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23年8月收到:23年9月–24年8月的房租發(fā)票12000,23年9月款付了半年6000 請問會計分錄該怎么做?24年沒有付款的那6000元該怎么做賬務(wù)處理?是23年做?還是24年?

2024-05-27 19:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-27 19:04

您好,23年9月 借:管理費用-租賃費 1000 長期待攤銷費用 11000 貸:銀行 6000 其他應(yīng)付6000 23年10月-12每月 借:管理費用-租賃費 1000 貸:長期待攤銷費用 1000 24年1-8也是 借:管理費用-租賃費 1000 貸:長期待攤銷費用 1000 以后付款 借: 其他應(yīng)付6000 貸:銀行 6000

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您好,23年9月 借:管理費用-租賃費 1000 長期待攤銷費用 11000 貸:銀行 6000 其他應(yīng)付6000 23年10月-12每月 借:管理費用-租賃費 1000 貸:長期待攤銷費用 1000 24年1-8也是 借:管理費用-租賃費 1000 貸:長期待攤銷費用 1000 以后付款 借: 其他應(yīng)付6000 貸:銀行 6000
2024-05-27
你好,這個是23年9月份到24年8月份是不是。
2024-05-28
提前開的下一年的發(fā)票,不需要做賬務(wù)處理。 從1月份開始,借預(yù)付賬款貸銀行放款,然后按月分攤。
2024-05-27
你好,沒有收到發(fā)票,正常納稅調(diào)增就可以了,已經(jīng)做了管理費用是吧?
2024-03-18
你好! 1、23年計提或者暫估該項費用了嗎? 2、是什么費用?
2024-03-07
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