1.貨款提現(xiàn):您已經(jīng)按照客戶要求,將5000美金和717美金分別提現(xiàn)到公司賬戶。這是基于信保訂單付外匯的正規(guī)流程。 2.收入申報:您需要確保按照公司所在地的稅法規(guī)定,對這部分收入進行納稅處理??赡苄枰稍儗I(yè)稅務(wù)人員,了解如何在稅務(wù)申報中處理這部分低申報的收入。由于這部分收入是公司的正常營業(yè)收入,而不是營業(yè)外收入,因此應(yīng)當(dāng)作為主營業(yè)務(wù)收入或其他業(yè)務(wù)收入進行申報。在財務(wù)處理上,您可以將這717美金按照實際收到的金額(按匯率轉(zhuǎn)換為人民幣)記入公司的營業(yè)收入賬戶。對于717美金的貨款,由于客戶要求低申報,您實際上無法直接按717美金進行外匯收入申報。但您仍然需要將其納入公司的營業(yè)收入中。 3.阿里巴巴國際站規(guī)定:阿里巴巴國際站允許自營出口按訂單總金額的80%以上進行申報。這意味著,在大多數(shù)情況下,您可以根據(jù)與客戶協(xié)商的實際交易金額進行申報,但最低不得低于訂單總金額的80%。在本例中,由于客戶要求低申報,您實際上已經(jīng)按照客戶的要求進行了操作。但請注意,這種低申報可能會帶來稅務(wù)和法律風(fēng)險,因此需要謹(jǐn)慎處理。
老師,代扣代繳的個稅和社保員工支付部分,現(xiàn)金流量放在哪個項目里呢?
老師 老板拿過來的發(fā)票怎么處理,他也不報銷,也沒給他打過錢
老師,公司采購材料,修建辦公場所,我直接可以計入成本嗎?還是要計入在建工程?
備抵類和過度類會計科目只有資產(chǎn)類科目有嘛,它們的借貸方向與資產(chǎn)類相反嘛
老師匯算清繳資產(chǎn)折舊里面,有一個資產(chǎn)原值,本年折舊,累計折舊,這個累積折舊填今年一年的折舊餓,還是這幾年總的折舊餓,還是沒有折舊完的余額
老師你好,我們公司25年3月新成立小規(guī)模,現(xiàn)在五月份已經(jīng)申請?zhí)嵘秊橐话慵{稅人,目前這邊還在裝修籌建中,新手小白,目前我需要購買哪些財務(wù)辦公用具,財務(wù)軟件已經(jīng)在購買中,還有那個聽說的5月底做匯算清繳,6月做工商年報是要怎么做???
印花稅,小型微利企業(yè),應(yīng)收六稅兩費減半,計提印花稅按,減半后的金額計提,還是減半前的金額計提,多余的計入營業(yè)外收入
老師,我們原材料是樹枝樹木,然后經(jīng)過設(shè)備高溫缺氧加工后,產(chǎn)品是木炭,現(xiàn)在要開具發(fā)票,不知道開票大類怎么選擇?我搜索到有“林業(yè)化學(xué)產(chǎn)品”,也有“生物炭”,請問如何判定?
借:應(yīng)收帳款6747.54 貸:主營業(yè)務(wù)收入6709.1 應(yīng)交增值稅38.44 稅率是多少?是小規(guī)模
老師,員工工資應(yīng)發(fā)是10000元,社保個人負(fù)擔(dān)是1550元,個稅是100元,計提和發(fā)放分錄,老師您寫詳細(xì)點
我想問問:如果把717按不開票收入申報呢?因為我是一般貿(mào)易企業(yè),需要確認(rèn)是銷售什么產(chǎn)品嗎?可以挪到其他訂單去嗎
同學(xué)你好 對的 需要的 開票收入的分錄和不開票收入的分錄是一樣的
好的, 我就申報不開票收入吧,掛一個:主營業(yè)務(wù)收入-不開票收入,其他有具體的產(chǎn)品的,就主營業(yè)務(wù)收入-XX產(chǎn)品,你看這樣是否比較好
你摘要可以寫 收入科目不要設(shè)置明細(xì)科目 不然不要設(shè)置太多了
我公司是商貿(mào)企業(yè),就是一進一出的,所以需要有個進銷存反饋具體的產(chǎn)品,如果這部分是低申報,我就設(shè)置不開票收入,然后這部分就不結(jié)轉(zhuǎn)成本,你覺得可行嗎
不結(jié)轉(zhuǎn)成本不可以 收入和成本是對應(yīng)的
是這樣,我是商貿(mào)企業(yè),這部分沒有對應(yīng)的產(chǎn)品,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你購進沒有成本嗎
我說了:阿里訂單是收717+5000美金,貨物是100個手表,申報出口按100個手表,出口5000美金我開了免稅發(fā)票100個手表,然后717我就是申報不開票收入-(沒具體名稱),所以717美金沒有對應(yīng)的成本啊
那你就沒法結(jié)轉(zhuǎn) 直接全額交所得稅
是的,這樣做賬,有稅務(wù)風(fēng)險嗎
這個一般沒事 也可以暫估成本 匯算清繳調(diào)增