做增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的發(fā)票,不是很懂,想問(wèn)下,確定一下,就是我這個(gè)月開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,其他公司開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我是不是要在11.15號(hào)前認(rèn)證,才可以抵扣,11.15之前認(rèn)證的發(fā)票必須是10.31前開(kāi)的發(fā)票嗎? 因?yàn)檫@個(gè)月開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)不夠,抵扣后要交很多稅,我11.1-11.14中間任何一天開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)可不可以在11.15前認(rèn)證抵扣,這樣我10月開(kāi)的發(fā)票就可以少交一點(diǎn)稅
對(duì)于成本相關(guān)進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證的問(wèn)題,增值稅是按當(dāng)月銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)等于本月繳納的增值稅那這個(gè)增值稅是我的收入減成本等于利潤(rùn)的13%的增值稅稅率去繳納的,我按這個(gè)比率去繳納增值稅,當(dāng)然中間也會(huì)有費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用發(fā)票每個(gè)月有多少就認(rèn)證多少,上面說(shuō)的那一種成本認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的方法,和第2種辦法,只要有進(jìn)項(xiàng)我就都認(rèn)證,,這種方法去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)票的方法,哪種風(fēng)險(xiǎn)會(huì)少一點(diǎn)呀?大公司一般都是怎么去認(rèn)證這個(gè)成本類的發(fā)票呢,那第2種方法去認(rèn)證的話,得有源源不斷的成本的進(jìn)項(xiàng)票才能抵扣,要是我不進(jìn)貨了沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票了,那我就確認(rèn)收入多少銷(xiāo)項(xiàng),我就得繳納
餐飲個(gè)體戶,沒(méi)有稅務(wù)登記,沒(méi)有刻章沒(méi)有銀行開(kāi)戶,現(xiàn)在需要注銷(xiāo),注銷(xiāo)流程是什么?
老師,您好,小規(guī)模納稅人,酒店。現(xiàn)在開(kāi)票,稅率自動(dòng)是1%.那我寫(xiě)分錄寫(xiě)多少。比如100價(jià)+1稅=101.我是寫(xiě)收入100嗎。增值稅1嗎。
老師我是小規(guī)模納稅人,購(gòu)買(mǎi)加油卡,發(fā)票內(nèi)容開(kāi)的是預(yù)付卡銷(xiāo)售加油款可以直接做費(fèi)用嗎
個(gè)體戶做賬,主要營(yíng)業(yè)是洗車(chē),修尾氣,要實(shí)操學(xué)習(xí)哪個(gè)行業(yè)的做賬
你好,納稅證明和完納證明是一樣的嗎?怎么下載,謝謝
郭老師接,我們注銷(xiāo)前,把賬上的其他應(yīng)收款那些都轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,我要交什么稅,怎么處理,不想到時(shí)候交25%的所得稅
老師,企業(yè)去年第四季度報(bào)的虧損,成本比實(shí)際報(bào)多了,現(xiàn)在年報(bào)是有利潤(rùn)的,這不是得必須和去年第四季度數(shù)據(jù)保持一致嗎,我現(xiàn)在是改去年第四季度收入成本然后補(bǔ)交稅嗎,還是年報(bào)匯算清繳時(shí)統(tǒng)一交就行
請(qǐng)問(wèn)制冷工程公司,購(gòu)入空調(diào)壓縮機(jī)錄入什么科目
老師你好,賓館提供給客房的免費(fèi)礦泉水,如何寫(xiě)分錄
一般納稅人增值稅會(huì)計(jì)分錄
有什么風(fēng)險(xiǎn)?怎么去避免
您好,這個(gè)就是有收入之前,就算有成本票,也先別抵扣,這個(gè)就可以