你好,其他應收款是借方余額嗎?如果是的話,這個是個人自己使用了。嚴格來說,有限公司個人股東得交20%的個稅。 企業(yè)代扣代繳,實際出錢的人還是股東。
一般納稅人電氣公司,外賬是請的代賬公司在做,內(nèi)賬好幾年都沒做過,而且發(fā)生的業(yè)務大多數(shù)都是股東私卡在代收付款,(工程期間是股東張三在墊付費用,后來收到的工程款甲方對公轉(zhuǎn)賬給公司,然后股東轉(zhuǎn)到私人卡個人費用也在里面,也在支付公司一些費用,反反復復的),現(xiàn)在需要把以前賬都整理起來,每一次明細賬都整理出來了,請問股東墊付5000元付人工費 如:借:工程施工-合同成本-人工費5000貸:其他應付款-股東張三 可不可以這樣填寫記賬憑證 然后收到了工程款10萬,股東張三通過對公賬戶轉(zhuǎn)到了個人卡,分錄是不是:借其他應收款-股東張三100000貸:銀行存款100000 如果是手工賬記賬,如何核對公司欠股東張三多少錢?在哪里可以查找出來,我是會計小白,謝謝老師了
老師早上好。23年8月新成立的公司A,注冊資金500萬還未到賬。 1.營業(yè)執(zhí)照有發(fā)下來,是不是要交權(quán)利證照的印花稅5元,由于A公司核定的印花稅是季度繳納(稅種:印花稅-營業(yè)賬簿),權(quán)利證照這個在電子稅務局上是沒有核定的,那只能去稅局買票貼花了嗎? 2.等實際收到公司注冊資金,再按照萬分之5交印花稅吧 3.現(xiàn)在新公司A收到大股東公司的資金3萬,銀行轉(zhuǎn)賬未注明用途,我現(xiàn)在應該是掛"其他應付款"吧。然后新公司A又把這筆款銀行轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)給了法人,我掛在"其他應收款",是吧
我們公司是私募,找了幾個有資質(zhì)的人出資做股東掛高管,有社保,后續(xù)只給管理費提成,沒有基本工資,今年一次性給了他們100萬作為征用他們資質(zhì)的報酬,我本來想作為工資,分個幾年每月沖掉些,但是問了稅務,說不管是預發(fā)幾年工資,都要在發(fā)放的下個月一次性申報掉,所以我想問問賬務上還有必要分幾年沖嗎?這幾個人還是股東,如果一直掛在其他應收款跨年了不行吧?明年還要審計的
公司要注銷,現(xiàn)在就其他應付款-法人還欠4萬,但是賬上總金額只有1.7萬,利潤是-2.3萬,我想問一下應該怎么清理往來??? 1.有5個銀行對公戶,注銷的話還得付年費,所以得留一點錢,那賬上怎么處理啊,如果其他應付款只能沖1.7以下的話,利潤就是正了,那還得補所得稅? 2.剩下的錢等注銷完之后轉(zhuǎn)給股東,那還有個稅問題嗎?
老師您好,我們是小規(guī)模納稅企業(yè)種植業(yè)?,F(xiàn)在的情況是股東入股了300萬到銀行存款??偣惨粋€法人兩個股東。然后他們都是自己先墊錢去買公司經(jīng)營的東西還有支付一些土地補償款。土地補償這些都是幾十萬的沒有發(fā)票有收據(jù),然后他們來找財務報賬,我要怎么處理呢,如果用銀行存款報銷但是又沒有發(fā)票能報銷嗎?有股東提出來這部分款項能不能變成股東投資的?如果能又要怎么做分錄?
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領料領這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領料明細表肯定會領委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
那這種情況,公司是不是放著繼續(xù)開都比注銷好啊,注銷肯定股東要補百來萬個稅了
你查一下,這個其他應收款是什么業(yè)務產(chǎn)生的,會不會是企業(yè)的業(yè)務?然后,沒有發(fā)票都做到這個里面,還是他個人自己用了。
接手之前,應該讓他調(diào)整了。之前業(yè)務發(fā)生的損失,讓對方承擔。
你們這樣給他收拾爛攤子。
我查了感覺是當時要求全額出資,找的那種過橋墊資后,通過股東又拿回去了部分,反正就一直掛著,拿發(fā)票慢慢在抵消,這個公司換了好幾任會計了,當時最早做這個分錄的早就找不到人了,還有后面都是老板親戚在兼職弄的,都沒處理這個問題
那股權(quán)轉(zhuǎn)讓的時候,你們轉(zhuǎn)讓多少錢?如果沒有轉(zhuǎn)讓錢的話,讓你老板投資進來。
不是股權(quán)轉(zhuǎn)讓,就是這個沒啥業(yè)務了,想注銷掉,現(xiàn)在這個情況我感覺好像不注銷放著更安全吧
新接手的公司 這個意思是你接手的做財務老板,一直都沒有更換?不是你看一下他實收資本有金額嗎?如果有的話,注銷了,借實收資本 貸其他應收款。
對,就是我接這個公司的賬,然后老板一直都同一個人沒換過,實收資本是全額出資的,但是就是掛在其他應收款幾百萬
我的意思是當時出資是正常做的實收資本,只是后面通過其他應收款-股東出去了幾百萬,掛了好幾年
哦,上面給你寫了分錄了,你看一下吧。
這個分錄不對吧,還回來也是借銀行存款啊,和實收資本沒關(guān)系吧?
你的意思是注銷就是把錢還回來,再補稅嗎?
你好,他當時借銀行存款,貸實收資本借款,貸銀行還款,做的是這個。那你現(xiàn)在兩個分錄合并在一塊兒不就行了?要么你就讓你老板還回來,借銀行放款,貸其他應收款,借實收資本,貸銀行放款。
關(guān)鍵是你們錢還不回來不是嗎?才做的這一個,沒有辦法的。
出資是借銀行存款,貸實收資本,股東借款是借其他應收款,貸銀行存款,實收資本不是一直在的嗎?我沒看懂分錄里還有實收資本的部分
分錄是沖掉實收資本,可以這樣操作嗎?實在沒看懂
你好,目的就是沖實收資本。因為你們單位需要注銷,你這個科目余額都需要清零。
直接沖實收資本,怎么想都不合規(guī)啊
你好,我給你個建議,老板還錢借銀行存款,貸其他應收款,然后你們再還給他實收資本借實收資本貸銀行還款,這個就是合理的,沒有問題。
那這樣操作的話,還會不會有補分紅稅風險,好像現(xiàn)在注銷都查5年以上的賬
你好收到錢在轉(zhuǎn)不會的
因為掛賬掛3年了,不是說跨年了就得算作分紅,補分紅稅嗎?所以就算現(xiàn)在還清了,追溯查賬的話,應該還是逃不脫責任的吧
可是你們掛著其他應收款不是你老板的吧?是第三方公司的,你去看一下的。
應該是找了第三方公司資金過橋 然后退回去了