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老師, 我們公司最后要注銷公司,現(xiàn)在先銷利潤,麻煩幫我看下這樣理解對不對哈 招待費可以大量進,2024年沒有利潤,招待費即使調(diào)增也不需要交企業(yè)所得稅,關(guān)于個稅,是按資產(chǎn)負債表中的未分配利潤進行交稅,進招待費可以減少未分配利潤,而所謂的招待費調(diào)增,是針對企業(yè)所得稅而言,所以,資產(chǎn)負債表中沒有利潤時,就不需要交個稅。

2024-05-28 12:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-05-28 12:08

您好,不對的,稅務也要看匯繳申報表的,比如我們會計利潤是虧的,所得稅申報表的稅法利潤是正的,這個也是要分配交個稅

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快賬用戶8730 追問 2024-05-28 12:14

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-05-28 12:26

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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